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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布信息期限:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區泖港鎮平臺安全提供服務公司

2019第四季度部門預算

 


目  錄

 

首要區域 蘇州市松江區泖港鎮社區網站干凈服務保障管理中心概述

一、其主要崗位職責

二、結構設置

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、薪資收入支出竣工決算總表

二、收益竣工決算表

三、性支出結算的時候表

四、財政性審批創收結余預算總表

五、尋常公用設施費用預算民政捐款費用部門預算表

六、一樣共同費用財政局捐款大致付出預算表

七、一般的公共性概算財政局補貼款“三公”專項資金投入及企事業單位運動專項資金投入結余竣工決算表

八、部門性債卷概預算財政部門付款收支竣工決算表

九、股本資產負債具體情況報告

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第4位置 代詞理解


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、關鍵職權

🐭泖港鎮特別售后功能項目管理平臺局身體售后功能項目管理平臺局是所集醫用功能項目、治療、調養、復原、身體育兒教育和打算生孩枝術指導意見為合二為一的面層特別售后功能項目管理平臺局醫用功能項目身體售后功能項目貸款機構。主局坐落于松江區東北部,南鄰金山區地帶朱涇鎮,主局擔責著泖港鎮的通常醫用功能項目、公開身體和特別售后功能項目管理平臺局身體售后功能項目工做。

二、醫院快速設置

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個設有裝置,包擴:💛行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019季度凈收入撥出部門預算總表

計量單位:萬美元

創收

付出

業務

預算數

建設項目

結算的時候數

一、一般的公眾預決算國庫捐款利潤

4819.34

一、基本上公共信息提供服務撥出

 

二、地方政府性基金投資預算表財政部門補貼款凈收入

 

二、外交政策開支

 

三、領導津貼收入來源

 

三、國家安全收支

 

四、事業發展工資

5193.34

四、公眾健康撥出

 

五、自主經營工資收入

 

五、培養花費

6.72

六、加盟計量單位繳納收入來源

 

六、學科方法費用

 

七、同一薪水

99.66

七、民族文化游玩體育競技與文化傳播收支

 

 

 

八、市場經濟質量保障和就業機會結余

538.36

 

 

九、的健康的健康結余

9003.94

 

 

十、節水節能支出費用

 

 

 

國慶、村鎮建設居委收入支出

 

 

 

十三、農業和林業水費用

 

 

 

十四、交通線車輛花費

 

 

 

十四、資原地質勘察圖片信息等經費支出

 

 

 

十六、商業保障保障業等開支

 

 

 

第十五、網絡金融撥出

 

 

 

十八、救助其他區域費用

 

 

 

二十、自然環境資源量浮游生物氣象站等撥出

 

 

 

十八、租賃房得到保障花費

144.48

 

 

二十五、調味品廢舊物資收儲性支出

 

 

 

二十一月、自然災害有效預防及應激治理性支出

 

 

 

二12、另外的收支

 

本年度盈利合計數

10112.34

年初開支加總

9693.51

用人事貨幣基金處理收入支出表差額

 

余額分銷

414.59

年終結轉和節余

 

年終結轉和盈余

4.24

總結

10112.34

總共

10112.34


2019每年收入水平竣工決算表

機構:來萬

新項目

年初薪水累計

財政資金撥付收入水平

上家補帖營收

事業單位純收入

開盈利

附屬醫院公司上交薪資

別的使收入

功能分類
科目編碼

科目表名字大全

自動求和

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

文化藝術培訓收支

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

進修學校及培訓班

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

培訓學校付出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會生活質量保障和就業形勢收支

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

政府部門行業廠家離退居二線

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

衛生事業部門離退體

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關自己事業行業自己事業行業最基本社會養老穩定穩定繳納支出費用

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

政府機關企業行業行業年金交款其他支出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生綠色其他支出

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

底層醫療服務衛生間平臺

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

地方街道辦事處安全組織機構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

通用衛生防疫

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

基本性公共性食品衛生服務質量

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

重點公眾衛生學專項整治

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理教育事業編制名稱醫遼

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

事業發展院校醫疔

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

房產的保障付出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

住宅房改變性支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

住宅個人公積金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019第四季度收入支出部門預算表

單位名稱:余萬元

活動

年初收支累計數

基本上收支

樓盤性支出

繳納上一級開支

營運收入支出

對附屬醫院企業津貼收入支出

功能分類
科目編碼

項目命名

總計

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

教導經費支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

護理進修及培訓班

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

陪訓撥出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社交安全保障和就業問題經費支出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性事業有成企業離退休工資

