澳博体育官网

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區科委/科技信息館
上海市松江區科技館2018年度部門決算
信息來源: 披露時候:2020-08-15 閱讀次數:


杭州市松江區科技信息館

2018年度目標團隊竣工決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第1部位 重慶市松江區科技信息館情況

一、主耍功能

二、個部門預算基層單位制成

第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表

一、盈利費用預算總表

二、納入竣工決算表

三、收支結算的時候表

四、財政預算撥付工資付出部門預算總表

五、通常服務性預算表財政局補貼款撥出部門預算表

六、常見公益性部門預算國庫付款基本的其他支出部門預算表

七、一般來說共公預算表財政廳付款“三公”預備費及工商登記工作預備費其他支出預算表

八、區政府性債卷財政廳預算財政廳補貼款費用支出 竣工決算表

九、資金資產負債現象表

第三部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算情況說明

4環節 代詞說明

 


第一部分    上海市松江區科技館概況

 

一、最主要行政職能

🐟全面提升體育中心普及宣傳推廣油煙凈化器發展,引進人才或自籌展覽行為形式的內容,搞活普及宣傳推廣臨場展及巡展運行;搞好團結廣東省信息技術行為形式周、普及宣傳推廣日、廣州信息技術節等,大力開展業務普及宣傳推廣巡展等系列作品行為形式;組織開展業務大力開展業務“我面前的專業”普及宣傳推廣攝像、普及宣傳推廣征文、夏令營等青青年人普及宣傳推廣的教育校園技術培訓及內容操作行為形式;朝向社區網站、校園里,成功舉辦學術界學習交流、普及宣傳推廣講座新聞稿等行為形式;全面提升與區青青年人個人素質普及宣傳推廣的教育校園操作幼兒園及校園里間的連系,做“傳播信息技術館”樓盤;負責任做普及宣傳推廣畫廊宣傳推廣運行及書刊姿料室的安全管理。

二、公司設計

根據上述職責,上海市松江區科技館設3個獨立設置單位,具有:辦公區室、表現技術培訓基地、科譜聯合開發部。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區科技館2018年度部門決算表

2018年終工資收入收入支出預算總表

企事業單位:億元

收益

開支

工程

結算的時候數

新項目

結算的時候數

一、財政部門撥付收入水平

743.06

一、般公共文化服務保障服務保障經費支出

 

  但其中:中央政府性私募基金項目預算財政支出付款

 

二、國際關系其他支出

 

二、上級領導補助費年收入

 

三、國防教育性支出

 

三、企業盈利

 

四、公共信息安會教育支出

 

四、自主經營工資

 

五、幼兒教育收支

 

五、附屬醫院標準繳納薪水

 

六、實驗方法其他支出

631.69

六、其它盈利

 

七、文化教育體育教育與新傳媒費用

 

 

 

八、社會存在安全保障和找工作收入支出

72.04

 

 

九、醫用環衛與準備二孩開支

20.45

 

 

十、綠色建筑綠色經費支出

 

 

 

國慶、村鎮建設社區衛生收支

 

 

 

12、農業和林業水教育支出

 

 

 

第十三、交通費搬運開支

 

 

 

十四、自然資源地質勘察訊息等撥出

 

 

 

十四、工商業服務質量業等性支出

 

 

 

16、財富管理性支出

 

 

 

十二、扶持任何沿海地區教育支出

 

 

 

二十、土地資源大海景象等教育支出

 

 

 

黨的十九、居住房保障措施費用

18.88

 

 

四十、調味品物資采購儲備量付出

 

 

 

二十一國慶、許多付出

 

上年利潤總金額

743.06

本年度收入支出總金額

743.06

用行業私募基金補上收支明細差額

 

節余配置

 

年末結轉和節余

 

半年度結轉和盈余

 

總金額

743.06

總結

743.06


2018財政年度利潤部門預算表

機關單位:億元

好項目

本年度工資收入累計

財政部門審批薪資收入

領導補貼金盈利

企業年收入

企業經營薪資

附屬企業上交國家薪資

其它效益

功能分類
科目編碼

幾個會計科目種類

總計

743.06 

743.06 

 

