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2018年度部門決算公開(原上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所)
信息來源: 披露時間段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018年終團隊預算

 

 

 

 


目  錄

 

1部份 廣州市松江區衛生管理和設計二孩促進會會開展所簡況

一、主要行政職能

二、政府部門竣工決算企事業單位造成

第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表

一、純收入開支結算的時候總表

二、工資收入部門預算表

三、總支出預算表

四、財政性捐款薪資收入支出竣工決算總表

五、一樣公用費用民政捐款費用支出 結算的時候表

六、正常公開費用財政性補貼款關鍵支出費用竣工決算表

七、大部分公共性費用預算不需要補貼款“三公”資金投入及機關事業單位啟動資金投入撥出竣工決算表

八、政府辦公室性股票基金概算財政廳捐款性支出竣工決算表

九、資產投資流動負債事情表

第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

第七地方 詞解釋清楚

 


第一部分    上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況

 

一、通常職責范圍

ဣ東莞市松江區清潔維護和進度表生殖常務委會督查所是松江區清潔維護和進度表生殖常務委會所屬單位的財政聯合綜合執法構造,具體是負責本區公共服務清潔維護、醫治清潔維護和進度表生殖聯合綜合執法督查等部門職責面積,被列入根據因公員法維護面積。具體是部門職責面積下面的:

♏1.認真落實程序地方和北京市、本區環衛和事情控規生殖方法的法律專業、相關法律法規、規范化性文件、和戰略方針、新政策,聚集推進本區人事部門領域內環衛和事情控規生殖參與事情控規和半年度事情控規,指定合理的事情管理辦法和規范化。

🌼2.受滬市松江區安全衛生情況監督防疫和計劃書生二胎理事會會申請,從嚴對本區傳播病有效預防、中小學校安全衛生情況監督防疫、家庭生活可飲水與安全有關產品設備、室內環境安全衛生情況監督防疫、放射線安全衛生情況監督防疫的犯罪刑事案試行嚴查。

🦩3.受成都市松江區環衛管理和計劃怎么寫養育聯合會會委托人,依規對本區治療職業、環衛管理枝術人員管理、治療運轉方案枝術與產品品質安全保障、采供血的構成犯罪情況施工查辦;負責管理治療故障、醫患溝通紛爭人事部門進行處理的具體情況運轉。

🎐4.受鄭州市松江區干凈和項目生孩子理事會會委派,需承擔者本區大量游戲活動的干凈執法監查保險運轉;需承擔者本住宅區傳染給病、衣食住行飲用熱水水、共同活動場所、射線、學校里及綠色各種相關產品等發生意外共同干凈群體事件的執法監查工作的管理、應及代理和療效評價指標運轉。

𒉰5.受深圳市松江區環衛和工作上規劃生殖常務委會委托授權,支付本區環衛和行政訴訟核準項目流程和環衛備案接入網站項目流程的環衛水平檢查、基礎建設項目流程的改善性環衛水平檢查、還有商品安全防護機構標準規定備案接入網站的基本處工院作。

⛦6.承載本居民小區公共服務環衛情況防疫、診療環衛情況防疫進行遠程監控的客戶投訴上告;實行地方和本省、本區環衛情況防疫進行遠程監控抽樣檢查、檢查測量任務卡。

🌞7.機構實行本區安全衛生情況間間和籌劃養育質量監控功能信心化基本建設,共同承擔者本區安全衛生情況間間和籌劃養育質量監控功能信心采集而來調查統計、淺析利于、檢測結果和推出,及及有關于人民政府信心對外公布的操作;共同承擔者本區安全衛生情況間間和籌劃養育自查報告專項行動、安全衛生情況間間和籌劃養育國家法律、法律法規宣全學校的操作。

