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2018年度部門決算公開(上海市松江區血站)
信息來源: 分享時期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區血站

2018年終相關部門預算

 

 

 


目  錄

 

第1 部件 鄭州市松江區血站概貌

一、重點主要職責

二、部們部門預算公司的產生

第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表

一、年收入撥出竣工決算總表

二、工資收入結算的時候表

三、其他支出預算表

四、財政花費付款收入來源花費結算的時候總表

五、平常公共服務項目預算民政補貼款結余竣工決算表

六、一般來說共公概預算財政其他支出補貼款大多其他支出結算的時候表

七、尋常服務性概算不需要撥付“三公”專項資金結余及企事業單位運營專項資金結余結余部門預算表

八、現政府性股權基金預竣工決算不需要補貼款開支竣工決算表

九、財產流動負債癥狀表

第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明

第三部位 形容詞說明

 


第一部分    上海市松江區血站概況

 

一、首要主要職責

(一)安裝廣州市健康和記劃計劃生育本職工作常務促進會的讓,在鎮區內大力開展無嘗捐血者的招幕、血管的采摘與配制、臨床醫學試驗用血銷售或醫疔用血的金融產品免費指導等本職工作,基本保障臨床醫學試驗用血健康、立刻、有效性。

(二)承當供血位置范疇內鮮血保存的性能管控。

(三)對所屬管區內醫用中介機構的血庫使用品質控制。

(四)擔責區清潔衛生和工作規劃生孕理事會會交辦的神器任務。

(五)血站職業,還是應該知道光于法、政府部門法律法規、地方性法規和方法規范性。

二、個部門預算方涉及

꧟依據下列崗位責任制,杭州市松江區血站設6個獨立設置醫院,包含:辦公室、體采科、供血科、總務科、財務會計科、質管科。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血站2018年度部門決算表

2018每年創收費用結算的時候總表

廠家:多萬元

納入

費用支出

該項目

竣工決算數

好項目

預算數

一、民政撥付收錄

1756.51

一、應該公益性服務項目支出費用

 

  至少:市政府性新基金成本預算不需要付款

 

二、外交活動收入支出

 

二、上司補帖收錄

1.00

三、中國國防撥出

 

三、企業使收入

 

四、公用設施安全防護收支

 

四、生產經營薪水

 

五、學校總支出

2.04

五、附屬醫院機關單位上交薪資

 

六、科學學技術設備費用支出

 

六、另外的工資

159.60

七、文化教育體育用品與傳媒廣告總支出

 

 

 

八、市場經濟質量保障和就業問題開支

165.14

 

 

九、醫疔衛生情況與行動計劃懷孕付出

1705.37

 

 

十、能源管理環保標準費用

 

 

 

國慶、城鄉居民社群總支出

 

 

 

十三、農林業水開支

 

 

 

十五、交通車輛車輛性支出

 

 

 

十四、能源勘測短信等費用

 

 

 

15場、工商業服務于業等性支出

 

 

 

第十六、金融創新付出

 

 

 

十八、支助一些中南部收入支出

 

 

 

18、土地資源海洋環境氣象學等經費支出

 

 

 

19、公房保駕護航開支

34.55

 

 

第二十、糧油加工物資采購貯備經費支出

 

 

 

二十一國慶、各種支出費用

 

當年度收益自動求和

1917.11

當年度其他支出累計

1907.10

用人事理財產品挽救收入支出差額

 

節余分配原則

 

本年結轉和余額

64.15

年終結轉和節余

74.16

共計

1981.26

總結

1981.26


2018全年度凈收入竣工決算表

的單位:萬的大寫

建設項目

本年度薪資收入累計

財政性付款薪資收入

上司補貼政策凈收入

事業上的收入水平

經營管理個人收入

附屬醫院公司的上交國家薪資收入

另外的薪水

功能分類
科目編碼

科目表英文名稱

加總

1917.11 

1756.51 

1.00 

 

 

 

159.60 

205

 

 

文化藝術培訓性支出

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

205

08

 

指導及指導

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

205

08

03

學習經費支出

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

208

 

 

時代服務保障和就業機會費用支出

165.14 

165.14 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關教育事業行業離退休年齡

165.14 

165.14 

 

 

 

 

 

208

05

02

教育事業計量單位離退職

2.14 

2.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業上的標準幾乎養老安全安全繳納性支出

122.24

122.24

 

 

 