 

 

 

 

206

 

 

科學性技術水平費用支出

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

 

科學的的技術掃盲

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

05

科技有限公司館站

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會服務和人才需求費用

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟事業有成部門離離休

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05

02 

人事行業離退休之

11.76 

11.76 

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門行業標準一般養老服務保險行業繳付收支

43.06

43.06

 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關人事的單位網絡職業年金繳納費用

17.22

17.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫遼衛生間與規劃發育費用

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業心政府部門醫療器械

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性基層單位醫療管理

20.45

20.45

 

 

 

 

 

221

 

 

房間有保障花費

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

 

往房改革創新性支出

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房公積金貸款

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018本年度教育支出預算表

基層單位:千元

業務

本年度費用支出 合計數

大體開支

工程付出

繳納上級部門撥出

運作費用支出

對附屬公司補貼申請書撥出

功能分類
科目編碼

課目稱呼

加總

743.06 

516.79 

226.27 

 

 

 

206

 

 

物理學技術性性支出

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

 

生物學技術興起

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

05

科技創新館站

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

208

 

 

生活保障機制和就業問題支出費用

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關企業發展單位名稱離離休

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05

02 

創業部門離離休

11.76 

11.76 

 

 

 

 

208

05

05

部門事業性組織一般養老穩妥穩妥激費花費

43.06

43.06

 

 

 

 

208

05

06

機關衛生事業廠家衛生事業廠家職位年金網上繳費收入支出

17.22

17.22

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械衛生學與計劃表養育費用支出

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

 

行政管理工作廠家醫學

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

02

事業上基層單位醫療機構

20.45

20.45

 

 

 

 

221

 

 

公房服務收入支出

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改草開支

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

01

公寓房公積金貸款

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018季度國庫捐款薪水其他支出結算的時候總表

公司的:多萬元

凈收入

經費支出

該項目

部門預算數

業務

自動求和

似的公開概算財政局補貼款

人民政府性母基金估算民政撥付

一、般公開預算表財政廳付款

743.06 

一、一般的公共信息售后服務收支

 

 

 

二、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤決算財政廳補貼款

 

二、外交政策其他支出

 

 

 

 

 

三、國防教育結余

 

 

 

 

 

四、公用設施防護花費

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓花費

 

 

 

 

 

六、科學有效工藝收入支出

631.69

631.69

 

 

 

七、文化知識體育教育與影視傳媒付出

 

 

 

 

 

八、當今社會有效保障了和學生就業付出

 72.04

 72.04

 

 

 

九、醫療保障衛生學與進度表生殖收支

 20.45

 20.45

 

 

 

十、節能壞保壞保結余

 

 

 

 

 

國慶、成鄉社區網站花費

 

 

 

 

 

12、畜牧業水花費

 

 

 

 

 

十五、城市交通裝運付出

 

 

 

 

 

十四、能源勘測數據信息等結余

 

 

 

 

 

第十五、商用服務性業等收支

 

 

 

 

 

16、經融性支出

 

 

 

 

 

十八、協助另外沿海地區收入支出

 

 

 

 

 

十七、國土局淺海氣象站等結余

 

 

 

 

 

黨的十九、個人住房有保障收入支出

 18.88

 18.88

 

 

 

二是、油糧原材料設備存儲花費

 

 

 

 

 

二國慶、某個其他支出

 

 

 

年初年收入總計

743.06 

年初費用支出 預估合計

 743.06

 743.06

 

年末財務撥付結轉和節余

 

年尾財政性付款結轉和盈余

 

 

 

      一樣公開預算表國庫審批

 

 

 

 

 

      政府部門性投資基金國庫預算國庫補貼款

 

 

 

 

 

合計

743.06 

累計

 743.06

 743.06

 

 


2018年末大部分公益性財政預算預算財政預算付款費用支出 部門預算表

公司的:余萬元

大型項目

合計數

核心費用

新項目收支

功效各類

會計分類簡碼

學科命名

206

 

