南京市松江區泖港鎮區域衛生管理服務培訓重心
2018第四季度個部門結算的時候
目 錄
首一部分 昆明市松江區泖港鎮社區環境衛生環境衛生產品主情況
一、包括職責范圍
二、裝置設置
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、年收入付出竣工決算總表
二、收錄竣工決算表
三、支出費用部門預算表
四、民政撥付年收入經費支出預算總表
五、一樣公眾成本預算財政性捐款花費部門預算表
六、應該通用項目預算民政補貼款基本的經費支出結算的時候表
七、一般來說服務性結算的時候民政撥付“三公”事業費及機構啟動事業費付出結算的時候表
八、以政府性理財產品預算表財政廳捐款費用支出 預算表
九、金融資產負債率具體情況報告
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第4位置 代詞理解
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、常見功能
🀅泖港鎮平臺食品環境環境衛生間功能主都是所集醫遼、防止、調理、康復護理、健康保健培訓和預計懷孕技巧指導意見為分立式的關鍵平臺醫遼食品環境環境衛生間功能培訓機構。主坐落松江區南部等地,南鄰金山里朱涇鎮,主分擔著泖港鎮的關鍵醫遼、公眾食品環境環境衛生間和平臺食品環境環境衛生間功能工做。
二、組織 設備
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個獨立設置企業,分為:🅺行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018半年度收入水平結余部門預算總表
機構:十萬
薪資收入 |
教育支出 |
||
頂目 |
預算數 |
好項目 |
部門預算數 |
一、財政部門審批凈收入 |
3,991.47 |
一、通常情況下公共信息功能收支 |
|
至少:縣政府性資金預算表財政支出審批 |
|
二、外交政策總支出 |
|
二、上一級補貼費盈利 |
|
三、防御收入支出 |
|
三、企事業薪資 |
4,715.75 |
四、共公健康安全收入支出 |
|
四、自主經營效益 |
|
五、教育學校結余 |
5.32 |
五、付屬方繳納個人收入 |
|
六、科學的的技術開支 |
|
六、另一個收益 |
405.80 |
七、傳統藝術體育足球與影視傳媒費用支出 |
|
|
|
八、世界 的保障和求業撥出 |
26.97 |
|
|
九、醫療器械衛生間與計劃怎么寫二孩費用支出 |
9,079.37 |
|
|
十、節省環保健康結余 |
|
|
|
十一國慶、新型農村街道社區費用 |
|
|
|
十三、農業和林業水開支 |
|
|
|
13、客運運輸業教育支出 |
|
|
|
十四、資源英文勘測信息內容等費用 |
|
|
|
第十五、商業地產安全服務行業等經費支出 |
|
|
|
第十六、金融創新總支出 |
|
|
|
十八、支援另一沿海地區經費支出 |
|
|
|
十七、土地資源海洋環境氣象學等支出費用 |
|
|
|
19、房屋維護其他支出 |
5.26 |
|
|
二是、油糧工程材料存量結余 |
|
|
|
二11、別支出費用 |
|
本年度純收入預估合計 |
9,113.02 |
當年度結余累計 |
9,116.92 |
用自己事業債券補充出入差額 |
116.59 |
節余都分配好 |
116.89 |
期初結轉和節余 |
4.20 |
年尾結轉和節余 |
|
總結 |
9,233.81 |
合計 |
9,233.81 |
2018月度創收預算表
單位名稱:萬是
工作 |
本年度收入來源總計 |
財政預算捐款利潤 |
上級部門補貼申請書營收 |
事業性創收 |
開工資收入 |
附設組織上交利潤 |
各種收入來源 |
||||
功能分類 |
科目表分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9,113.02 |
3,991.47 |
|
4,715.75 |
|
0.00 |
405.80 |
|
205 |
|
|
教育學校費用支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
護理進修及培訓學習 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培圳收入支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會發展服務和大學生就業撥出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政部門人事公司的離退休工資 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
視野基層單位離退居二線 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
企參公企業參公企業主要社區養老穩妥付款開支 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關創業標準職業年金交款費用支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫治清潔衛生與進度表計生花費 |
9,075.47 |
3,953.92 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
|
面層醫遼環衛貸款機構 |
8,353.49 |
3,231.95 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城社區居委會清潔學校 |
8,349.40 |
3,227.86 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
09 |
某個基本治療衛生間中介機構費用 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公開衛生學 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
常見共同安全衛生售后服務 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
財政衛生事業企業醫療設備 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心公司醫療機構 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
商品房質量保障開支 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公寓房創新總支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年終收入支出預算表
院校:萬美金
樓盤 |
當年度總支出累計數 |
通常撥出 |
活動撥出 |
上交上家結余 |
生產經營開支 |
對付屬基層單位補貼金支出費用 |
||||
功能分類 |
會計分類名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9,116.92 |
8,729.94 |
386.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養費用支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
進修學校及指導 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