 

 

208

05

06

企行業的單位行業的單位專業年金手機繳費經費支出

40.76

40.76

 

 

 

 

 

210

 

 

整形安全衛生與設計生小孩經費支出

1715.37

1554.77

1.00

 

 

 

159.60

210

04

 

公用清潔

1666.97

1506.37

1.00

 

 

 

159.60

210

04

06

采供血裝置

1666.97

1506.37

1.00

 

 

 

159.60

210

11

 

行政性事業基層單位基層單位社區醫療

48.40

48.40

 

 

 

 

 

210

11

02

視野院校治療

48.40

48.40

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保駕護航花費

34.55

34.55

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅深化改革開支

34.55

34.55

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房北京公積金

34.55

34.55

 

 

 

 

 


2018全年度花費部門預算表

單位名稱:W

產品

本年度總支出預估合計

差不多開支

業務支出費用

繳納上司總支出

營運付出

對附帶工作單位補帖教育支出

功能分類
科目編碼

會計分類名號

累計數

1907.10 

1094.97 

812.13 

 

 

 

205

 

 

教育教學撥出

2.04 

 

2.04 

 

 

 

205

08

 

專科護士技術培訓及技術培訓

2.04 

 

2.04 

 

 

 

205

08

03

培訓教育性支出

2.04 

 

2.04 

 

 

 

208

 

 

的社會的保障和就業的教育支出

165.14

165.14

 

 

 

 

208

05

 

人事部門衛生事業機構離退體

165.14

165.14

 

 

 

 

208

05

02

自己事業企機關事業單位離養老

2.14

2.14

 

 

 

 

208

05

05

國家機關自己事業工作單位常見社區養老有效保障了繳納費用結余

122.24

122.24

 

 

 

 

208

05

06

政府部門事業發展機構職業分析年金繳納費用性支出

40.76

40.76

 

 

 

 

210

 

 

醫用安全與規劃懷孕費用

1705.37

895.28

810.08

 

 

 

210

04

 

共同衛生學

1656.96

846.88

810.08

 

 

 

210

04

06

采供血設備

1656.96

846.88

810.08

 

 

 

210

11

 

政府部門事業性組織醫疔

48.40

48.40

 

 

 

 

210

11

02

視野院校醫療保健

48.40

48.40

 

 

 

 

221

 

 

房間擔保其他支出

34.55

34.55

 

 

 

 

221

02

 

自建房改草其他支出

34.55

34.55

 

 

 

 

221

02

01

公寓房社保公積金

34.55

34.55

 

 

 

 

 


2018第四季度財政部門捐款年收入支出費用竣工決算總表

政府部門:萬美金

工資

付出

工作

部門預算數

活動

預估合計

尋常公共信息概算財政支出捐款

區政府性資金費用財政性捐款

一、普通通用概算財政廳付款

1756.51 

一、一半售后服務性售后服務經費支出

 

 

 

二、市政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政部門審批

 

二、外交關系開支

 

 

 

 

 

三、國家安全花費

 

 

 

 

 

四、公開安全的付出

 

 

 

 

 

五、培訓經費支出

 

2.04 

 

 

 

六、有效技術應用付出

 

 

 

 

 

七、和文化體育教育與傳媒業費用

 

 

 

 

 

八、社交有效保障了和找工作支出費用

 

165.14 

 

 

 

九、醫藥衛生監督與方案懷孕開支

 

 1544.93

 

 

 

十、能效環保標準其他支出

 

 

 

 

 

11、城鄉經濟街道費用支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水開支

 

 

 

 

 

第十五、客運運輸業總支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源探礦信息等支出費用

 

 

 

 

 

15、商業樓服務業等開支

 

 

 

 

 

第十六、風險管控結余

 

 

 

 

 

十六、幫扶同一地方花費

 

 

 

 

 

十九、土地深海氣候等費用

 

 

 

 

 

19、自建房確保其他支出

 

34.55

 

 

 

二十五、調味品廢舊物資存量付出

 

 

 

 

 

二十一月、另外性支出

 

 

 

當年度凈收入預估合計

1756.51 

當年度教育支出總金額

 1746.66

 1746.66

 

年末財務捐款結轉和盈余

64.15 

年底財政資金付款結轉和余額

74.00 

74.00 

 

      通常情況公益性預決算財政預算撥付

64.15 

 

 

 

 