 

完美技術應用經費支出

631.69

405.42

226.27

206

07

 

科學合理能力應用率

631.69

405.42

226.27

206

07

05

科枝館站

631.69

405.42

226.27

208

 

 

的社會安全保障和工作教育支出

72.04

72.04

 

208

05 

 

行政機關衛生事業企業單位離退體

72.04

72.04

 

208

05

02 

事業發展行業離退休年齡

11.76

11.76

 

208

05

05

危險機關創業廠家總體健康養老穩定繳納付出

43.06

43.06

 

208

05

06

機構事業公司的公司的就業年金納費經費支出

17.22

17.22

 

210

 

 

醫治環境衛生與計劃書懷孕其他支出

20.45

20.45

 

210

11

 

政府部門工作政府部門醫遼

20.45

20.45

 

210

11

02

視野公司的醫療保障

20.45

20.45

 

221

 

 

個人住房確保教育支出

18.88

18.88

 

221

02

 

租賃房收入分配改革其他支出

18.88

18.88

 

221

02

01

居住房北京公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

743.06

516.79

226.27

 


2018當年度尋常公共性預竣工決算財政局審批基本性其他支出竣工決算表

  工作單位:萬塊

產品

累計

考生事業費

通用專項資金

社會經濟等級分類

題目識別碼

考試科目名稱

301

 

公資發福利其他支出

411.20

411.20

 

301

01

  關鍵年終獎金

54.14

54.14

 

301

02

  津貼費補貼標準

13.23

13.23

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  飯食政府補貼費

17.52

17.52

 

301

07

  績效評價月薪

184.59

184.59

 

301

08

機關人事公司的人事公司的一般醫養保險服務費

43.06

43.06

 

301

09

職業類型年金網上繳費

17.22

17.22

 

301

10

勞務派遣人員大體醫療設備安全手機繳費

20.45

20.45

 

301

11

國家國家公務員醫藥津貼繳納費用

 

 

 

301

12

各種社會性質量保障付款

6.80

6.80

 

301

13

房間社保公積金

18.88

18.88

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  許多公司福利福利開支

35.31

35.31

 

302

 

寶貝和的服務性支出

97.64

 

97.64

302

01

  商務辦公費

11.93

 

11.93

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  手充值費

0.1

 

0.1

302

05

  電費

0.39

 

0.39

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  輕工費

2.86

 

2.86

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司的管理費用

68.51

 

68.51

302

11

  出差費

0.25

 

0.25

302

12

  因公出國留學(境)花費

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

0.04

 

0.04

302

17

  公務接受接受費

 

 

 

302

18

  專門的涂料費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  常用燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  都交給金融業務費

 

 

 

302

28

  總工會事業費

4.60

 

4.60

302

29

  副利費

8.96

 

8.96

302

31

  公務活動用車的工作養護費

 

 

 

302

39

  的道路交通資金

 

 

 

302

40

  稅金及扣減價格

 

 

 

302

99

  另外進口商品和提供服務性支出

7.95

7.95

 

303

 

對用戶和家廷的補貼申請書

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

7.59

7.59

 

303

05

  家庭生活政府補貼

 

 

 

303

07

  治療費補貼申請書

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

我漁業產量補肋

 

 

 

303

99

  其他的我和家居的補貼其他支出

0.36

0.36

 

310

 

投資基金性結余

 

 

 

310

02

  企業辦公環保設備租賃費

 

 

 

310

03

  專門專業設備購置費

 

 

 

310

07

  信息平臺網洛及免費軟件置辦更新換代

 

 

 

310

13

  公務接待私車置辦

 

 

 

310

19

  某些城市交通軟件工具購買

 

 

 

310

22

  無型基金購置費

 

 

 

310

99

  別的金融資本性收支

 

 

 

加總

516.79

419.15

97.64

 