技能培訓花費 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會的保險和就業問題花費 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政機關企事業企事編離退體 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業廠家廠家離退職 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上企業基本的養老生活保險行業交費收支 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機關公司事業有成公司專職年金交款其他支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫學安全衛生與工作計劃生肓開支 |
9,079.37 |
8,697.72 |
381.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫疔衛生間學校 |
8,240.80 |
7,899.99 |
340.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市社區健康健康中介機構 |
8,236.71 |
7,899.99 |
336.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
其它的基層組織治療健康學校收入支出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公眾清潔 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公開干凈衛生服務質量 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政性企業發展廠家醫藥 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業機構診療 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
公寓房有效保障總支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改制性支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年末財政支出費用補貼款使收入支出費用預算總表
的單位:億元
收錄 |
結余 |
||||
好項目 |
結算的時候數 |
投資項目 |
總金額 |
般公共性預算表財政預算捐款 |
政府辦公室性投資基金概算國庫捐款 |
一、通常情況下公益性民政預算民政補貼款 |
3,991.47 |
一、一半公共提供服務提供服務費用支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性基金投資工程預算財政性捐款 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機收支 |
|
|
|
|
|
四、共公應急其他支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導其他支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
六、科學性科技其他支出 |
|
|
|
|
|
七、學歷體育健康與新傳媒教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上有效保障和大學生就業開支 |
26.97 |
26.97 |
|
|
|
九、醫院干凈與項目生肓撥出 |
3,953.92 |
3,953.92 |
|
|
|
十、高效環保節能收支 |
|
|
|
|
|
五一、縣域社區居委會教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通網輸送收支 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源探勘訊息等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、行業提供酒店業等撥出 |
|
|
|
|
|
16、財務經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助別地域費用 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源海洋資源氣象臺等總支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅保障措施支出費用 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
二十五、調味品東西存儲支出費用 |
|
|
|
|
|
二國慶、另一花費 |
|
|
|
上年薪資收入累計數 |
3,991.47 |
當年度其他支出預估合計 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
月初財政廳撥付結轉和節余 |
|
年底財政廳付款結轉和余額 |
|
|
|
通常公眾概算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
政府部性投資基金決算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3,991.47 |
總金額 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
2018年度目標一樣 公共信息預部門預算財政性支出捐款性支出部門預算表
企業:億元
工作 |
累計數 |
最基本收入支出 |
好項目結余 |
|||
功用定義 課程和科目編寫代碼 |
管理費用名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校費用支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
|
培訓課及培訓課 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
03 |
培訓課收入支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
208 |
|
|
社交切實保障和就業創業收入支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上標準離養老 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
危險機關人事標準一般養老院商業保險交款結余 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
工商登記事業標準標準職業年金付費撥出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
210 |
|
|
醫藥衛生監督與進度表二孩教育支出 |
3,953.92 |
3,572.26 |
381.66 |
210 |
03 |
|
基層組織醫療設備干凈衛生醫院 |
3,231.95 |
2,891.13 |
340.81 |
210 |
03 |
01 |
縣城社區服務中心衛生管理醫療機構 |
3,227.86 |
2,891.13 |
336.72 |
210 |
03 |
09 |
