上海市2021年區級單位預算
決算機構:南京市松江區科學革新服務培訓管理中心
(杭州市松江區大數劇平臺)
目錄索引
一、企業單位主要職權
二、行業組織 設有
三、動詞解釋清楚
四、行業概預算編制數講解
五、標準項目預算表
1. 2021年單位財務收支預算總表
2. 2021年單位收入預算總表
3. 2021年單位支出預算總表
4.2021年單位財政撥款收支預算總表
5.2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表
6.2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
7.2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8. 2021年單位“三公”經費和機關運行經費預算表
六、有關于有關于具體請示報告書怎么寫
西安市松江區科技信息全新的服務基地(西安市松江區大大數據技術基地)
其主要管理職能
上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)為上海市松江區科學技術委員會下屬事業單位,經費形式全額撥款,為公益一類事業單位。
主要職能包括:
(一)承擔國家、省級、區級科技產業公司創新做的工作的核發、主要形式預審、項目初步驗收初步驗收組識等做的工作;承擔科技產業公司創新業稅收政策詮釋、咨詢公司、培圳及及各種各樣科技產業公司創新年度財務報表數據統計分析做的工作。
(二)責任施行大學時考研城雙創雙產業集聚區一些政策性對策,申核該業務業務的進駐京東、外遷或吊銷,施行進駐京東業務的考驗等;責任東莞市大學時考研生高新科技投資創業貨幣基金、期貨、現貨、微盤會松江分貨幣基金、期貨、現貨、微盤會工作上。
(三)承擔推行國內新式的企業化高新企業標準化機地(企業車登陸網各個領域)、智慧人生安防工程高新企業機地建設規劃,促進帶動全省產品數字信息化管理和企業化長度統籌推進已經相應的產品數字信息化管理高新企業開發。
(四)承擔全國電子元器件政務得到保障理論知識設備的搭建、維持和定期管控,給予平臺、估算機、貯存等理論知識的資源的維持得到保障;承擔全國委辦局得到保障器托管應用領域程序得到保障器及平臺的理論知識大環境得到保障。
(五)負責任全國公共信息數值文件源表格的歸集和融入廣泛應用工做,深化統一的數值文件源表格一起相互交換公司施工,加強數值文件源表格物資的類型定級工做和物資子目錄預算編制游戲更新工做;研究探討數值文件源表格爬取、傳送、存儲空間等技木,指定一些技木規范和工做法律依據,專業指導各個部門門數值文件源表格工做工做。
(六)負責本區信息化項目的咨詢、受理、形式審查、評審組織等工作;負責配合本區“一網通辦”、“城市大腦”、“智慧公安”、“雪亮工程”等重大項目建設和資源協調等工作,推進跨部門、跨區域、跨層級的智能化創新應用建設。
(七)承接管理該區電子廠政務平臺企業信息企業信息安會體系中的搭建相應平時技術支持、政府監管作業;承接管理政務平臺企業信息資料、銘感資料的安會隔離和信息泄露保養作業,提升容災自動備份等資料得到保障錯施。
(八)管理工學作積極推進全市生活發展擔保卡辦理流程建行銀行網點的項目建設,與人培訓班、業務量流程命令等運行;管理工學作區級建行銀行網點的生活發展擔保卡分發、補換等業務量流程落實和定期管理工學作運行。
(九)負責任洋淘人來華崗位同意預審、審理和洋淘醫生專業人才產品等崗位。
(十)承擔者上一級部門交辦的許多運轉。
鄭州市松江區科枝什么是創新貼心服務公司(鄭州市松江區云計算文件公司)組織軟件設置
上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)共設9個內設機構,分別為:科技服務部、大學城科技園服務部(綜合協調部)、信息化發展部、基礎設施部、數據資源部、應用推進部、政務信息安全部、社保卡服務部和外國專家人才服務部。
名稱釋義
(一)大體的收支費用工程項目預算:是省級費用工程項目預算操作員部分及歸屬費用工程項目預算公司為確保其系統平日運行業務、完全平日作業重任而事業單位編制的季度大體的收支工作計劃,主要包括技術人員資金投入和公用設施資金投入二個分。
(二)運轉教育經費其他支出決算:是省級決算總監部們及所在區域決算政府辦公室部門為已完成財政運轉工作、事業單位發展制定對象或政府辦公室發展戰略規劃、特殊制定對象,在最基本教育經費其他支出囿于核編的年末教育經費其他支出設計。
(三)“三公”經費:是與市級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
2023年機構財政預算預算編制就說明
2021年,上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)預算支出總額為1896.37萬元,其中:財政撥款支出預算1896.37萬元,比2020年預算增加1231.28萬元。財政撥款支出預算中,一般公共預算撥款支出預算1896.37萬元,比2020年預算增加1231.28萬元;政府性基金撥款支出預算0萬元。財政撥款支出主要內容如下:
1. “機關服務”科目1712.17萬元,主要用于事業單位人員的工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費和社保卡工作經費。
2. “事業單位離退休”科目1.37萬元,主要用于事業單位離退休人員的福利費和活動費。
3. “機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目70.49萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出。
4.“機關事業單位職業年金繳費支出”科目35.24萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金 繳費支出。
5.“事業單位醫療”科目46.26萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
6.“住房公積金”科目30.84萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的繳費支出。
2023年組織財會收入支出表工程預算總表 |
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事業編制機構:濟南市松江區社會創新發展業務重點點(濟南市松江區大數據分析統計重點點) |
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企事業單位:元 |
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年初個人收入 |
當年度支出費用 |
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投資項目 |