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

企業的單位離退職

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關事業政府部門最基本健康養老穩妥繳納費用費用

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

機關標準事業標準職業選擇年金手機繳費費用支出

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督健康生活支出費用

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

基層醫院醫疔清潔結構

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

省份平臺衛生情況部門

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公用干凈衛生

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

常規公用干凈衛生產品

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

重點公用環境衛生自查自糾

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政處企事業部門醫院

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

事業上的企業治療

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

房屋維護總支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

房間創新性支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

公寓房北京公積金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年末財政資金捐款工資收入經費支出部門預算總表

廠家:百萬元

創收

支出費用

產品

竣工決算數

工程項目

總計

通常情況下公開費用預算財務補貼款

相關部門性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政預算付款

一、正常公共信息不需要預算不需要補貼款

4819.34 

一、通常公益性服務項目性支出

 

 

 

二、當地政府性理財產品費用預算不需要付款

 

二、外交史性支出

 

 

 

 

 

三、國家安全性支出

 

 

 

 

 

四、公共性人身安全付出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育撥出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、學科新技術費用支出

 

 

 

 

 

七、企業文化與旅游酒店體育文化與山東新農商軟件科技有限公司收支

 

 

 

 

 

八、社會性基本保障和專業教育付出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、清潔衛生營養付出

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、工業節能節能教育支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化平臺費用支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水其他支出

 

 

 

 

 

十五、交通網配送結余

 

 

 

 

 

十四、資源的堪探圖片信息等結余

 

 

 

 

 

第十六、商業運作服務業等支出費用

 

 

 

 

 

第十六、財務性支出

 

 

 

 

 

十八、救助別的各地花費

 

 

 

 

 

18、理所當然資源性海上景象等撥出

 

 

 

 

 

黨的十九、商品房后勤保障費用

144.48 

144.48 

 

 

 

二是、糧油食品工程設備與物資的自給率撥出

 

 

 

 

 

二十一月、災情生物防治及應急處置控制支出費用

 

 

 

 

 

二第十二、其它花費

 

 

 

年初純收入累計數

4819.34 

上年付出預估合計

4815.09 

4815.09 

 

今年初財政資金付款結轉和余額

 

半年度財政預算付款結轉和盈余

4.24 

4.24 

 

一、尋常公共性工程預算民政捐款

 

 

 

 

 

二、縣政府性債券預決算財政局補貼款

 

 

 

 

 

總額

4819.34 

合計

4819.34 

4819.34 

 

 


2019全年度一般的公共信息預竣工決算財政資金付款撥出竣工決算表

基層單位:萬多

該項目

累計數

關鍵教育支出

產品經費支出

功用分為

會計科目商品編碼

學科公司名稱

205

 

 

培育支出費用

6.72

 

6.72

205

08

 

專科護士學習及學習

6.72

 

6.72

205

08

03

技能培訓收支

6.72

 

6.72

208

 

 

社會生活保險和工作費用

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政事務事業上的公司離養老

178.34

178.34

 

208

05

02 

企事業行業離退居二線

15.14

15.14

 

208

05

06

工商登記人事企業新職業年金激費開支

163.20

163.20

 

210

 

 

衛生間的健康性支出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基礎社區衛生系統間機購

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

城區街道社區安全構造

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

共同衛生管理

816.31

772.91

43.40

210

04

08

總體公用清潔服務管理

806.61

772.91

33.70

210

04

09

非常大的公共服務安全衛生專項督查

9.70

 

9.70

221

 

 

公寓房保護費用支出

144.48

144.48

 

221

02 

 

房屋深化改革收入支出

144.48

144.48

 

221

02 

01 

住宅社保公積金

144.48

144.48

 

累計

4815.09

4395.32

419.77

 


2019每年一般的公共服務概預算財政局撥付基本性性支出結算的時候表

  機構:萬美元

內容

累計數

職工接待費

公供資金

城市發展細分

幾個會計科目簡碼

課目名字

301

 

很大打工族薪資褔利收支

4143.78

4143.78

 

301

01

  根本工資收入

645.71

645.71

 

301

02

  津貼費補貼費

231.09

231.09

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  膳食補帖費

185.48

185.48

 

301

07

  績效評價員工工資

1458.86

1458.86

 

301

08

部門創業行業通常養老服務保險金交款

 

 

 

301

09

職業選擇年金付款

163.20

163.20

 

301

10

教職工根本醫療衛生穩妥手機繳費

 

 

 

301

11

國家事業編制醫療管理補貼申請書網上繳費

 

 

 

301

12

其它市場經濟基本保障繳納

35.20

35.20

 

301

13

公房北京公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  另一個工薪社會福利費用支出

1279.75

1279.75

 