同一基層人員整形衛生情況公司費用支出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生情況 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
04 |
08 |
大致共公環衛服務管理 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
11 |
|
行政處衛生事業企公務員醫治 |
175.83 |
175.83 |
|
210 |
11 |
02 |
視野政府部門醫遼 |
175.83 |
175.83 |
|
221 |
|
|
住宅服務保障收支 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
|
房間機構改革其他支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
總金額 |
3,991.47 |
3,604.49 |
386.98 |
2018每年普遍公眾預竣工決算財政性撥付常見付出竣工決算表
機構:上萬元
內容 |
總金額 |
工作人員預備費 |
公共事業費 |
||
市場經濟總類 課目代碼 |
專業科目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪最新福利經費支出 |
3,463.38 |
3,463.38 |
|
301 |
01 |
一般公司 |
405.84 |
405.84 |
|
301 |
02 |
政府補貼政府補貼 |
238.12 |
238.12 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜政府補貼費 |
125.24 |
125.24 |
|
301 |
07 |
工作績效公司 |
1,313.23 |
1,313.23 |
|
301 |
08 |
行政標準事業心標準核心養老人壽保險人壽保費 |
19.26 |
19.26 |
|
301 |
09 |
角色年金激費 |
7.71 |
7.71 |
|
301 |
10 |
教工核心醫疔商業險激費 |
175.83 |
175.83 |
|
301 |
11 |
因公員醫院補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
的時代的保障付費 |
31.91 |
31.91 |
|
301 |
13 |
房產北京公積金 |
5.26 |
5.26 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何月薪發福利收支 |
1,140.98 |
1,140.98 |
|
302 |
|
設備和服務項目其他支出 |
141.11 |
|
141.11 |
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理公司服務服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬物料費 |
139.34 |
|
139.34 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待買車程序運行養護費 |
1.65 |
|
1.65 |
302 |
39 |
其余交通運輸成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展花費 |
|
|
|
302 |
99 |
各種物品和服務的費用 |
|
|
|
303 |
|
對每個人和工作環境的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
社區住院費用津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
個草業生產的補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的一個人和家里的補帖其他支出 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
工作系統新購 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型設施購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息手機網絡及應用添置更換 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛租賃購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些道路交通專用工具新購 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣財力購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
某些基金性撥出 |
|
|
|
累計數 |
3,604.49 |
3463.38 |
141.11 |
2018一年度通常情況下通用項目預算國庫撥付“三公”資金及市直機關電腦運行資金費用預算表
部門:千元
一般來說公共性概算財政預算補貼款“三公”經費預算 |
危險機關運作 資金投入竣工決算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出境 (境)費 |
公務接待車輛購買及電腦運行費 |
國家公務接待客人費 |
|||||||||
小計 |
公務接待出行 購買費 |
公務接待專車 程序運行費 |
||||||||||
決算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
2018季度政府機構性投資基金預算表財政部門撥付支出費用部門預算表
方:萬多
樓盤 |
總金額 |
常見結余 |
建設項目其他支出 |
|||
功能模塊歸類 課程和科目簡碼 |
課程和科目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
合計數 |
|
|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中固定資產資產負債情況表 |
||||
|
|
限額基層單位:千元 |
||
|
人數 |
商業價值 |
||
本年數 |
年底數 |
年末數 |
半年度數 |
|
一、金融資產總金額 |
—— |
—— |
5191.38 |
5351.32 |
(一)傳播資產投資 |
—— |
—— |
2363.96 |
2309.20 |
(二)固定不動資本 |
—— |
—— |
2827.42 |
3042.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
💟 大部分因公車輛租賃 |
|
|
|
|
ꦍ 行政執法值勤買車 |
|
|
|
|
🌞 特中專業的水平專用車 |
|
|
|
|
ಌ 許多私車 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.80 |
𝓰 4.某些固定不變基金 |
—— |
—— |
1804.11 |
1859.01 |
🍨 減:累積折舊費用及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長年投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建工程建筑 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型資產投資 |