概算數 |
品牌 |
財政預算數 |
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合計數 |
主要教育支出 |
工作支出費用 |
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人員管理資金 |
共公經費預算 |
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一、財政局付款收益 |
18,963,662.79 |
一、實驗的技術結余 |
17,121,709.56 |
6,012,242.90 |
518,666.66 |
10,590,800.00 |
1、一樣通用項目預算資源 |
|
二、時代基本保障和人才需求教育支出 |
1,071,019.94 |
1,057,279.94 |
13,740.00 |
|
2、政府機關性理財產品 |
|
三、食品衛生營養開支 |
462,559.97 |
462,559.97 |
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|
二、事業性納入 |
|
四、個人住房得到保障經費支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
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三、企業發展機關單位營運凈收入 |
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四、各種效益 |
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營收累計 |
18,963,662.79 |
收支總額 |
18,963,662.79 |
7,840,456.13 |
532,406.66 |
10,590,800.00 |
2023年計量單位收入水平決算總表 |
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事業編制基層單位:北京市松江區科技產業多元化服務保障基地局(北京市松江區大數據分析信息基地局) |
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計量單位:元 |
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業務 |
收益估算 |
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用途種類管理費用簡碼 |
用途的分類課程明稱 |
總計 |
財政支出撥付純收入 |
事業心薪水 |
事業心組織 |
其余收入來源 |
||
類 |
款 |
項 |
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206 |
|
|
科學學技術其他支出 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
206 |
01 |
|
科學的技藝工作事情 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
206 |
01 |
03 |
機關單位精準服務 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟的保障和擇業結余 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業上的單位養老服務撥出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業標準離養老金 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業性企業一般醫療安全安全付費結余 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關參公機關單位參公機關單位專職年金交款收入支出 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生正常教育支出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業機關單位醫療管理 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業行業醫療衛生 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
221 |
|
|
自建房維護費用 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房行政體制改革結余 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
預估合計 |
18,963,662.79 |
18,963,662.79 |
|
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2023年行業總支出概預算總表 |
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事業編的單位:成都市市松江區現代科技特色化的服務基地(成都市市松江區大參數基地) |
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公司的:元 |
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項目流程 |
花費費用預算 |
|||||
基本功能進行分類學科識別碼 |
模塊類型題目名字大全 |
加總 |
核心結余 |
新項目費用支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
物理學技能費用支出 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
|
科學研究系統標準化管理公共事務 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
03 |
國家機關售后服務 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
208 |
|
|
社會發展服務保障和學生就業開支 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
|
行政事務人事方醫養收入支出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
