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2019年決算信息公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 發布公告精力:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區鮮血操作辦公室

2019本年度結算的時候

 


目  錄

 

一、環節 廣州市松江區血夜治理工作室概貌

一、主要職責權限

二、公司放置

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

一、收入來源結余竣工決算總表

二、純收入竣工決算表

三、撥出結算的時候表

四、財政局付款凈收入結余預算總表

五、基本上服務性概算財政局撥付教育支出部門預算表

六、通常情況公用預竣工決算國庫捐款基本性教育支出竣工決算表

七、通常情況下公用費用預算國庫撥付“三公”資金及企事業單位運營資金開支竣工決算表

八、市政府性私募基金費用預算財政廳審批其他支出部門預算表

九、固定資產資產負債情況下表

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

四方面 詞解釋一下


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、基本功能

(一)承當居民無嘗捐血的宣揚、帶動上班;

(二)承當本管區無租捐血、醫院用血、采供血的遠程監控經營運作;

(三)全權負責本社區無償獻血崗位上的團體、組織協調和表揚獎學金崗位上;

(四)提供管區醫療器械貸款機構數學、合理化用血的檢查指導、監控功能;

(五)復雜藥學用血審核的,承擔責任贈與捐血者還有伴侶和直系家眷醫學用血管理費的報銷操作。

二、醫療機構放置

選擇作出責任,武漢市松江區血管方法辦工室設1個設有組織 ,以及:辦工室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

2019年末個人收入費用竣工決算總表

行業:十萬

利潤

總支出

項目流程

預算數

工作

預算數

一、常見公益性預算表財政資金捐款個人收入

204.81

一、基本通用服務的收支

 

二、政府部性債券預算表財政性審批工資

 

二、外交活動教育支出

 

三、上家政府補貼效益

 

三、國防安全撥出

 

四、教育事業收入來源

161.14

四、公用安全性高撥出

 

五、運營收益

 

五、幼教總支出

 

六、附屬醫院企業上交國家收入水平

 

六、科學的系統結余

 

七、的創收

 

七、文化產業度假旅行體育運動與文化教育支出

 

 

 

八、當今社會保證和出去上班其他支出

 

 

 

九、衛生學健康的教育支出

365.95

 

 

十、節能技術環保節能費用支出

 

 

 

五一、城鄉一體化社區居委會花費

 

 

 

十三、農林業水其他支出

 

 

 

十四、交通出行運輸物流撥出

 

 

 

十四、成本勘測企業信息等其他支出

 

 

 

十八、商用產品業等花費

 

 

 

第十五、科技金融撥出

 

 

 

十二、支助另一個中北部付出

 

 

 

18、當然網絡資源海洋能氣象站等教育支出

 

 

 

19、居住房服務性支出

 

 

 

二是、糧油食品工程設備與物資的保障花費

 

 

 

二11、災害性預防及應急處置管理方法撥出

 

 

 

二第十二、一些總支出

 

本年度納入總計

365.95

當年度撥出累計數

365.95

用教育事業股票基金補救開支差額

 

節余分配比例

 

年末結轉和余額

991.83

月底結轉和盈余

991.83

總共

1357.78

總共

1357.78


2019每年收錄部門預算表

方:萬的大寫

的項目

本年度盈利累計

財政廳審批年收入

上家補貼金收錄

視野納入

加盟工資收入

附帶基層單位繳納創收

其它效益

功能分類
科目編碼

會計科目名稱大全

預估合計

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

 

 

衛生間營養健康經費支出

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

 

共公安全衛生

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

06

采供血公司

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019每年收入支出竣工決算表

行業:萬塊人民幣

業務

上年收支自動求和

首要花費

創業項目花費

上交領導結余

生意收入支出

對附設院校補貼申請書收支

功能分類
科目編碼

項目種類

總計

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

 

 

身體身體總支出

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

 

公共信息食品衛生

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

06

采供血企業

365.95 

 

365.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019全年財政性捐款收入水平費用竣工決算總表

基層單位:萬塊人民幣

年收入

教育支出

樓盤

預算數

大型項目

總金額

正常公益性概預算財政資金付款

政府機構性貨幣基金估算財務付款

一、普遍公益性概預算國庫撥付

204.81 

一、一般來說工作性工作總支出

 

 

 

二、現政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政局審批

 

二、外交史經費支出

 

 

 

 

 

三、防御結余

 

 

 

 

 

四、公共性安全可靠費用支出

 

 

 

 

 

五、學前教育花費

 

 

 

 

 

六、科學有效技術水平收入支出

 

 

 

 

 

七、傳統文化度假游休育與傳媒廣告結余

 

 

 

 

 

八、市場經濟保駕護航和學生就業付出

 

 

 

 

 

九、清潔衛生綠色健康性支出

 204.81

 204.81

 

