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2018年度部門決算公開(上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 分享時長:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區佘山鎮社群安全衛生貼心服務網站站

2018年末單位部門部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第1個部分 廣州市松江區佘山鎮特別衛生防疫業務中簡介

一、   核心職責

二、  部門管理預算公司的包含

第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收錄花費預算總表

二、收錄部門預算表

三、花費結算的時候表

四、不需要撥付凈收入經費支出竣工決算總表

五、正常共公結算的時候財政性付款經費支出結算的時候表

六、一半公共服務概預算財政性捐款關鍵支出費用預算表

七、似的共公估算民政撥付“三公”專項接待費及國家機關行駛專項接待費費用預算表

八、政府性性貨幣基金費用不需要補貼款總支出竣工決算表

九、房產欠債前提表

第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4大部分 代詞表示

 


第一部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況

 

一、具體職責范圍

♋西安市松江區佘山鎮特別食品環衛管理貼心產品平臺是西安市松江區食品環衛管理的健康常務促進會經理助理的基層組織醫院食品環衛管理培訓機構。大部分職責范圍涉及:負擔佘坡地區更多我們百姓常規醫院貼心產品及共同食品環衛管理貼心產品。

二、部位預算機關公司的組成(僅有一款機關公司的的部位,本有些信息為“機購如何設置”)

從工程預算基層單位具有看,♛上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。


第二部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018季度工資收入撥出部門預算總表

基層單位:W

收益

支出費用

項目

結算的時候數

產品

結算的時候數

一、財政性審批使收入

3754.39

一、一樣公共文化服務保障服務保障收支

 

  但其中:國家性新基金費用預算國庫審批

 

二、外交史撥出

 

二、上一級補助款薪水

321.33

三、國家安全性支出

 

三、企業薪資收入

4552.80

四、共同平安付出

 

四、合作經營個人收入

 

五、學前教育支出費用

7.62

五、附屬基層單位上交凈收入

 

六、科學課技術設備收入支出

 

六、許多利潤

511.02

七、特色文化球場與傳煤費用

 

 

 

八、中國社會安全保障和求業經費支出

379.62

 

 

九、醫療設備清潔衛生與計劃方案生肓收支

8355.40

 

 

十、發展工業環保健康環保健康費用

 

 

 

11、成鄉社區衛生付出

 

 

 

12、畜牧業水結余

 

 

 

十四、公路網運載其他支出

 

 

 

十四、資源地質勘察消息等教育支出

 

 

 

十六、房地產業售后服務企業等結余

 

 

 

第十五、風險管控結余

 

 

 

十二、捐助許多地區劃分其他支出

 

 

 

十七、土地海洋資源氣象站等總支出

 

 

 

第十九、房產切實保障總支出

130.11

 

 

20、油糧救災物資儲備庫費用

 

 

 

二國慶、的結余

 

年初年收入累計數

9139.54

本年度總支出總金額

8872.75

用事業單位新基金挽回收支明細差額

 

余額調整

214.16

年末結轉和余額

137.94

月底結轉和節余

190.57

總金額

9277.48

共計

9277.48


2018全年個人收入竣工決算表

單位名稱:萬美金

建設項目

上年工資收入累計數

財務補貼款薪資

上級領導補貼政策創收

事業上薪資

運營營收

付屬企業單位上交收錄

別的個人收入

功能分類
科目編碼

會計分類名稱

預估合計

9139.54 

3754.39 

321.33 

4552.80 

 

 

511.02 

205

 

 

教學付出

7.62

7.62 

 

 

 

 

 

205

99

 

別的學前教育性支出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

205

99

99

一些教育學校其他支出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

208

 

 

發展服務保障和就業問題付出

379.62 

379.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟衛生事業院校離離休

379.62

379.62

 

 

 

 

 

208

05

02

企業發展院校離退休工資

54.54

54.54

 

 

 

 

 

208

05

05 

部門視野的單位常規頤養天年保障繳付開支

186.74 

186.74 

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關工作公司的常見健康社保費服務網上繳費教育支出

138.34 

138.34 

 

