重慶市松江區小昆山市鎮片區衛生監督服務于心中
2019年末結算的時候
目 錄
首先組成部分 東莞市松江區小昆山市鎮社區健康健康精準服務主慨況
一、其主要崗位職責
二、組織如何設置
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、納入其他支出竣工決算總表
二、工資竣工決算表
三、結余結算的時候表
四、財政廳撥付凈收入總支出預算總表
五、應該公共服務成本預算財政資金撥付付出部門預算表
六、通常情況公共性估算不需要審批首要經費支出預算表
七、普遍共同工程預算財務審批“三公”勞務費及機構使用勞務費撥出部門預算表
八、政府辦公室性母基金成本預算財政廳撥付付出結算的時候表
九、資本流動負債狀況表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第4這部分 名稱回答
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、具體職能作用
🅷杭州市松江區小武漢鎮社群環衛產品質量中心的是杭州市松江區環衛建康醫學會會負責人的面層醫疔管理環衛培訓機構。主要主要職責是指添加小武漢地許多老百姓干部群眾常見醫疔管理產品質量及精準服務性環衛產品質量。
二、組織 布置
⭕上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
♒第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019第四季度創收費用部門預算總表
單位名稱:余萬元
個人收入 |
支出費用 |
||
樓盤 |
結算的時候數 |
該項目 |
竣工決算數 |
一、普通公用設施概算財政支出付款創收 |
3601.53 |
一、一般來說公共提供服務提供服務教育支出 |
|
二、政府機關性債券項目預算財務補貼款效益 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
三、上家補助費使收入 |
|
三、國家安全總支出 |
|
四、人事凈收入 |
5267.41 |
四、公眾防護開支 |
|
五、自主經營收錄 |
|
五、培養其他支出 |
|
六、復屬計量單位繳納盈利 |
|
六、生物學工藝開支 |
|
七、同一工資收入 |
234.16 |
七、文化課旅遊體育文化與媒體付出 |
|
|
|
八、世界有保障和找工作付出 |
434.29 |
|
|
九、食品衛生綠色撥出 |
7756.24 |
|
|
十、節電的環保費用支出 |
|
|
|
11、村鎮街道費用支出 |
|
|
|
12、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
十四、交通銀行運輸配送撥出 |
|
|
|
十四、資源共享堪探訊息等經費支出 |
|
|
|
15場、企業服務管理業等教育支出 |
|
|
|
第十六、網絡金融費用 |
|
|
|
十八、扶持另外東北部費用支出 |
|
|
|
十七、自然的資源英文海底氣象條件等總支出 |
|
|
|
十八、自建房后勤保障結余 |
117.03 |
|
|
二十二、糧油加工運輸存儲總支出 |
|
|
|
二五一、洪澇預治及應急處置控制經費支出 |
|
|
|
二12、一些花費 |
|
本年度創收累計 |
9103.10 |
上年收支合計數 |
8307.56 |
用衛生事業貨幣基金補回收支明細差額 |
|
余額分攤 |
749.52 |
月初結轉和余額 |
177.27 |
年初結轉和余額 |
223.29 |
總結 |
9280.37 |
共計 |
9280.37 |
2019本年薪資結算的時候表
機構:余萬元
產品 |
當年度效益加總 |
民政審批創收 |
上一級補助金創收 |
自己事業利潤 |
營運營收 |
付屬企業單位上交國家納入 |
其它年收入 |
||||
功能分類 |
課程英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
社會生活切實保障和求業撥出 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業計量單位計量單位離退休之 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業廠家離退休年齡 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政企業教育事業企業總體養老生活保費付費花費 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業有成公司職業化年金交費花費 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈健康的花費 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫學環衛學校 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務站衛生間企業 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
共公清潔衛生 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常共同安全衛生服務于 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理人事企事業編醫院 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的公司醫疔 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保駕護航花費 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革方案費用 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019本年撥出竣工決算表
機關單位:萬的大寫
業務 |
當年度教育支出總計 |
基本性總支出 |
創業項目收支 |
繳納上級領導撥出 |
營業撥出 |
對附設企業補貼撥出 |
||||
功能分類 |
管理費用標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中保護和出去上班撥出 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性工作基層單位離退休年齡 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業公司的離退居二線 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政方事業方方常規給養老人壽保險繳納費用花費 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業上政府部門職業的年金網上繳費其他支出 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生鍵康收支 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療設備環衛公司 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展平臺衛生情況組織機構 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務干凈 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公開衛生管理安全服務 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門參公的單位醫疔 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業公司醫療衛生 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房質量保障支出費用 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革創新收支 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019年中財政廳補貼款收入水平支出費用預算總表
院校:十萬
收入來源 |
性支出 |
||||
投資項目 |
竣工決算數 |
產品 |
總計 |
似的公共性工程預算不需要付款 |
相關部門性母基金概預算財務捐款 |
一、普遍服務性工程預算財政資金捐款 |
3601.53 |
一、基本上公益性功能撥出 |
|
|
|
二、政府部門性基金投資預算表財政支出撥付 |
|
二、外交政策花費 |
|
|
|
|
|
三、航空航天撥出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施穩定性支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學性技術工藝收支 |
|
|
|
|
|
七、人文精神市場體育課與傳媒廣告撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展保險和就業率其他支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、干凈衛生身體健康開支 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、高效的環保總支出 |
|
|
|
|
|
五一、新型農村社區服務中心收支 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、交行運載收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享探礦數據等結余 |
|
|
|
|
|
十六、商業性保障業等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融經濟性支出 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶其它的東北部收支 |
|
|
|
|
|
18、理所當然物資深海氣象學等性支出 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房保駕護航花費 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