 

 

十、節省環境保護收支

 

 

 

 

 

五一、村鎮建設街道辦費用支出

 

 

 

 

 

十三、農業水付出

 

 

 

 

 

第十三、交通綜合車運輸車收支

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘查信心等教育支出

 

 

 

 

 

二十、業務服務于業等教育支出

 

 

 

 

 

第十六、金融投資教育支出

 

 

 

 

 

十二、支助其他的各地花費

 

 

 

 

 

18、生態材料深海氣象臺等費用支出

 

 

 

 

 

黨的十九、公寓房安全保障其他支出

 

 

 

 

 

三十五、糧油加工工程材料儲備庫費用支出

 

 

 

 

 

二國慶、災情治理及應急響應服務管理開支

 

 

 

 

 

二第十二、另外花費

 

 

 

當年度收入來源自動求和

204.81 

上年撥出預估合計

 204.81

204.81 

 

今年初財政部門補貼款結轉和余額

 

年底財政資金捐款結轉和余額

 

 

 

一、普通共公費用財務審批

 

 

 

 

 

二、政府性性母基金不需要預算不需要撥付

 

 

 

 

 

總共

204.81 

共計

 204.81

 204.81

 

 


2019本年度通常通用竣工決算財政廳捐款花費竣工決算表

的單位:萬的大寫

品牌

總金額

一般費用

項目流程總支出

系統分級

項目打碼

項目名稱

210

 

 

干凈安全健康總支出

204.81

 

204.81

210

04

 

公用清潔

204.81

 

204.81

210

04

06

采供血組織

204.81

 

204.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

204.81

 

204.81

 


2019年一半共同費用預算財政教育支出捐款主要教育支出部門預算表

  的單位:萬是

工程項目

自動求和

工作人員勞務費

共用資金

資金分為

課程和科目商品代碼

考試科目名號

301

 

工薪獎勵性支出

 

 

 

301

01

  關鍵工薪

 

 

 

301

02

  津貼補助金補助金

 

 

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  餐費補貼金費

 

 

 

301

07

  績效考核薪資

 

 

 

301

08

行政企業事業有成企業差不多醫療保險金保險金繳付

 

 

 

301

09

的職業年金激費

 

 

 

301

10

工作人員首要醫療保障人壽保險納費

 

 

 

301

11

因公員醫療保健津貼激費

 

 

 

301

12

相關世界 保駕護航納費

 

 

 

301

13

房屋公積金貸款

 

 

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  一些待遇褔利經費支出

 

 

 

302

 

商品是和業務結余

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  業主工作承包費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)資金

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  工作會費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  因公接待廳費

 

 

 

302

18

  專門產品費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專門的染料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托人業務部費

 

 

 

302

28

  總工會專項經費

 

 

 

302

29

  發福利費

 

 

 

302

31

  公務活動小二租車工作服務器維護費

 

 

 

302

39

  任何流量材料費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展資金

 

 

 

302

99

  其他的產品和服務性開支

 

 

 

303

 

對個體離異家庭式的補助費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補貼

 

 

 

303

07

  醫療器械費補貼政策

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

私人占農業的大部分生產的國家補貼

 

 

 

303

99

  另一個對私人和人家的補貼費

 

 

 

310

 

資本投資性花費

 

 

 

310

02

  工作設施設備購入

 

 

 

310

03

  使用生產設備添置

 

 

 

310

07

  信心網及手機軟件折舊費自動更新

 

 

 

310

13

  公務接待用車的購入

 

 

 

310

19

  其他交通銀行軟件工具新購

 

 

 

310

21

  歷史文物和陳列方面品購進

 

 

 

310

22

  無型凈資產置辦

 

 

 

310

99

  相關股權投資性性支出

 

 

 

累計數

 

 

 

 


2019半年度一半服務性概算財政收入支出捐款“三公”預備費及危險機關運作預備費收入支出預算表

企業:萬的大寫

似的公用設施估算財政廳補貼款“三公”經費預算

機關事業單位行駛

專項經費預算數

自動求和

因公出國留學

(境)費

因公專用車折舊費及正常運行費

公務接持接持費

小計

公務活動出行用車

購買費

因公專用車

作業費

成本預算數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

費用數

結算的時候數

工程預算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2019年度目標部門性私募基金預算表民政捐款結余預算表

部門:余萬元

投資項目

合計數

大致總支出

新項目開支

功效各類

課程標識號

管理費用英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019每年股本負債率狀況表

 

 

票額的單位:萬塊

 

數量統計

的價值

期初數

年初數

本年數

年終數

一、債務合計數

——

——

1880.92

1917.05

   (一)純凈水資金

——

——

1842.25 

1878.38

   (二)特定財產

——

——

 38.67

38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

💦                2.公用系統(臺/套/輛)

 

 

 

 