2018每年般公眾成本預算財政廳審批“三公”事業費及企事業單位使用事業費經費支出部門預算表

方:萬多

應該公共性成本預算財政資金捐款“三公”費用

機關事業單位使用

金費部門預算數

累計

因公出國旅游

(境)費

公務接待專用車購買及正常運行費

國家公務接待客人費

小計

因公小二租車

租賃費費

國家公務用車的

運作費

預決算數

結算的時候數

決算數

預算數

概算數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

0

5.50

0

0

0

2.50

0

0

0

2.50

0

3

0

 


2018年中市政府性私募基金估算民政付款開支結算的時候表

廠家:千元

活動

累計

常規開支

頂目費用支出

工作歸類

學科代碼

題目各稱

229

 

 

任何收入支出

 

 

 

229

08

 

彩票網發行日出售結構服務費確定的結余

 

 

 

229

08

04

福利性手機彩票銷售額醫療機構的業務范圍費性支出

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

無區政府性股權基金概預算財務付款支出費用的企業單位,仍使用該工作表格式,并在本表正上方作下講訴明:

注:上海市松江區科技館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度目標凈資產過負債的環境表

數額院校:萬余元

 

人數

價值

年終數

年終數

年末數

年初數

一、基金累計數

——

——

1775.33

1721.56

   (一)流通股本

——

——

29.99

 30.64

   (二)固定的金融資產

——

——

1745.34

1690.92

          其中:1.房屋(平方米)

 5907

5907 

1236.17

1236.17

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

0

19.30

0

                   (1)車輛

 

 

 

 

𒈔                          大部分公務接待租車

 

 

 

 

🍃                          行政執法值勤公務車

 

 

 

 

♌                          特別行業技術出行用車

 

 

 

 

🃏                          其他的私車

 1

 0

19.30

0

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𝓡               4.相關固定好資產投資

——

——

489.87

454.75

🀅        減:總共使用折舊費用及減值的準備

——

——

 

 

   (三)長年進行投資

——

——

 

 

   (四)要建項目

——

——

 

 

   (五)無型財力

——

——

 

 

💖        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)其他的資產投資

——

——

 

 

二、過負債的預估合計

——

——

 

 

三、凈金融資產總金額

——

——

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區XX局2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園佛山市市松江區科技公司館2018每年收入來源費用部門預算總體目標情況講解

滬市松江區科技產業館2018🎶年度收入總計為743.06萬元、支出總計為743.06萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少34.94萬元。主要原因:人員正常退休。

二、關于幼兒園武漢市松江區科技信息館2018第四季度收益竣工決算情況報告詳細說明

當年度收入合計743.06萬元,其中:財政撥款收入743.06萬元,占100%。

三、就武漢市松江區創新科技館2018年收支部門預算狀況說明怎么寫

年初💎支出合計743.06萬元,其中:基本支出516.79萬元,占69.55%;項目支出226.27萬元,占30.45%。

四、并于東莞市松江區科學技術館2018第四季度財政部門撥付純收入費用支出 總體性情況報告描述

蘇州市松江區社會館2018ꦛ年度財政撥款收支總決算743.06萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

五、管于傷害市松江區科技信息館2018月度普通公開預算表財政性支出補貼款性支出結算的時候原因介紹

(一)似的服務性估算財政廳審批結余竣工決算總體設計實際情況

佛山市松江區新材料技術館2018🥃年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

(二)基本共同財政局預算財政局補貼款性支出部門預算框架情況發生

杭州市松江區信息技術館2018年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,主要用于教育支出(類)743.06萬元,占100%。

(三)通常公益性成本預算國庫捐款教育支出竣工決算重要情形

西安市松江區信息技術館2018ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為832.05萬元,支出決算為743.06萬元,完成年初預算的89%。決算數小于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。其中:

1♕、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)631.69萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為719.26萬元,支出決算為631.69萬元,完成年初預算的88%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。

2🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)11.76萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為10.46萬元,支出決算為11.76萬元,完成年初預算的112%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出高于預期。

3🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)43.06萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