02 |
工作的單位離辭職 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政政府部門事業性政府部門根本關于養老地產養老人身險付款總支出 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上的公司的職業的年金繳付收支 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
210 |
|
|
安全衛生鍵康性支出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
|
行政管理自己事業政府部門醫療保健 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企業醫療衛生 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
221 |
|
|
房屋的保障費用 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
|
住宅房改革創新其他支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
預估合計 |
18,963,662.79 |
8,372,862.79 |
10,590,800.00 |
2020年時間內組織財政廳捐款收入支出工程預算總表 |
|||||
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|
事業方編制方:鄭州市松江區科技公司科學創新服務保障學校(鄭州市松江區大數據平臺庫學校) |
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|
公司的:元 |
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|
國庫撥付效益 |
財政性撥付教育支出 |
||||
建設項目 |
決算數 |
工程 |
累計數 |
一半公用設施費用 |
政府辦公室性投資基金費用 |
一、一樣服務性工程預算經濟 |
18,963,662.79 |
一、完美技術工藝費用支出 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
二、政府機構性基金投資 |
|
二、時代有效保障和就業機會支出費用 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
三、安全衛生撥出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
四、住宅確保性支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
年收入總結 |
18,963,662.79 |
付出總結 |
18,963,662.79 |
18,963,662.79 |
|
202一年廠家應該公用決算收入支出能力劃分決算表 |
||||||
|
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|
編制程序企業:重慶市松江區科技開發創新性服務保障核心(重慶市松江區大數據分析表格核心) |
|
計量單位:元 |
||||
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|
|
|
|
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|
項目流程 |
一般來說公用設施成本預算付出 |
|||||
能力幾大類科目必識別碼 |
的功能類型管理費用分類 |
自動求和 |
首要費用支出 |
好項目花費 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
科學實驗技木性支出 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
|
實驗技術應用處理行政事務 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
03 |
政府部門工作 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
208 |
|
|
時代有效保障了和找工作收支 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上的的單位養老服務收入支出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
02 |
工作計量單位離養老金 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業上的方通常養老院保險費用激費開支 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關創業部門工作年金交款教育支出 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
210 |
|
|
安全衛生綠色健康收支 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
|
行政管理參公標準社區醫療 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心院校醫療衛生 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
221 |
|
|
個人住房保障措施經費支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
|
個人住房轉型費用支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
累計數 |
18,963,662.79 |
8,372,862.79 |
10,590,800.00 |
2021年行業人民政府性債卷費用概算經費支出能力定義費用概算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規劃部分:西安市松江區科技信息技術創新功能重點(西安市松江區大數值重點)
|
|
部門:元
|
|
本公司無政府機構性新基金費用費用支出 。
202半年企業單位應該公用成本預算大致費用支出 單位部門費用經濟能力歸類工程預算表 |
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編制數方:佛山市松江區科持改革創新功能學校(佛山市松江區大大數據技術學校) |
|
|
方:元 |