—— |
—— |
|
|
𒐪 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它的資金 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總金額 |
—— |
—— |
426.02 |
379.98 |
三、凈資源總金額 |
—— |
—— |
4765.36 |
4971.34 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、有關于西安市松江區泖港鎮街道社區清潔服務的中心點2018月度效益經費支出部門預算總的情況說明怎么寫
成都市松江區泖港鎮居委干凈衛生服務的基地2018ꦑ年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,專科門診問診接待量比前年不斷提高,放射性藥品等公共接待費不斷提高。
二、關與西安市松江區泖港鎮居委會食品衛生的服務服務公司2018當年度營收預算原因解釋
當年度𝕴收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。
三、有關于北京市松江區泖港鎮社區安全服務中環保安全服務中2018本年度付出部門預算條件說明怎么寫
上年♚支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。
四、針對東莞市松江區泖港鎮街道食品衛生功能中心點2018全年度不需要補貼款盈利開支總體布局事情闡明
北京市松江區泖港鎮居委安全功能心中2018൲年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
五、關與濟南市松江區泖港鎮區域安全衛生提供服務平臺2018月度般公共性費用民政撥付性支出部門預算情況發生說明怎么寫
(一)般公共服務概預算不需要審批總支出部門預算總體設計條件
昆明市松江區泖港鎮社區衛生服務的監督衛生監督服務的管理中心2018☂年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
(二)尋常公用項目預算財政性支出捐款性支出預算形式的情況
北京市松江區泖港鎮區域衛生學業務服務點2018🎀年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。
(三)基本公共性財政預算預算財政預算撥付費用結算的時候具體化實際情況
滬市松江區泖港鎮街道辦事處環保業務中2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🎐、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🎶、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。
3꧋、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🔥、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5𒆙、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6🐬、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。
7๊、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
ꦅ七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費付出財政局捐款付出竣工決算總體目標情況代表。
沈陽市松江區泖港鎮街道辦事處食品衛生保障管理中心2018🦄年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2018ꦚ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。
(二)“三公”專項經費財政資金付款付出部門預算實際的的情況闡述。
2018✤年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🎃公務活動使用車作業服務器維護經費支出1.65余萬元。主要是代替設備汽油處理商業險等。2018年,佛山市松江區泖港鎮社區貼心服務服務公司衛生間貼心服務服務公司成本財務審批的公務活動用車的享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、光于重慶市松江區泖港鎮街道社區保障監督保障重心2018全年度當地政府性私募基金估算民政審批費用支出 竣工決算現象說明怎么寫
南京市松江區泖港鎮片區衛生學的服務中2018一年度無縣政府性基金投資預算表國庫撥付教育支出。
九、國企充分運營工程預算財政資金付款原因講解
杭州市松江區泖港鎮區域衛生防疫的服務公司點2018年終無國家股投資者生產經營工程預算國庫審批撥出。
十、的至關重要議題的條件闡述
(一)危險機關運營資金投入總支出情形
武漢市松江區泖港鎮社區衛生服務性學衛生學服務性機構2018每年硅化物關運轉勞務費其他支出。
(二)中央政府購置費用支出 問題
廣州市松江區泖港鎮社區工作中心局安全工作中心局2018🎃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。
2018ꩲ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)設備、房屋建筑特異使用率情況下
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算績效考評方法癥狀
✱上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018當年度做的績效測評測評的項目6個ꦉ,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
෴一、財務支出監管部門補貼款盈利:指公司上年從本級財務支出監管部門監管部門提供的財務支出監管部門補貼款,包涵普通公益性費用財務支出監管部門補貼款和政府部門性資金費用財務支出監管部門補貼款。
ꦺ二、環保事業有成營收:指環保事業有成組織大力開展專業的業務部活動簡答手游輔助活動認定的營收。核心是:醫療機構營收、公眾環保營收等。
ℱ三、操作效益:指衛生事業企業在專業化金融業務促銷運動還有其引導促銷運動模版積極開展非單獨的計算成本操作促銷運動選取的效益。
💎四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、年末結轉和盈余:意指當年度尚無完整、結轉到年初按有觀歸定立刻選擇的金額。
💯六、半第四季度結轉和余額:指當第四季度度或此前第四季度財政預算安裝、因主客觀狀態發現發展不能按原計劃怎么寫具體實施,需延遲時間到日后第四季度按相關的標準馬上選擇的本金。
七、常規收入結余:指計量單位為擔保系統正常的在運轉、完全生活級任務級任務而進行的每一項收入結余。
ꦬ八、活動撥出:指院校為搞定既定的行政訴訟工作中人物或人事發展進步學習目標,在幾乎撥出后引發的哪項撥出。
꧂九、生產銷售經營經費花費:指事業心機關單位在技術話動及配套話動本身開展業務非獨有核算成本生產銷售經營話動遭受的經費花費。
🅠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌱十一國慶、行政部門公司的加載資金投入:指行政部門公司的和基準公務活動員法管理系統的人事公司的利用首要上公益性費用預算財政預算捐款籌劃的首要開支中的日常生活公供資金投入開支。