      國家性母基金成本預算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

合計

1820.66 

總金額

1820.66 

 1820.66

 

 


2018每年一般的服務性結算的時候財政局付款收支結算的時候表

方:萬是

工作

累計

首要付出

活動教育支出

性能類別

課程和科目商品編號

課程和科目品牌

205

 

 

教育學校經費支出

2.04

 

2.04

205

08

 

護理進修及培養

2.04

 

2.04

205

08

03

學習培訓付出

2.04

 

2.04

208

 

 

市場服務和就業的教育支出

165.14

165.14

 

208

05

 

財政衛生事業政府部門離辭職

165.14

165.14

 

208

05

02

視野單位名稱離養老

2.14

2.14

 

208

05

05

工商登記人事廠家總體健康養老安全付費總支出

122.24

122.24

 

208

05

06

危險機關事業有成公司的職業角色年金激費總支出

40.76

40.76

 

210

 

 

醫遼清潔衛生與準備生二胎開支

1544.93

895.28

649.65

210

04

 

公用衛生學

1496.53

846.88

649.65

210

04

06

采供血培訓機構

1496.53

846.88

649.65

210

11

 

行政訴訟事業心院校醫藥

48.40

48.40

 

210

11

02

事業心部門社區醫療

48.40

48.40

 

221

 

 

房產保障措施結余

34.55

34.55

 

221

02

 

商品房深化改革收支

34.55

34.55

 

221

02

01

公房個人住房公積金

34.55

34.55

 

累計數

1746.66

1094.97

651.69

 


2018當年度平常共同結算的時候財政資金審批主要收支結算的時候表

  機關單位:萬塊人民幣

創業項目

預估合計

人數經費預算

公共金費

經濟社會分類別

項目識別碼

課程簡稱

301

 

公資福利微信其他支出

1002.11

1002.11

 

301

01

  大致員工工資

104.64

104.64

 

301

02

  津貼費國家補貼

24.55

24.55

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  餐費補貼政策費

35.37

35.37

 

301

07

  績效評價薪資

396.11

396.11

 

301

08

企事業的單位的單位事業的單位的單位一般醫療穩妥穩妥費

122.24

122.24

 

301

09

職業角色年金交款

40.76

40.76

 

301

10

營業員基本的醫學保險行業激費

48.40

48.40

 

301

11

因公員醫藥補貼付款

 

 

 

301

12

別的社會化切實保障激費

 

 

 

301

13

公房北京公積金

34.55

34.55

 

301

14

醫遼費

 

 

 

301

99

  其他很大打工族薪資公益福利花費

195.49

195.49

 

302

 

各種商品和服務培訓總支出

77.49

 

77.49

302

01

  接待室費

8.11

 

8.11

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  登記手續期

 

 

 

302

05

  有水費

2.60

 

2.60

302

06

  用電

11.45

 

11.45

302

07

  電力費

4.64

 

4.64

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  小區物業管理系統費

3.00

 

3.00

302

11

  交通費

2.98

 

2.98

302

12

  因公出國旅游(境)花銷

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  公務活動接持費

0.21

 

0.21

302

18

  常用建筑服務費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  多功能燃劑費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

1.56

 

1.56

302

27

  都交給服務費

 

 

 

302

28

  總工會經費支出

13.35

 

13.35

302

29

  春節福利費

9.92

 

9.92

302

31

  因公私車自動運行維保費

19.67

 

19.67

302

39

  別的交通銀行價格

 

 

 

302

40

  稅金及扣除費

 

 

 

302

99

  其它淘寶寶貝和服務項目付出

 

 

 

303

 

對自身和家長的補貼費

0.35

0.35

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活補貼金

 

 

 

303

07

  社區醫藥費政府補貼

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

0.20

0.20

 

303

10

個人賬戶漁業生產補貼政策

 

 

 

303

99

  其他個人的和企業的補助金撥出

0.12

0.15

 

310

 

資產投資性收支

15.02

 

15.02

310

02

  商務辦公裝備租賃費

15.02

 

15.02

310

03

  上用主設備購買

 

 

 

310

07

  內容網格及APP采購創新

 

 

 

310

13

  國家公務私家車租賃費

 

 

 

310

19

  其余交通出行公共交通工具租賃費

 

 

 

310

22

  隱形股權租賃費

 

 

 

310

99

  各種資源性開支

 

 

 

加總

1094.97

1002.46

92.51

 