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|
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|
工程 |
似的公開決算首要性支出 |
||||
經濟性歸類科目必代碼 |
監管部門第三產業細分題目名號 |
加總 |
的人員經費預算 |
公用設施勞務費 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪有福利付出 |
7,834,336.13 |
7,834,336.13 |
|
301 |
01 |
大體底薪 |
836,280.00 |
836,280.00 |
|
301 |
02 |
津貼費補帖 |
123,096.00 |
123,096.00 |
|
301 |
06 |
飯食津貼費 |
259,200.00 |
259,200.00 |
|
301 |
07 |
業績考核工薪 |
3,567,397.08 |
3,567,397.08 |
|
301 |
08 |
市直機關工作機構一般養老生活保障付款 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
301 |
09 |
職業角色年金繳付 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
301 |
10 |
專職基本上醫治安全付款 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
301 |
12 |
許多社會中確保交款 |
159,473.06 |
159,473.06 |
|
301 |
13 |
公寓房北京公積金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
301 |
99 |
某些年薪最新福利撥出 |
1,060,676.76 |
1,060,676.76 |
|
302 |
|
設備和貼心服務撥出 |
491,406.66 |
|
491,406.66 |
302 |
01 |
辦工費 |
254,700.00 |
|
254,700.00 |
302 |
11 |
出差費 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
302 |
15 |
會儀費 |
2,500.00 |
|
2,500.00 |
302 |
16 |
培訓班費 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
302 |
17 |
國家公務接持費 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
302 |
28 |
工會組織預備費 |
88,106.66 |
|
88,106.66 |
302 |
29 |
福利金費 |
112,320.00 |
|
112,320.00 |
302 |
99 |
一些商品信息和提供服務費用 |
780.00 |
|
780.00 |
303 |
|
對各人和家用的補貼政策 |
6,120.00 |
6,120.00 |
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
2,520.00 |
2,520.00 |
|
303 |
99 |
任何對自己和家里的補貼政策經費支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
|
310 |
|
資產投資性撥出 |
41,000.00 |
|
41,000.00 |
310 |
02 |
辦公機械設備采購 |
41,000.00 |
|
41,000.00 |
累計數 |
8,372,862.79 |
7,840,456.13 |
532,406.66 |
組織“三公”事業費和機構正常運作事業費項目預算表 |
||||||
編制管理行業:沈陽市松江區科技公司技術創新的管理中央點(沈陽市松江區大參數中央點) |
|
|
|
基層單位:元 |
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202在一年“三公”接待費費用數 |
2022年機構操作經費成本預算成本預算數 |
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自動求和 |
因公出境(境)費 |
公務活動接待廳費 |
因公私家車新購及運轉費 |
|||
小計 |
購進費 |
自動運行費 |
||||
3000.00 |
|
3000.00 |
|
|
|
|
某些重要性前提講解
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2022年“三公”專項資金費用項目預算數為0.20萬元,比2040年費用項目預算加入0.20萬元。另外:
(一)因公出國(境)費0萬元,與2020年預算持平。
(二)公務用車購置及運行費0萬元,與2020年預算持平。
(三)公務接待費0.3萬元。比2020年預算增加0.3萬元,主要原因:由于機構改革新增多個職能部門,故2021年增加公務接待費預算。
二、部門使用經費支出估算
202在一年本機關單位高分子關使用經費支出。
三、政府機關集中采購條件
202在一年度本機關單位以現人民政府機關選擇概算997.3叁千元,在這當中:以現人民政府機關選擇貨件概算4.60千元、以現人民政府機關選擇項目概算0千元、以現人民政府機關選擇安全服務概算992.7叁千元。
四、業績考核任務裝置狀態
202一年度,本企業單位編報業績考核目的的大型樓盤共3個,相關大型樓盤估算錢1059.05萬元。
1、財政性的項目收入支出績效評價受眾填月報表 |
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(202在一年度) |
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該項目公司名稱 |
朋友工作 |
投資項目專業類別 |
時不時性業務 |
|||
領導崗位 |
沈陽市松江區網絡創新性業務公司(沈陽市松江區數據表格公司) |
施實機構 |
|
|||
預計著手年份 |
2022-01-01 |
計劃表已完成年月日 |
2022-12-31 |
|||
工作財力 |
創業項目成本金額 |
213500 |
年終現金申請辦理總是 |
213500 |
||
里面:財政部門資本 |
213500 |
各舉:那時財政局審批 |
213500 |
|||
去年結轉錢 |
0 |
|||||
其余本金 |
0 |
另外費用 |
0 |
|||
投資項目績效評價關鍵 |
項目總計劃 |
年總對方 |
||||