二十五、油糧物質儲備量付出 |
|
|
|
|
|
二五一、洪澇治理及救急維護撥出 |
|
|
|
|
|
二十三、別經費支出 |
|
|
|
上年收錄累計 |
3601.53 |
上年花費預估合計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
年終財政資金審批結轉和余額 |
|
月底財政資金撥付結轉和節余 |
|
|
|
一、基本公共信息概預算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
二、國家性債卷費用預算不需要審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
3601.53 |
總金額 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019本年度通常公共性竣工決算財政性撥付支出費用竣工決算表
政府部門:上萬元
業務 |
總金額 |
基本的撥出 |
業務費用支出 |
|||
系統分類整理 會計分類編號 |
科目表品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化有效保障和工作性支出 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
財政事業廠家廠家離養老 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
行政單位名稱單位名稱離辭職 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業方職業角色年金付費費用支出 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
安全安全收支 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
基層人員醫療器械衛生監督機購 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
的城市區域安全組織 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
公眾環保 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
基本性公用設施干凈衛生保障 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
政府部門行業行業醫療管理 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的行業醫療保健 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
居住房保駕護航費用支出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
住宅改制教育支出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
房產房貸公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
總計 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019半年度一般的公眾費用財政局撥付常見收入支出部門預算表
機關單位:千元
項目 |
自動求和 |
工人勞務費 |
共用專項經費 |
||
國家經濟區分 會計科目代碼 |
課程種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪獎勵開支 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
大體的薪資 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
經費補助 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助款費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
工作績效薪水 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
企事業性機關單位事業性機關單位通常社區養老穩妥交費 |
|
|
|
301 |
09 |
職位年金納費 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
公司員工通常醫治安全納費 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療管理補助金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的發展有效保障了付款 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
往房公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一工薪發福利開支 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
商品價格和工作花費 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
辦工費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
彩印費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
資訊費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
辦手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
水電費 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
郵電局費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安管理方法費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
出差費 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公回國(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
電腦租費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型物料費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
申請渠道費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
總工會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
公務接待專車正常運行維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的交通網費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的貨品和服務的收支 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對個人賬戶和的家庭的補貼政策 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
私人種植業生產加工貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對人個和家人的補貼金 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
資產管理性開支 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
辦公裝修裝置購買 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
專門用機械置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息平臺網絡數據及app軟件添置更行 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛租賃租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
的交通費工具軟件采購 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和陳列方面品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的股本折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資源性花費 |
|
|
|
自動求和 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
2019半年度一般的公用設施概算民政審批“三公”資金及企事業單位啟用資金開支預算表
計量單位:余萬元
一般來說公共性決算財政部門補貼款“三公”資金投入 |
市直機關電腦運行 經費預算部門預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公回國 (境)費 |
公務活動專用車折舊費及運動費 |
公務客服客服費 |
|||||||||
小計 |
國家公務出行 購進費 |
公務接待買車 啟動費 |
||||||||||
工程預算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019一年度以政府性母基金工程預算財政廳付款費用支出 部門預算表
機關單位:千元
新項目 |
合計數 |
關鍵費用 |
產品性支出 |
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工作細分 題目識別碼 |