 

 

 

 

210

 

 

整形衛生情況與準備二孩性支出

8622.19

3237.04

321.33

4552.80

 

 

511.02

210

03

 

基層黨組織治療環境衛生平臺

7473.93

2382.76

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

01

旅游城市街道衛生管理公司

7461.66

2370.49

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

99

任何基層員工醫療保健干凈醫院總支出

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210

04

 

服務性環衛

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

04

08

大多公益性健康服務管理

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

11

 

財政事業發展部門醫遼

88.46

88.46

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展公司醫治

88.46

88.46

 

 

 

 

 

221

 

 

往房保障措施教育支出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房機構改革經費支出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

01

居社保公積金貸款

130.11

130.11

 

 

 

 

 

 


2018年終教育支出竣工決算表

單位名稱:萬多

該項目

本年度收入支出累計數

差不多撥出

創業項目開支

上交領導其他支出

生意費用

對附帶計量單位補貼申請書支出費用

功能分類
科目編碼

課目分類

加總

8872.75 

8430.51 

442.24 

 

 

 

205

 

 

教導開支

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

 

一些文化教育其他支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

99

其他的教育教學收支

7.62 

 

7.62 

 

 

 

208

 

 

市場經濟得到保障和就業機會支出費用

379.62 

379.62 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性企業方離退職

379.62

379.62

 

 

 

 

208

05

02

參公機構離提前退休

54.54

54.54

 

 

 

 

208

05

05 

院校自己事業院校總體醫療安全安全繳納費用結余

186.74

186.74

 

 

 

 

208

05

06

行政廠家事業心廠家通常社會社保養老服務激費總支出

138.34

138.34

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械衛生監督與策劃孕育開支

8355.40

7920.78

434.62

 

 

 

210

03

 

基層醫院整形衛生防疫學校

7241.09

6915.82

325.27

 

 

 

210

03

01

市區街道干凈衛生部門

7228.82

6915.82

313.00

 

 

 

210

03

99

某些基層員工醫療器械衛生管理學校性支出

12.27

 

12.27

 

 

 

210

04

 

公眾安全

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

04

08

大多公共服務保障健康服務保障

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

11

 

行政管理人事公司醫療管理

88.46

88.46

 

 

 

 

210

11

02

創業公司的社區醫療

88.46

88.46

 

 

 

 

221

 

 

房屋確保收支

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

 

往房收入分配改革費用支出

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

01

往房住房基金

130.11

130.11

 

 

 

 

 


2018本年度國庫捐款工資教育支出預算總表

組織:萬塊人民幣

收入水平

經費支出

工程項目

預算數

工作

預估合計

普遍公益性決算財政部門付款

人民政府性貨幣基金預決算財政資金付款

一、普通共同概算國庫撥付

3754.39 

一、一樣共同服務費用支出

 

 

 

二、市政府性基金投資工程預算財政部門付款

 

二、外交關系花費

 

 

 

 

 

三、國防安全經費支出

 

 

 

 

 

四、公共信息健康經費支出

 

 

 

 

 

五、教導經費支出

7.62 

7.62 

 

 

 

六、實驗系統總支出

 

 

 

 

 

七、文化藝術教育與文化傳媒支出費用

 

 

 

 

 

八、市場保險和自主創業結余

379.62 

379.62 

 

 

 

九、社區衛生事業管理與計劃書養育經費支出

3237.04 

3237.04 

 

 

 

十、節電節能經費支出

 

 

 

 

 

11、城鎮小區其他支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水經費支出

 

 

 

 

 

第十三、鐵路交通裝運花費

 

 

 

 

 

十四、影視資源探礦企業信息等其他支出

 

 

 

 

 

15、工業服務管理業等收入支出

 

 

 

 

 

第十五、經融經費支出

 

 

 

 

 

十二、支助一些城市開支

 

 

 

 

 

18、土地海洋環境氣象觀測等總支出

 

 

 

 

 

第十九、公房切實保障結余

130.11 

130.11 

 

 

 

二是、糧油食品材料物資貯備費用支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、相關性支出

 