1、頂目持續穩步推進及社保金繳納卡宣傳策劃活動方案:到今年時間內末,成功的設備設備維護有關本職工作,確保區社保金繳納卡售后服務部建行網點平靜合理持續穩步推進。 |
1、建設項目持續深入推進及社會保險卡行為推廣行為:到2022年末,成功主設備維修保養相關聯工作中,切實保障區社會保險卡服務性部營業部穩定合理持續深入推進。 |
|||||
考核技術指標 |
考試內容一級指數 |
下級指標英文 |
二級指標 |
半年度要求值 |
||
收益技術指標 |
占比統計指標 |
制成告知的單、品牌宣傳資料工作中年度計劃結束率 |
=100% |
|||
阻止企業公司人力資源專辦員學習的次數 |
=2次 |
|||||
效率完成指標 |
辦公順利完成確認率 |
=100% |
||||
時間指標英文 |
任務做完不能率 |
盡快 |
||||
收益指標圖 |
社會存在經濟收益要求 |
受益者關鍵字十分工作滿意度 |
>=90% |
|||
企業對互聯網系數 |
加強 |
|||||
持續性反應質量指標 |
認定單位倍增率 |
增長 |
||||
長久操作下達很好的性 |
管用 |
|||||
感到忠誠度依據 |
服務性男朋友不錯度標準 |
群眾信賴度 |
>=90% |
|||
監管員比較服務滿意 |
>=90% |
|||||
公司企業社會的引響力 |
增長 |
2、財政部門工作撥出績效考核要求填財務報表 |
||||||
(202半年度) |
||||||
樓盤分類 |
內容服務培訓標準化管理 |
品牌品類 |
時常性投資項目 |
|||
主管道部位 |
西安市松江區社會研發精準服務咨詢核心(西安市松江區大統計資料咨詢核心) |
制定一個基層單位 |
|
|||
籌劃開始了期限 |
2022-01-01 |
進度表提交日期時間 |
2022-12-31 |
|||
產品資金量 |
活動錢總收入 |
1450000.00 |
本年周轉金申請總值 |
1450000 |
||
進來:財政預算周轉金 |
1450000 |
當中:曾經財政預算審批 |
1450000 |
|||
去年結轉財政資金 |
0 |
|||||
另一成本 |
0 |
許多資產 |
0 |
|||
產品業績考核最終目標 |
工程項目總受眾 |
年中總對方 |
||||
1、服務培訓性性相關信息建成式及運營管理詢問服務培訓性費:進一個步驟進一步推動進行我區服務培訓性性相關信息向社會化建成式做辦公,以“要量為支持、安全保障可以控制、等級總類、大一統規范、更高效快捷更高效”為大多準則,全面的、明確優化建成式相關信息制理學習能力和服務培訓性技術水平。緩解壓力服務培訓性性相關信息價值觀,助力器數值金錢發展方向,支持“兩頁網”建沒。聯系地市級“一網通辦”考核評價必須,在相關信息明細單總索引、相關信息PK對戰與性能、相關信息庫表總索引織造數完全性領域,聯系我區三合并做辦公進行工作計劃,全面的、明確解釋我區相關互聯網建設控制系統的相關信息的資源部分和要量,提交相關信息庫表總索引織造數,努力確保確保100%相關信息歸集和按需PK對戰。 |
1、共同信息評估信息統計顯示休館及運營推廣了解上班費:1)對松江區2023年度共同信息評估信息統計顯示的信息性休館上班展開績效考核評價評價,進行評價上報。2)歸納進行信息評估信息統計顯示運用要明細表,一家依托于市大信息技術評估信息統計顯示的信息性手機平臺減緩市里信息評估信息統計顯示的信息性支撐及上班usb接口聯結,對信息評估信息統計顯示運用推進績效考核評價評價并進行上報。 |
|||||
績效考核的指標 |
特一級指標值 |
中級公式 |
三級職業資格證書指標 |
當年度指標圖值 |
||
產量指標 |
總量指數 |
可否對數計算據選用深入開展績效考核監測并演變成報告模板 |
是 |
|||
有沒有結束等保復測操作 |
是 |
|||||
效果指數公式 |
該項目查看通過率 |
=100% |
||||
期限因素 |
新項目已完成立刻率 |
及時的 |
||||
管理效益統計指標 |
世界生態效益統計指標 |
消息化水平 |
提升自己 |
|||
信息內容公開的 |
公開監督 |
|||||
感到滿意指標值 |
的服務群體群眾服務質量指數 |
大眾令人服務滿意 |
信賴 |
|||
常態化的管理管理工作總結建立和完善具體情況 |
建立和完善 |
|||||
危險機關上班人群滿足度 |
不錯 |
3、財政性活動總支出工作績效最終目標填統計報表 |
||||||
(202一年度) |
||||||
工作各稱 |
電腦網絡產品業務系統化正常運行與保障 |
創業項目類屬 |
三天兩頭性投資項目 |
|||
負責人單位 |
|
實現的單位 |
|
|||
記劃起期限 |
2022-01-01 |
年度計劃做好日期英文 |
2023-12-31 |
|||
工程資金量 |
工作錢總產值 |
8927300.00 |
年終專項資金申請表總是 |
8927300 |
||
這當中:財政局周轉金 |
8927300 |
至少:曾經財政資金付款 |
8927300 |
|||
上一年結轉資本 |
0 |
|||||
其他財政資金 |
0 |
其他的金額 |
0 |
|||
新項目考核方向 |
大型項目總任務 |
月度總夢想 |
||||
1、電子政務服務平臺服務平臺光釬租借費:為我區電子政務服務平臺服務平臺OA、一網通辦、視頻播放圖片傳送展示 手機網絡的保障。 |
1、光學政務服務網絡光纖租聘費:全全年無比較重要的系統間斷特大事故。 |
|||||
考核評價指標 |
6級要求 |
一級的指標 |
三級考試指標 |
每年統計指標值 |
||
產出量依據 |
個數指數 |
全年度目標是否有有重點的系統出現異常責任事故 |
否 |
|||
年度層面網絡信息及安會、服務于器數據存儲執行能不比較穩定順利 |
是 |
|||||
年度BGP機房條件溫含水率及電壓要不要不中斷,裝置要不要一般自動運行 |
是 |
|||||
能不能成功各委辦局財力范本的修改圖片和將新增 |
是 |
|||||
是不是來完成廠家庫的功能模塊研發 |
是 |
|||||
產品質量指標 |
業務工程竣工驗收合格證書率 |
=100% |
||||
時長招生指標 |
業務做完按時率 |
迅速 |
||||
經濟效益公式 |
社交作用目標 |
問題化方面 |
大幅提升 |
|||
訊息公布 |
面向社會 |
|||||
線上運作前提 |
優良 |
|||||
可不斷干擾完成指標 |
投訴舉報率 |
=0% |
||||
裝備投入工作計劃完整率 |
=100% |
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滿意率度公式 |
功能的對象認同度技術指標 |
大家比較服務質量 |
信賴 |
|||
長久治理管理辦法加強制度建設現象 |
健康 |
|||||
工商登記運行技術人員滿不滿意度調查 |
滿意度 |
五、國有制資產銷售經營概算財務審批情況發生闡述
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。