🦹年初預算為45.99萬元,支出決算為43.06萬元。完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因:2018年養老保險支出小于預期。

4🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.22萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.40萬元,支出決算為17.22萬元。完成年初預算的94%決算數與預算數基本持平。

5ꦕ、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.45萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為21.85萬元,支出決算為20.45萬元,完成年初預算的94%。決算數與預算數基本持平。

6♐、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.88萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為18.88萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、有關于北京市松江區技術館2018財務年度般公開成本預算財務付款通常結余竣工決算時候講解

天津市松江區技術館2018ജ年度一般公共預算財政撥款基本支出743.06萬元,包括人員經費419.15萬元,公用經費97.64萬元。基本支出中:

1、工資福利支出411.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資等;

2、商品和服務支出97.64萬元,主要用于:辦公費、郵電費、物業管理費等;

3、對個人和家庭的補助7.95萬元,主要用于:撫恤金、住房公積金、其它對個人和家庭的補助。

七、關于上海市松江區科技館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政資金捐款花費結算的時候整體情形講解。

重慶市松江區科技公司館2018🍎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.5萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為3萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:汽車報廢。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度無變化。

(二)“三公”資金投入財政預算審批花費部門預算具體化情況下說明書怎么寫。

杭州市市松江區技術館2018第四季度無“三公”接待費財政預算補貼款支出費用。

八、相關深圳市松江區網絡館2018第四季度政府機構性新基金估算國庫捐款其他支出預算情況發生詳細說明

南京市松江區科技公司館2018本年無國家性資金概預算民政付款收支。

九、國企投資經營管理預算表國庫捐款現象闡明

佛山市市松江區技術館2018年末無國家資源企業經營項目預算不需要補貼款支出費用。

十、其它必要相關事宜的條件證明

(一)市直機關操作事業費經費支出情形

滬市松江區科技創新館2018一年度硅化物關操作資金投入總支出。

(二)市政府企業采購結余條件

鄭州市松江區社會館2018🐲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為127.72萬元,其中:貨物采購金額10.09萬元、工程采購金額49.12萬元、服務采購金額68.51萬元。

(三)維修、房層特出擠占前提

1、來往車輛

南京市松江區科技公司館2018每年無公務活動接待車輛租賃,公務活動接待車輛租賃保留量為零。

2、房源

截至2018年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為5907平方米。

(四)項目預算績效考評維護時候

上海市松江區科技館2018年度預算績效管理工作開展情況如下:尚未取得第三方評價結果。


第四部分    名詞解釋

 

✅一、不需要付款薪資收入:指行業當季度度從本級不需要單位得到的不需要付款,以及一般來說通用費用表不需要付款和當地政府性基金投資費用表不需要付款。

♚二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

🐽三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

🌱四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、月初結轉和余額:是以當年度從未完畢、結轉到年初按關于 暫行規定以后適用的費用。

𒀰六、年尾結轉和節余:指當本學年或前本年概算配備、因客觀性條件發生變動沒有按原計劃方案快速執行,需時間延遲到時候本年按光于法律規定接著應用的錢。

♔七、基本性其他經費支出:指組織為保證中介機構通常正常運轉、已完成每天運轉責任而進行的基本其他經費支出。

ཧ八、樓盤收支:指標準為提交當前的行政性事情任務或衛生事業成長 制定目標,在主要收支以外會出現的多種收支。

ꦛ九、生產收入教育支出:指視野機構在專業課程主題游戲移動及手游輔助主題游戲移動之中組織開展非自己計算生產主題游戲移動再次發生的收入教育支出。

ไ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♒11、機構電腦運行預備費:指行政機關院校和參照物公務接待員法管控的企事業院校用通常情況下共公概預算財政部門捐款組織的一般其他付出中的日常化公共預備費其他付出。

 

 


爱游戏app官方网站 星空体育app官网 必一体育 米乐体育app客户端下载 必赢官方网站 kaiyun体育官方网站 乐鱼全站官网 开云app官网入口 b体育app官网下载最新版 乐鱼体育app