 

 

上年創收累計數

3754.39 

當年度開支合計數

3754.39 

3754.39 

 

年終財政廳審批結轉和余額

 

年初財政支出補貼款結轉和余額

 

 

 

      正常公開費用財政廳補貼款

 

 

 

 

 

      部門性理財產品決算財政支出審批

 

 

 

 

 

總金額

3754.39 

總額

3754.39 

3754.39 

 

 


2018年末一樣 公益性項目預算財政資金付款其他支出預算表

標準:來萬

的項目

總金額

常規經費支出

項目教育支出

功效分類整理

科目必商品代碼

學科名字大全

205

 

 

幼小銜接結余

7.62

 

7.62

205

99

 

任何育兒教育支出費用

7.62

 

7.62

205

99

99

某個基礎教育費用支出

7.62

 

7.62

208

 

 

發展保險和大學生就業收入支出

379.62

379.62

 

208

05 

 

政府部門行業工作單位離退休工資

379.62

379.62

 

208

05

02

事業企事編離提前退休

54.54

54.54

 

208

05

05 

危險機關事業性院校根本社會養老商業保險商業保險付款總支出

186.74

186.74

 

208

05

06

機構自己事業政府部門一般頤養保險行業繳付費用

138.34

138.34

 

210

 

 

醫療設備安全衛生與打算生二胎費用

3237.04

2994.17

242.87

210

03

 

基層工作醫療保障干凈衛生醫院

3282.76

2201.61

181.15

210

03

01

旅游城市平臺衛生間醫院

2370.49

2201.61

168.88

210

03

99

別基層工作醫院衛生間裝置花費

12.27

 

12.27

210

04

 

服務性衛生學

765.82

704.10

61.72

210

04

08

基礎公用設施衛生管理業務

765.82

704.10

61.72

210

11

 

財政事業政府部門醫疔

88.46

88.46

 

210

11

02

創業部門醫疔

88.46

88.46

 

221

 

 

公寓房保險費用

130.11

130.11

 

221

02

 

公房改革的實質費用

130.11

130.11

 

221

02

01

房產個人公積金

130.11

130.11

 

累計數

3754.39

3503.90

250.49

 


2018月度尋常公共信息預算表財務審批大體費用部門預算表

  標準:萬

項目流程

預估合計

員工勞務費

共公預備費

經濟能力分類整理

學科打碼

科目表公司名稱

301

 

薪水褔利花費

3302.81

3302.81

 

301

01

  基本的工資收入

422.96

422.96

 

301

02

  經費政府補貼

251.78

251.78

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  伙食費補助費費

 

 

 

301

07

  績效考評員工工資

1141.95

1141.95

 

301

08

行政標準自己事業標準關鍵養老安全安全費

263.98

263.98

 

301

09

新職業年金交費

138.33

138.33

 

301

10

退休職工常見醫用穩妥交款

88.46

88.46

 

301

11

國家事業編醫院補帖繳納

 

 

 

301

12

各種時代保護付費

40.02

40.02

 

301

13

住宅房公積金貸款

130.11

130.11

 

301

14

社區醫藥費

 

 

 

301

99

  另外公資福利性費用支出

825.22

825.22

 

302

 

貨品和業務費用

182.20

 

182.20

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  業主工作管理費用

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)花銷

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動商務接待費

 

 

 

302

18

  專用箱的原成本費

105.60

 

105.60

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專門油料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  委托授權行業費

 

 

 

302

28

  公會經費支出

 

 

 

302

29

  好處費

48.29

 

48.29

302

31

  公務活動專用車啟動系統維護費

 

 

 

302

39

  的道路交通預算

 

 

 

302

40

  稅金及附帶資金

 

 

 

302

99

  其余設備和貼心服務撥出

28.31

 

28.31

303

 

對人個家庭工作生活的補貼金

18.89

18.89

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

18.89

18.89

 

303

05

  生命經濟補貼

 

 

 

303

07

  診療費津貼

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

個農產品加工生育補貼政策

 

 

 

303

99

  其他的個人的和家長的補貼政策開支

 