2018一年度普遍公益性不需要預算不需要捐款“三公”資金及政府機關程序運行資金其他支出竣工決算表

院校:萬余元

一般來說公共性預決算國庫捐款“三公”專項資金

國家機關電腦運行

資金投入竣工決算數

預估合計

因公出國旅游

(境)費

國家公務出行用車置辦及正常運作費

國家公務接待工作費

小計

國家公務買車

購置費費

公務接待小二租車

執行費

預算表數

部門預算數

概算數

結算的時候數

費用預算數

竣工決算數

概預算數

部門預算數

預算表數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

0.00

20.50

19.88

0.00

0.00

20.00

19.67

0.00

0.00

20.00

19.67

0.50

0.21

 


2018年中政府機關性債卷費用預算財政局補貼款支出費用竣工決算表

組織:萬余元

內容

加總

首要性支出

內容結余

特點的分類

題目項目編碼

科目表品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區血站2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年資源過負債的狀況表

 

 

資金額企業:百萬元

 

數量統計

幣值

期初數

月底數

本年數

年底數

一、固定資產自動求和

——

——

2098.61 

2588.20

   (一)游動基金

——

——

216.13

202.57

   (二)調整資源

——

——

1882.48

2385.64

          其中:1.房屋(平方米)

1858.87

2182.87

682.65

682.65

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 423.73

 867.62

                   (1)車輛

 8

 8

423.73

428.01

𒆙                          一般的公務活動公務車

 1

 1

 17.43

 17.44

🌳                          市場監管交警執法買車

 

 

 

 

🍃                          珍禽專業的系統使用車

 

 

 

 

🌠                          其它的私家車

 7

 7

406.29

410.57

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

439.61

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

💟               4.相關固定不動資本

——

——

776.10

835.37

🍌        減:積攢折舊費用及減值安排

——

——

 

 

   (三)長遠融資

——

——

 

 

   (四)正在新建工作

——

——

 

 

   (五)有形資金

——

——

 

 

🐼        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)其余財力

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——

 

 

二、流動負債總計

——

——

116.70

93.13

三、凈財產總金額

——

——

1981.91

2495.07

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明

 

一、更多廣州市松江區血站2018財政年度納入教育支出預算整體來說前提反映

西安市松江區血站2018ಌ年度收入總計為1981.26萬元、支出總計為1981.26萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加346.73萬元。主要原因:工資福利支出增加。

二、對成都市松江區血站2018本年度薪水部門預算情形說

本年度🦩收入合計1917.11萬元,其中:財政撥款收入1756.51萬元,占91.62%;上級補助收入1.00萬元,占0.05%;其他收入159.60萬元,占8.33%。

三、管于武漢市松江區血站2018半年度付出預算情況解釋

當年度⛦支出合計1907.10萬元,其中:基本支出1094.97萬元,占57.42%;項目支出812.13萬元,占42.58%。

四、光于西安市松江區血站2018月度財政部門審批薪資收入結余綜合性情況下介紹

武漢市松江區血站2018🔯年度財政撥款收支總決算1820.66萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加256萬元,增長16.36%。主要原因:工資福利支出增加。

五、至于沈陽市松江區血站2018本年度一般的公共服務工程預算財政廳補貼款費用部門預算狀況解釋

(一)大部分公共信息項目預算財政預算審批收支部門預算總體布局時候

傷害市松江區血站2018ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,占本年支出合計的91.59%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資福利支出增加。

(二)大部分公益性預算財政部門付款撥出預算結構類型前提

沈陽市松江區血站2018ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.04萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)165.14萬元,占9.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1544.93萬元,占88.45%;住房保障支出(類)34.55萬元,占1.98%。

(三)普遍公開費用預算財務補貼款教育支出竣工決算中應現象

深圳市松江區血站2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2189.09萬元,支出決算為1746.66萬元,完成年初預算的79.78%。決算數小于預算數的主要原因:幾個大型設備因招標原因未支付。其中:

1𝐆、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。

2𓄧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為2.75萬元,支出決算為2.14萬元。

3♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為133.52萬元,支出決算為122.24萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

4๊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算48.67萬元,支出決算為40.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

5𝄹、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助。年初預算1884.01萬元,支出決算為1544.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員增加。

6♉、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算63.42萬元,支出決算為48.40萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

7🌸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的住房公積金。年初預算46.73萬元,支出決算為34.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。