8.對本區各鎮、城市衛生學監察協管工作實施業務員評價表、督察。

9.受昆明市松江區衛生防疫和計劃方案孕育理事會會請求,承擔起本區打擊網絡謠言“兩非”業務。

10.主辦成都市松江區衛生防疫和進度表孕育理事會會交辦的許多作用。

二、培訓機構配置

♛根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。

依照指定想關指定如何設置紀檢監督檢查組織 。

🌌    受滬市松江區環保防疫和準備生肓管委會會授權委托書,滬市松江區醫療設備人身事故治理 接待室室位于滬市松江區環保防疫和準備生肓管委會會質量監督所。

 

 

 

第二部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018全年度部門預算表

2018每年年收入結余部門預算總表

公司的:萬是

利潤

付出

樓盤

部門預算數

的項目

預算數

一、財政部門付款使收入

2777.81

一、基本公益性服務于費用

 

  這其中:政府機構性母基金項目預算財政支出捐款

 

二、外交關系撥出

 

二、上一級補貼費純收入

 

三、國防科技經費支出

 

三、事業上的營收

 

四、共公的安全經費支出

 

四、管理純收入

 

五、學校花費

4.90

五、付屬公司的上交國家效益

 

六、數學技術設備其他支出

 

六、其他的薪水

2.50

七、藝術體肓與文化開支

 

 

 

八、市場服務和找工作收支

241.13

 

 

九、醫療機構環保與準備發育結余

2060.46

 

 

十、節能公司環境保護其他支出

 

 

 

11、村鎮建設街道開支

 

 

 

十三、畜牧業水教育支出

 

 

 

十四、道路運載收支

 

 

 

十四、網絡資源探礦信心等收支

 

 

 

15場、商家精準流通業等經費支出

 

 

 

16、風險管控收支

 

 

 

二十七、幫扶另一區縣收支

 

 

 

十九、國土局海洋資源氣象局等結余

 

 

 

黨的十九、房產保駕護航其他支出

435.97

 

 

第二十、油糧應急物資保障費用支出

 

 

 

二國慶、某個經費支出

 

上年收入來源總計

2780.31

本年度費用加總

2742.46

用自己事業新基金掩蓋出入差額

 

余額配資

 

月初結轉和盈余

139.48

年底結轉和余額

177.33

共計

2919.79

累計

2919.79


2018財政年度收入水平結算的時候表

院校:十萬

樓盤

年初年收入預估合計

財政局付款純收入

上家補貼政策年收入

視野薪水

生產工資

所屬工作單位繳納盈利

其它創收

功能分類
科目編碼

會計分類稱謂

累計數

2780.31 

2777.81 

 

 

 

 

2.5

205

 

 

培育收支

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

205

99

 

另外的教育費用支出

4.90

4.90 

 

 

 

 

 

205

99

99 

某些教學教育支出

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

208

 

 

市場切實保障和就業前景收入支出

241.13

241.13

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟視野機關單位離辭職

241.13

241.13 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口方法的行政訴訟院校離退休之

19.53

19.53

 

 

 

 

 

208

05 

05 

部門行業部門最基本頤養保險金交款費用

144.46 

144.46

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關企事業工作單位就業年金繳納收支

77.14

77.14 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥環保和工作計劃發育收入支出

2098.31 

2095.81

 

 

 

 

2.5  

210

04

 

公共性衛生監督

2034.95

2032.45 

 

 

 

 

      2.5

210

04

02 

干凈衛生督察構造

2032.17 

2029.67

 

 

 

 

2.5

210

04

10

應急響應預案通用清潔衛生惡性事件應急響應治理

2.78

2.78

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業性企業整形

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

210

11 

01 

人事部門公司醫療管理

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保障機制收支

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改變付出

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

01

商品房公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

 

221

02

03

買新房補貼費

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018本年收支竣工決算表

企業單位:萬的大寫

頂目

上年支出費用總金額

常規開支

大型項目費用支出

上交國家上家其他支出

銷售收支

對附屬醫院企業單位補貼政策性支出

功能分類
科目編碼

科目必各稱

累計

2742.46 

2385.55 

356.91 

 

 

 

205

 