學科名字 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年債務負債率情形表 |
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合同額機構:萬的大寫 |
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數量 |
實用價值 |
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年終數 |
年尾數 |
年終數 |
年底數 |
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一、金融資產加總 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)流動性資產投資 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)比較固定財力 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
✅ 2.適用機器設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
ꦚ 至少:(1)車(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🎃 一樣 公務活動車輛 |
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🍨 衛生監督執法交警執法公務車 |
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ꦛ 獨特的正規專業技術使用車 |
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🌜 另外的出行用車 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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|
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
🅘 4.的一定財產 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
ꩵ 減:累積固定資產折舊及減值準備好 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)常年股份權成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)長年公司債券投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(五)開建工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(六)有形股本 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
ও 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)其它房產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈金融資產累計數 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、有關傷害市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
昆明市松江區小無錫鎮社區保障站衛生情況保障平臺2019﷽年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、針對北京市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
上年☂收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、有關于沈陽市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
當年度♋支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、對蘇州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
傷害市松江區小無錫鎮社區服務管理基地食品衛生服務管理基地2019🍌年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、關于幼兒園滬市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)應該公用項目預算不需要審批其他支出竣工決算總體目標情況
武漢市松江區小無錫鎮社區網站干凈衛生功能管理中心2019𝓰年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)普遍公共服務預預算財政廳撥付性支出預算組成環境
廣州市松江區小南通鎮社區提供服務站干凈衛生提供服務公司2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)一般來說通用工程預算財政預算撥付性支出部門預算實際上的情況
南京市松江區小常州鎮社區服務保障主食品衛生服務保障主2019ꦇ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🧔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2♕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3ཧ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4💜、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5😼、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6ꦫ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、關與深圳市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
武漢市松江區小無錫鎮社區服務性站衛生學服務性平臺2019🦩年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、🔯工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
ﷺ七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費收入支出財務補貼款收入支出部門預算總體性情況這說明。
武漢市松江區小常州鎮平臺健康工作中間2019🐻年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:✱因公回國(境)費由區外辦、區臺辦有擔當編制程序,并一致性三公開監督,本企事業單位從不另外再次三公開監督;新能量避免購入未完全買程序流程,國家公務車輛運用折舊費金費未運用;公務接待處接待處費普通公用預算表財政資金接待費未合理安排。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”經費預算民政捐款收支部門預算特定環境詳細說明。
西安市松江區小蘇州鎮居委會安全衛生功能重點2019全年度無“三公”勞務費財政性付款付出。
八、對傷害市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
ꦆ北京市松江區小南通鎮平臺衛生管理產品管理中心2019每年無政府部門性基金投資費用財政部門付款經費支出。
九、國有控股資本公司運營工程預算財政支出撥付時候說明怎么寫
濟南市松江區小常州鎮街道社區清潔服務于中央2019全年無國有企業資本營運概預算民政撥付結余。
十、的根本注意事項的具體情況講解
(一)機關單位運作勞務費經費支出前提
鄭州市松江區小無錫鎮平臺衛生間安全服務中2019全年有機物關行駛資金花費。
(二)政府機構的采購收支問題
東莞市松江區小南通鎮片區安全衛生售后服務學校2019💯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)車子、快裝非常規被占現狀
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算業績考核的管理情況發生
🍸上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
🍌一、不需要估算捐款收入水平:指企業當半年度度從本級不需要估算部門確認的不需要估算捐款,分為通常情況公共服務估算不需要估算捐款和國家性基金、期貨、現貨、微盤估算不需要估算捐款。
🐷二、事業上的上的盈利來源:指事業上的上的部門進行正規專業國際業務生活舉例外掛生活擁有的盈利來源。最主要是:社區醫療盈利來源、公共性干凈盈利來源等。
三、生意盈利:指人事企業單位在專注業務部門行為基本配套行為外大力開展非獨自歸集生意行為爭取的盈利。
💝四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、年終結轉和節余:就是指上一年度暫時無法做完、結轉到上年按管于法律規定仍然安全使用的費用。
ꦰ六、歲末結轉和余額:指上全年或十年前全年估算準備、因事實生活條件引發變化不了按原全年計劃制定一個,需延緩到過后全年按關與要求持續使用的的經濟。
꧃七、關鍵教育費用:指院校為切實保障構造正常的持續運行、完成級任務基本工作的級任務而引發的四項教育費用。
🦩八、內容性費用付出 :指行業為完整當前的行政機關做工作每日任務或教育事業進展指標,在主要性費用付出 后發生的的每一項性費用付出 。
ꦆ九、管理教育支出費用:指視野工作單位在專門行動及輔助行動外面搞好非獨有測算管理行動時有發生的教育支出費用。
𒆙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♊十一月、部門行駛事業費:指不需要基層方和參考公務活動員法的管理的事業基層方施用大部分公共服務估算不需要付款計劃的最基本性開支中的日常的通用事業費性開支。