六、對鄭州市松江區血站2018當年度通常公共性項目預算不需要審批常規經費支出預算前提解釋

沈陽市松江區血站2018ꦆ年度一般公共預算財政撥款基本支出1094.97萬元,包括人員經費1002.47萬元,公用經費92.51萬元。基本支出中:

1、工資福利支出1002.11萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。

2、商品和服務支出77.49萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。

3.對個人和家庭的補助支出0.35萬元,主要用于:獨生子女費、其他個人和家庭補助支出等。

4.資本性支出15.02萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于上海市松江區血站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政費用審批費用竣工決算整體來說環境說。

昆明市松江區血站2018ꦬ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.50萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的96.97%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.67萬元,完成預算的95.95%;公務接待費支出決算為0.21萬元,完成預算的1.02%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:響應國家號召,節約各項開支。

2018𝓰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少60.77萬元,降低75.35%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少60.98萬元,降低75.61%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長0.21%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節約各項開支。公務接待費支出(增加)的主要原因是關于開展本市血液保障系統大調研。

(二)“三公”資金財政部門審批收入支出結算的時候實際情況發生證明。

2018💯年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.67萬元,占98.94%;公務接待費支出決算0.21萬元,占1.06%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出19.67萬元。其中:

⛦國家公務租車啟用保養經費支出19.67余萬元。包括用來機動車輛保險金、維護各類燃劑費等。2018年,鄭州市松江區血站企業隸屬各概預算企業日常支出財政預算撥付的公務接待用車的存有量為8輛。

3、公務接待費支出0.21萬元。其中:

𒁃國內公務接待支出0.21萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于血液保障系統大調研,列明公務接待批次1批、人次12人。

八、關于幼兒園東莞市松江區血站2018全年政府機構性母基金概預算財務審批費用支出 結算的時候原因證明

昆明市松江區血站2018一年度無政府機關性債卷財務預算財務審批教育支出。

九、國有制資金銷售經營預決算財政性補貼款事情解釋

杭州市松江區血站2018一年度無國家股資產投資生產費用國庫付款總支出。

十、其他根本須知的情況下情況說明書

(一)企事業單位自動運行預備費性支出情況發生

蘇州市松江區血站2018當年度三聚氰胺樹脂關運動事業費收支。

(二)地方公開招標流程開支事情

西安市松江區血站2018🃏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為535.47萬元,其中:貨物采購金額530.89萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額4.58萬元。

2018🍰年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額328.98萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額206.49萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)來往車輛、房屋建筑層次性負載實際情況

北京市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算考核菅理時候

🌄上海市松江區血站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🥂,涉及預算金額518.45萬元,平均得分70分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目7個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🐻一、不需要補貼款收錄:指機構本全年度度從本級不需要團隊確認的不需要補貼款,是指應該公用決算不需要補貼款和地方政府性母基金決算不需要補貼款。

二、創業有成效益:指創業有成機關單位開發正規工作的營銷活動還有助手的營銷活動擁有的效益。

🐬三、自主銷售收錄:指事業發展基層單位在正規專業業務量移動基本外掛移動外面深入開展非獨力賬務處理自主銷售移動要先拿到的收錄。

🦄四、同一凈營收:指廠家完成的除“財政支出補貼款凈營收”、“企事業凈營收”、“管理凈營收”等范圍內的凈營收。

五、年末結轉和盈余:就是指當年度暫未完成任務、結轉到當年度按關干中規定以后在使用的的資金。

ဣ六、半本學年結轉和盈余:指本本學全一年度或從前本學年概算分配、因相對主義能力進行變換無非按原設計施行,需時間延遲到過后本學年按密切相關明文規定仍在的使用的信貸資金。

ꦯ七、通常總費用支出 :指企事業單位為得到保障公司普通 使用、完畢日常生活工做每日任務而發生的幾項總費用支出 。

ꦐ八、好項目經費付出:指基層單位為提交特定的的財政的工作任務或事業成長 任務,在核心經費付出之下造成的多種經費付出。

๊九、營業總支出費用:指創業組織在工程專業工作及氧化硅工作除此之外開始非獨立自主選擇營業工作產生的總支出費用。

ཧ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦬ11、危險機關運作資金:指行政部門機構和參照物公務活動員法管理方法的行業機構動用似的公共性成本預算財政教育教育支出審批按排的核心教育教育支出中的臺賬共用資金教育教育支出。

 

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