 

幼小銜接其他支出

4.90 

 

4.90 

 

 

 

205

99

 

同一基礎教育付出

4.90

 

4.90

 

 

 

205

99

99 

其余文化教育費用支出

4.90

 

4.90

 

 

 

208

 

 

社會的保障機制和擇業結余

241.13

241.13

 

 

 

 

208

05

 

行政性企業院校離退體

241.13

241.13 

 

 

 

 

208

05

01

歸口控制的行政機關機構離養老

19.53

19.53

 

 

 

 

208

05 

05 

政府部門企業發展政府部門大多養老院保險金繳納費用收入支出

144.46 

144.46 

 

 

 

 

208

05

06

企事業上的院校事業上的院校行業年金手機繳費付出

77.14

77.14

 

 

 

 

210

 

 

醫遼環境衛生和打算生孕結余

2060.46 

1708.45 

352.01

 

 

 

210

04

 

公共性清潔

1997.10

1645.09

352.01 

 

 

 

210

04

02 

衛生防疫督查學校

1994.32 

1645.09 

349.23

 

 

 

210

04

10

突發心梗公開衛生監督事情應對整理

2.78

 

2.78 

 

 

 

210

11

 

政府部門事業上的部門醫療衛生

63.36 

63.36 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政訴訟計量單位診療

63.36

63.36

 

 

 

 

221

 

 

公寓房服務付出

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改革創新其他支出

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

01

居住房住房基金

198.58

198.58

 

 

 

 

221

02

03

賣房津貼

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018年終財政收入支出付款使收入收入支出預算總表

公司:上萬元

收入水平

費用支出

內容

預算數

樓盤

總金額

一般的共同決算民政撥付

政府機構性股權基金工程預算財政性審批

一、一半公開預決算民政審批

2777.81 

一、般通用功能撥出

 

 

 

二、政府機構性基金投資概預算財政部門審批

 

二、國際關系經費支出

 

 

 

 

 

三、民防支出費用

 

 

 

 

 

四、服務性安全性花費

 

 

 

 

 

五、培育收支

 4.90 

 4.90 

 

 

 

六、科學研究工藝總支出

 

 

 

 

 

七、文化教育田徑運動與文化支出費用

 

 

 

 

 

八、社交的保障和畢業生就業收入支出

241.13 

 241.13

 

 

 

九、醫疔衛生防疫與計劃表生二胎總支出

 2047.05

 2047.05

 

 

 

十、能源管理環保型收入支出

 

 

 

 

 

國慶、城鎮平臺花費

 

 

 

 

 

12、畜牧業水花費

 

 

 

 

 

第十三、客運車輛總支出

 

 

 

 

 

十四、資源量探勘短信等其他支出

 

 

 

 

 

十四、業務服務業等總支出

 

 

 

 

 

十五、互聯網金融開支

 

 

 

 

 

十六、扶持任何地域經費支出

 

 

 

 

 

十七、國土局淺海氣象條件等經費支出

 

 

 

 

 

十八、個人住房有效保障費用支出

435.97 

435.97 

 

 

 

2、糧油加工廢舊物資保障性支出

 

 

 

 

 

二五一、其他其他支出

 

 

 

年初薪資收入累計

2777.81 

上年其他支出合計數

2729.05 

2729.05 

 

年末財政預算撥付結轉和節余

17.53 

年終財政部門撥付結轉和余額

66.29 

 66.29

 

      普遍公共信息費用財政部門捐款

17.53 

 

 

 

 

      政府性性新基金費用財政支出補貼款

 

 

 

 

 

總共

2795.34 

總額

2795.34 

 2795.34

 

 


2018年終般公開概預算國庫捐款經費支出竣工決算表

機構:余萬元

 

產品

預估合計

基本上費用

工程項目付出

功能模塊劃分

管理費用編寫代碼

幾個會計科目稱謂

205

 

 

幼教撥出

4.90

 

4.90

205

99

 