♉                     表中:(1)汽車(輛)

 

 

 

 

﷽                                 大部分公務接待私家車

 

 

 

 

♓                                 交通執法交警執法小二租車

 

 

 

 

💞                                 特殊非常專業新技術使用車

 

 

 

 

﷽                                 任何使用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ꦇ               4.某個固定好基金

——

——

 

 

𒊎        減:累計額累計折舊及減值準備好

——

——

 34.57

35.32

   (三)長年股份權股權投資

——

——

 

 

   (四)不斷國債投入資金

——

——

 

 

   (五)在建設工程建筑

——

——

 

 

   (六)隱約凈資產

——

——

 

 

☂        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (七)另一房產

——

——

 

 

二、外債累計數

——

——

573.38

629.26

三、凈房產加總

——

——

1272.98

1252.47

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

 

一、對佛山市松江區血液管理辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明

深圳市𓃲松江區血液管理辦公室2019年度收入總計為1357.78萬元、支出總計為1357.78萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少26.85萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

二、介紹上海市松江區血液管理辦公室2019年度收入決算情況說明

上年🦂收入合計365.95萬元,其中:財政撥款收入204.81萬元,占55.97%;事業收入161.14萬元,占44.03%。

三、介紹天津市松江區血液管理辦公室2019年度支出決算情況說明

年初支出合計365.95萬元,其中:項目支出365.95萬元,占100%。

四、關與深圳市松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

滬市💃松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收支總決算204.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

五、光于武漢市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)大部分共同估算財政部門審批撥出竣工決算基本具體情況

濟南市🎀松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

(二)平常公共服務工程預算民政補貼款支出費用結算的時候框架情況報告

南京市市🌼松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,主要用于以下方面:衛生健康支出(類)204.81萬元,占100%。

(三)一般的公共性概預算民政撥付支出費用結算的時候具體化情況下

成都🃏市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元,完成年初預算的85.33%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。其中:

1🃏、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。

 

六、相關上海市市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

深圳市松江區血維護辦公區室2019本年度無般公眾工程預算民政捐款基本的支出費用。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

鄭州市松江區血液循環系統的管理接待室室2019年末無“三公”經費預算財政部門審批撥出。

八、至于沈陽市松江區血液管理辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區血液管理辦公室2019全年無市政府性基金投資財政性預算財政性審批其他支出。

九、國家資本投資銷售概預算不需要捐款情況下原因分析

北京市松江區血中工作管理辦公場所室2019本年度無國家股基金操作不需要預算不需要捐款經費支出。

十、其他根本議題的問題闡述

(一)企事業單位正常運行資金撥出的情況

蘇州市松江區血樣管理工作辦公區室2019年度目標有機關運轉資金投入支出費用。

(二)政府機構采辦費用支出 情況下

天津市松江區血中治理辦公場所室2019🙈年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)運輸車輛、自建房特別霸占情形

松江區血液管理辦公室2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算績效考核經營前提

𒈔上海市松江區血液管理辦公室2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目5個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

✤一、民政部門局性撥付薪資:指機關單位當年終度從本級民政部門局性部位贏得的民政部門局性撥付,包涵基本上公開決算民政部門局性撥付和當地政府性母基金決算民政部門局性撥付。

🅷二、事業心上的收入水平來源:指事業心上的機構組織開展正規專業的業務活動非常配套活動提供的收入水平來源。

𝓀三、營運純使凈個人收錄:指行業企業工作單位在職業 金融業務行動簡答手游輔助行動之余開設非自己計算營運行動獲得的純使凈個人收錄。四、一些純使凈個人收錄:指企業工作單位獲得的除“財政資金捐款純使凈個人收錄”、“行業純使凈個人收錄”、“營運純使凈個人收錄”等多于的純使凈個人收錄。

五、當年度結轉和盈余:是以上一年度暫時無法做完、結轉到當年度按有關系歸定再用到的項目資金。

𝕴六、年底結轉和盈余:指當全季度或從前全年預算表配備、因主觀具體條件時有發生影響是沒辦法按原預計具體實施,需延后到已后全年按相關的中規定隨時便用的成本。

七、基本上結余:指企業單位為有效保障了醫院正確行駛、進行每天事業世界任務而情況的多種結余。

🙈八、工程項目教育花費:指公司的為進行相應的行政管理事情作業或事業有成發展壯大階段目標,在根本教育花費以外再次發生的四項教育花費。

🐽九、企業營運撥出:指事業性機構在技術話動及氧化硅話動之上深入開展非單獨的統計企業營運話動發生的的撥出。

🅘十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐬國慶、方啟動費用:指行政處理方和操作公務接待員法處理的事業上的方利用普通公益性概預算財政費用教育支出 付款制定的基本性費用教育支出 中的此外生活中通用費用費用教育支出 。

 

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