 

 

310

 

資本投資性付出

 

 

 

310

02

  辦公裝修設施折舊費

 

 

 

310

03

  轉用裝置租賃費

 

 

 

310

07

  的信息數據網絡及pc軟件購買更換

 

 

 

310

13

  公務接待出行新購

 

 

 

310

19

  許多公路網輔助工具添置

 

 

 

310

22

  無形之中資金購置費

 

 

 

310

99

  各種資金性收支

 

 

 

自動求和

3503.90

3321.70

182.20

 


♋2018本年度通常情況下公共信息費用預算國庫付款“三公”資金投入及行政單位進行資金投入總支出竣工決算表

政府部門:余萬元

正常公眾費用預算財政部門撥付“三公”資金

機關事業單位運轉

金費結算的時候數

總金額

因公回國

(境)費

公務活動私車折舊費及行駛費

公務接待客人接待客人費

小計

國家公務車輛租賃

購買費

國家公務公務車

正常運行費

費用預算數

預算數

概預算數

竣工決算數

估算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

估算數

預算數

概算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018第四季度政府機構性股權基金工程預算財政其他支出撥付其他支出結算的時候表

的單位:上萬元

創業項目

總計

差不多撥出

樓盤結余

的功能細分

考試科目數字

課程公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年財力流動負債情況下表

 

 

收入額方:來萬

 

的數量

使用價值

年終數

年終數

年末數

歲末數

一、房產總金額

——

——

3702.78 

4318.08 

   (一)分子運動債務

——

——

1601.29

2026.99

   (二)比較固定債務

——

——

2066.55

2213.81

          其中:1.房屋(平方米)

4469.40

4287.16

131.72 

97.46 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 2

  2 

74.77 

74.77 

                   (1)車輛

 1

 1

 17.95

17.95 

𝓡                          一般來說因公專用車

 

 

 

 

🧸                          行政執法值崗小二租車

 

 

 

 

🍎                          獨特的職業 新技術私家車

 

 

 

 

൲                          另外的車輛使用

 1

 1

 17.95

17.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

 56.82

 56.82

               3.專用設備(臺/套)

 1

 1

118.80 

118.80 

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 1

118.80

 118.80

♏               4.某些穩定金融資產

——

——

1741.26 

1922.78 

💙        減:連續折舊費及減值的準備

——

——

 

 

   (三)長久投資

——

——

 

 

   (四)開建建筑項目

——

——

 

 

   (五)隱形的基金

——

——

34.94 

77.28 

☂        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)另外的金融資產

——

——

 

 

二、債務合計數

——

——

885.08

1023.91 

三、凈金融資產合計數

——

——

2817.70

3294.17 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、相對于天津市松江區佘山鎮居委會安全衛生的服務中間2018當年度創收收支預算總體目標癥狀介紹

杭州市松江區佘山鎮特別環境衛生提供服務平臺2018ౠ年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。

二、就西安市松江區佘山鎮片區安全貼心服務機構2018全年度年收入預算時候說明怎么寫

本年度𒁏收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。

三、更多上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018一年度支出費用預算時候講解

年初ܫ支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。

四、并于滬市松江區佘山鎮街道公共衛生精準服務基地2018當年度財政部門補貼款創收結余整體來說的情況這說明

武漢市松江區佘山鎮小區干凈衛生服務保障學校2018🧸年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

五、對于佛山市松江區佘山鎮特別衛生管理提供服務點點2018當年度基本公開工程預算財政廳補貼款性支出結算的時候環境講解

(一)大部分公共服務工程預算財政廳補貼款開支部門預算總體布局時候

杭州市松江區佘山鎮社群食品衛生售后服務平臺站2018๊年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

(二)一般的公益性概算財政部門付款開支竣工決算空間結構原因

成都市市松江區佘山鎮特別公共衛生提供服務學校2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。

(三)似的服務性概算國庫捐款結余部門預算基本情況報告

杭州市松江區佘山鎮社區貼心服務站清潔衛生貼心服務核心2018🐲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:

1🅰、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。

2ꦚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。

3🔴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。

4༺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。

5✤、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。

6ꦍ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。

7൲、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。

8𝔉、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。

9🔯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。

六、介紹滬市松江區佘山鎮街道衛生學服務管理公司2018財政廳年度正常公共服務項目預算財政廳付款大體撥出部門預算情形講解

佛山市松江區佘山鎮街道社區干凈衛生提供服務重心2018ღ年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:

1🐭、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。

4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。

⭕七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政部門補貼款教育支出竣工決算環境承載力現狀介紹。

鄭州市松江區佘山鎮街道辦衛生學貼心服務中間2018🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因⛄上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。

(二)“三公”經費預算不需要付款付出竣工決算關鍵事情介紹。

東莞市松江區佘山鎮區域公共衛生服務培訓管理中心2018本年度無“三公”資金財政收支撥付收支。

八、管于天津市松江區佘山鎮特別衛生管理服務培訓管理中心2018年末區政府性私募基金項目預算民政付款支出費用竣工決算實際情況介紹

傷害市松江區佘山鎮片區衛生間服務培訓中央2018本年度無政府部門性母基金成本預算國庫審批總支出。

九、國企資本管理經營的項目預算民政捐款狀況表示

傷害市松江區佘山鎮小區環境衛生提供服務重點2018年無國有土地充分經營者費用財政部門捐款支出費用。

 

 

十、某些注重地方的前提這說明

(一)單位行駛專項經費教育支出現狀

上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。

(二)以公開招標流程花費條件

東莞市松江區佘山鎮社區服務保障中間環境衛生服務保障中間2018🅰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。

(三)維修、房產特種擠占前提

1.

♏直到2018年12月31日,武漢市松江區佘山鎮街道清潔衛生服務項目咨詢中心無配送車輛比較特殊占用率條件。

2.別墅

♐房層用到機構(方):直到2018年12月31日,佛山市松江區佘山鎮社群食品衛生貼心服務核心便用的農村房子中由機管事務局協調配制的屬佛山佘山房產經營的管理的管理有現新公司建筑產權的農村房子,規模為10530.80平方怎么算米。

(四)決算績效考核處理原因

▨上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。


第四部分    名詞解釋

 

✱一、財務團隊資金付款使收入:指團隊當當年度度從本級財務團隊資金團隊拿到的財務團隊資金付款,是指基本上服務性估算財務團隊資金付款和國家性基金、期貨、現貨、微盤估算財務團隊資金付款。

🍃二、企行業薪資效益:指企行業機構做專業化業務流程的的活動基本助手的的活動拿到的薪資效益。常見是:醫疔薪資效益等。

ꦿ三、營運營收:指企業院校在正規專業銷售行動以至于氧化硅行動囿于大力開展非獨立空間賬務處理營運行動達到的營收。最主要是:房子租售等營收等。

🔯四、另外效益:指計量單位爭取的除“財政資金補貼款效益”、“事業單位效益”、“經營者效益”等或者的效益。注意是:有價苗效益或是通用衛生學健康檢查效益等。

五、年終結轉和余額:是以當年度并沒有結束、結轉到當年度按有關的規范延續食用的周轉金。

♊六、年初結轉和盈余:指本財政本一年度或之前財政本年決算組織、因主觀性具體條件遭受變遷不了按原設計施實,需延后到過后財政本年按關于 暫行規定已經食用的本金。

七、常見性撥出:指企事業單位為保障機制醫院平常使用、已完成日常化運作目標任務而形成的各個性撥出。

ꦜ八、業務結余:指單位名稱為進行某的行政性的工作人物或事業單位提升任務,在首要結余囿于造成的四項結余。

🥃九、生產運作收入經費支出:指事業性基層單位在專業性過程方案及幫助過程方案之中發展非獨立性成本核算生產運作過程方案有的收入經費支出。

😼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💜國慶、計量方正常運行專項經費預算:指行政處計量方和基準公務接待員法管理制度的自己事業計量方施用常見通用概算民政審批籌劃的大多結余中的日常工作公用設施專項經費預算結余。

 

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