一些教肓收入支出

4.90

 

4.90 

205

99

99 

另一個育兒教育付出

4.90

 

4.90

208

 

 

社會存在擔保和工作收入支出

241.13

241.13

 

208

05

 

行政性教育事業廠家離提前退休

241.13

241.13 

 

208

05

01

歸口標準化管理的行政訴訟機構離退休工資

19.53

19.53

 

208

05 

05 

行政方事業發展方一般養老人身險人身險網上繳費付出

144.46

144.46 

 

208

05

06

行政企業參公企業工作年金付費付出

77.14

77.14

 

210

 

 

整形衛生間和方案生二胎費用支出

2047.05

1700.58 

346.47

210

04

 

公眾健康

1983.69

1637.22

346.47 

210

04

02 

衛生防疫行政監督貸款機構

1980.91

1637.22 

343.69

210

04

10

發生意外公眾干凈活動應及治療

2.78

 

2.78 

210

11

 

行政機關視野院校醫療保障

63.36

63.36 

 

210

11 

01 

行政機關公司的醫療保障

63.36

63.36

 

221

 

 

居住房有效保障支出費用

435.97

435.97

 

221

02

 

公寓房體制改革費用

435.97

435.97

 

221

02

01

房間住房基金

198.58

198.58

 

221

02

03

挑選心儀的房子補助

237.39

237.39

 

自動求和

2729.05

2377.68

351.37

 


2018財政部門年度一般的公用設施工程預算財政部門捐款大多結余竣工決算表

  公司的:十萬

新項目

自動求和

工作員專項經費

共用專項經費

經濟社會總類

學科編寫代碼

課目各稱

301

 

公資會員福利收支

2132.10

2132.10

 

301

01

  差不多年薪

232.86

232.86

 

301

02

  津貼補貼款補貼款

852.50

852.50

 

301

03

  年終獎金

220.23

220.23

 

301

06

  餐費補帖費

 

 

 

301

07

  工作績效的薪資

 

 

 

301

08

企行業廠家行業廠家大多健康養老穩定費

133.39

133.39

 

301

09

專業年金繳付

77.14

77.14

 

301

10

退休職工差不多醫院安全付款

63.36

63.36

 

301

11

公務接待員醫學補帖手機繳費

 

 

 

301

12

其余社會的保障措施交款

11.75

11.75

 

301

13

房間住房基金

198.58

198.58

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  另外員工工資員工福利總支出

342.29

342.29

 

302

 

物品和功能支出費用

214.45

 

214.45

302

01

  辦公場所費

5.98

 

5.98

302

02

  紙箱印刷費

2.00

 

2.00

302

03

  諮詢費

0.60

 

0.60

302

04

  手讀費

0.01

 

0.01

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

16.53

 

16.53

302

07

  郵電局費

4.82

 

4.82

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物管監管費

5.38

 

5.38

302

11

  交通費

5.11

 

5.11

302

12

  因公出國工作(境)雜費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

7.52

 

7.52

302

14

  租賃服務費

0.87

 

0.87

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

0.35

 

0.35

302

17

  因公到訪費

0.17

 

0.17

302

18

  通用型素材費

10.74

 

10.74

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用的主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

0.18

 

0.18

302

27

  授權委托銷售費

 

 

 

302

28

  企業工會預備費

19.63

 

19.63

302

29

  員工福利費

101.38

 

101.38

302

31

  公務接待出行正常運作運維費

15.14

 

15.14

302

39

  其它城市交通價格

7.20

 

7.20

302

40

  稅金及附帶收費

 

 

 

302

99

  相關淘寶產品和提供服務性支出

10.84

 

10.84

303

 

對個和企業的補貼申請書

20.45

20.45

 

303

01

  離休費

9.30

9.30

 

303

02

  退休年齡費

10.23

10.23

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療保健費政府補貼

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

0.54

0.54

 

303

10

我草業制造補肋

 

 

 

303

99

  某個個體戶家庭工作生活的補貼申請書費用支出

0.38

0.38

 

310

 

資產管理性付出

   10.68

 

    10.68

310

02

  辦公樓設備折舊費

 9.59

 

 9.59

310

03

  常用產品采購

1.09

 

1.09

310

07

  個人服務網絡上及游戲采購不斷更新

 

 

 

310

13

  公務活動車輛使用添置

 

 

 

310

19

  別的交通網方法折舊費

 

 

 

310

22

  無形中財產租賃費

 

 

 

310

99

  另一資源性費用

 

 

 

總計

2377.68

2152.55

225.13

 


🍰2018本年度一半共公概預算財政預算撥付“三公”經費預算預算及行政單位進行經費預算預算收支竣工決算表

企業單位:萬余元

尋常公共信息費用預算財政性捐款“三公”資金投入

行政單位操作

資金投入部門預算數

自動求和

因公回國

(境)費

國家公務車輛購進及進行費

因公接待客人費

小計

因公買車

采購費

因公車輛租賃

程序運行費

概算數

竣工決算數

決算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

工程預算數

部門預算數

財政預算數

預算數

估算數

部門預算數

225.13

148.50

136.91

0

0

147.50

136.74

130.00

121.60

17.50

15.14

1.00

0.17

 


2018年政府部門性基金投資成本預算財政資金付款花費部門預算表

計量單位:余萬元

該項目

合計數

主要收入支出

業務教育支出

特點定義

科目必識別碼

會計分類稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年財力資產負債問題表

 

 

錢數政府部門:上萬元

 

數量統計

商業價值

月初數

半年度數

期初數

年尾數

一、金融資產總計

——

——

2112.55 

2240.08

   (一)流失股權

——

——

159.96 

181.62

   (二)一定股權

——

——

1802.59

1908.46

          其中:1.房屋(平方米)

3983.3

3983.3

769.12

769.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 16

 8

324.56

218.48

                   (1)車輛

 15

 7

249.30

143.22

🍨                          通常情況下公務接待車輛

 

 

 

 

✅                          聯合執法巡邏小二租車

 15

 7

249.30

143.22

🌱                          持種非常專業技術車輛使用

 

 

 

 

♔                          另一出行用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

75.26

75.26

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𒉰               4.別的穩固金融資產

——

——

708.91

920.86

💟        減:累積折舊費用及減值需要準備

——

——

 

 

   (三)長期性投入

——

——

 

 

   (四)在新建網過程

——

——

 

 

   (五)神圣資本

——

——

150.00

150.00 

ꦏ        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (六)另外房產

——

——

 

 

二、資產負債總金額

——

——

20.48

4.29

三、凈股本合計數

——

——

2092.07

2235.79

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、就蘇州市松江區衛生行政監督和準備生肓聯合會會行政監督所2018全年薪水支出費用結算的時候總的原因描述

蘇州市松江區清潔和計劃方案生肓理事會會監督檢查所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;⭕工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、對於佛山市松江區衛生情況和進度表生孩子管委會會執法監督所2018第四季度使收入部門預算狀態這說明

年初🍨收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。

三、相關上海市松江區衛生學和方案生小孩理事會會監督檢查所2018每年費用支出 預算實際情況說

年初♑支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。

四、管于西安市松江區衛生管理和項目生孩常務醫學會督促所2018年度目標財政開支捐款薪水開支總體布局情形說

東莞市松江區干凈和準備計劃生育政策理事會會監督管理所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;𓆉工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。

五、更多成都市市松江區環境衛生和計劃書生小孩常務研究會監督的管理職能所2018全年尋常共公結算的時候財政性審批費用支出 結算的時候實際情況這說明

(一)普遍公用設施預算表財政預算補貼款性支出部門預算整體來說情況報告

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。🐷主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。

(二)一半服務性預部門預算財政性付款教育支出部門預算設備構造實際情況

🌠上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。

(三)一樣公共信息項目預算民政補貼款教育支出竣工決算具體實施條件

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:🗹人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:

1💧、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。🔴主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:𝔍退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

8🎶、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

9🏅、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

ജ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:

1🐠、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2🍒、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。

🦂七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政性審批費用支出 結算的時候總體布局時候原因分析。

💯上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。

2018🥃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

(二)“三公”事業費財政部門撥付收支結算的時候實際條件描述。

2018꧅年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

🍒公務活動使用車開機運行檢修撥出15.14萬元左右。主要用做清潔行政監督評估、專頂事業所需要的國家公務用車的主要燃料、售后檢修費、在街上過路的通過費、保費用費及售后修補新車保養等費用。2018年,傷害市松江區清潔和預計生孩常務委會遠程監控所歸屬各概預算企業單位日常支出財務捐款的公務接待專車保要量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中:

💖國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國企金融資本自主經營費用財政性付款原因說明書怎么寫

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、另一個最重要問題的環境說

(一)工商登記開機運行金費收入支出情況

🎀上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。

(二)中央政府選購開支現狀

✃上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018🥃年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。

(三)小轎車、住宅特別的占有情況

1.車倆

👍截止日期2018年12月31日,西安市松江區環衛和工作方案生小孩常務政法委員會輔導所動用的一樣 因公專出行用車中,由區行政單位業務管理工作局一致實體后勤保障的一樣 因公專出行用車為7輛。

2.房屋建筑

佛山市松江區衛生情況和籌劃生二胎理事會會監督檢查所2018財政年度無農村房屋特別的被占。

(四)費用績效考核管控具體情況

佛山市松江區衛生學和準備生小孩委會會監控功能所2018本年度成本費用成本預算業務效績考評評測考核安全管工院作深入開展狀況下面的:本基層單位打造了下面的成本費用成本預算業務效績考評評測考核安全業務安全管理制度業務規范:《滬市松江區食品衛生和項目發育理事會會執法監督所成本費用成本預算安全業務安全管理制度小妙招》;業務任務邏輯工作方面建全業務效績考評評測考核對象編制管理制度、業務效績考評評測考核定位跟蹤和業務效績考評評測考核評測等。全流程業務效績考評評測考核安全業務安全管理制度執行狀況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🍒,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

🔯一、國庫審批盈利:指方本半年度度從本級國庫行業獲得的國庫審批,也包括通常情況下通用概算國庫審批和政府性性股票基金概算國庫審批。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ二、衛生教育事業年年收入:指衛生教育事業的單位發展的專業銷售營銷運動還有協助營銷運動確認的年年收入。

三、銷售者工資:指視野方在靠譜相關業務工作非常助手工作囿于開始非獨立性折算銷售者工作獲取的工資。

🌟四、一些利潤:指工作單位拿得的除“民政審批利潤”、“教育事業利潤”、“營業利潤”等其它的利潤。一般是:課程利潤等。

五、年末結轉和節余:意指上一年度未能完全、結轉到本年度按關干約定不斷使用的的資產。

💦六、歲末結轉和余額:指當全第四季度度或半年前全第四季度工程預算分配、因客觀性條件進行發展無法按原項目制定,需推遲到之前全第四季度按有關系要求再次用到的信貸資金。

七、基本性總結余:指廠家為保證醫療機構普通 運作、來完成基本崗位日常任務而發生的基本總結余。

𝐆八、項目流程收入費用支出費用 :指計量單位為到位既定的行政性做工作主線任務或參公發展趨勢最終目標,在幾乎收入費用支出費用 后發生的的每一項收入費用支出費用 。

﷽九、生產企業經營付出:指事業上政府部門在靠譜行動及手游輔助行動囿于推進非自己會計核算生產企業經營行動遭受的付出。

𒀰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍃五一、政府機關啟動勞務費:指人事部門公司的和對比公務活動員法安全管理的衛生事業公司的操作常見公眾估算財務審批制定的基本上經費支出費用中的日常任務通用勞務費經費支出費用。

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