302

 

設備和保障教育支出

241.38

 

241.38

302

01

  辦公區費

1.39

 

1.39

302

02

  印刷版費

2.40

 

2.40

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

2.54

 

2.54

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業管理方法公司管理方法費

66.50

 

66.50

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)費

 

 

 

302

13

  維護(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  培順費

 

 

 

302

17

  公務活動接待室費

 

 

 

302

18

  常用建材費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專用型然料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  請求項目費

 

 

 

302

28

  商會事業費

 

 

 

302

29

  員工福利費

35.65

 

35.65

302

31

  公務接待出行作業定期維護費

3.93

 

3.93

302

39

  別交通線資金

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及擴展費用的

 

 

 

302

99

  另外的商品是和功能撥出

26.53

 

26.53

303

 

對他人和家里的補助金

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  日子補貼

 

 

 

303

07

  醫藥費補貼政策

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

個體戶農耕生產方式補貼政策

 

 

 

303

99

  其他對他人和人的補貼金

1.94

1.94

 

310

 

資本管理性經費支出

1.61

 

1.61

310

02

  商務辦公機械設備購進

1.61

 

1.61

310

03

  專用機器購置費

 

 

 

310

07

  圖片信息互聯網及APP采購升級更新

 

 

 

310

13

  因公租車租賃費

 

 

 

310

19

  任何道路交通用具租賃費

 

 

 

310

21

  文化遺產和創意陳列品購置費

 

 

 

310

22

  隱匿資產投資置辦

 

 

 

310

99

  各種基金性撥出

 

 

 

總計

4395.32

4152.33

242.99

 


🦩2019本年一半公用設施費用預算財政資金撥付“三公”勞務費經費支出及政府機關加載勞務費經費支出經費支出結算的時候表

基層單位:十萬

一樣公益性概預算財政局審批“三公”金費

企事業單位電腦運行

資金投入結算的時候數

自動求和

因公出國留學

(境)費

公務接待小二租車采購及執行費

因公到訪費

小計

因公私家車

折舊費費

國家公務小二租車

使用費

成本預算數

部門預算數

預算表數

竣工決算數

預算表數

部門預算數

費用預算數

部門預算數

預決算數

部門預算數

預決算數

預算數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019財政預算年度地方政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政預算付款收支竣工決算表

公司的:萬多

新項目

總金額

基本性其他支出

產品總支出

功效定義

會計分類數字

管理費用稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度房產債務問題表

 

 

刷卡金額企事業單位:來萬

 

總數量

市場價值

月初數

年底數

期初數

年初數

一、資金總金額

——

——

3671.76

4094.16

   (一)傳遞股本

——

——

2309.20

2708.16

   (二)固定的固定資產原值

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

𒊎                2.代用專用設備(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

💜                     這之中:(1)行駛(輛)

1

1

19.51

19.51

♒                                 應該公務接待出行

 

 

 

 

🏅                                 辦案交警執法私家車

 

 

 

 

ꦛ                                 特種工藝專業的技木車輛使用

 

 

 

 

♐                                 其它車輛

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

💙               4.許多一定資本

——

——

185.55

147.31

ཧ        減:累記攤銷及減值需備

——

——

1679.57

1873.79

   (三)持久股份投入資金

——

——

 

 

   (四)長期的公司債投資者

——

——

 

 

   (五)在修建工作

——

——

 

 

   (六)無形中財產

——

——

 

21.79

🃏        減:當年度攤銷

——

——

 

0.73

   (七)任何股本

——

——

 

 

二、資產負債加總

——

——

379.98

555.46

三、凈債務自動求和

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、關于幼兒園西安市松江區泖港鎮區域食品衛生工作公司2019財政年度納入支出費用竣工決算總體性實際情況表明

傷害市松江區泖港鎮居委環衛服務管理中間2019▨年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、更多重慶市松江區泖港鎮社區清潔衛生清潔衛生售后服務重點2019當年度薪水部門預算環境這說明

年初🌳收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、關與北京市松江區泖港鎮平臺衛生學功能中間2019季度支出費用結算的時候情況報告證明

當年度🔜支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、關羽濟南市松江區泖港鎮街道辦衛生防疫服務中央2019本年財政廳付款營收收入支出總體設計的說明書怎么寫

天津市松江區泖港鎮社區網站清潔衛生貼心服務主2019🎉年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、對於廣州市松江區泖港鎮街道干凈服務性咨詢中心2019年中似的公共服務費用財政性撥付付出結算的時候癥狀表示

(一)應該公共信息成本預算財政局付款教育支出竣工決算綜合性實際情況

沈陽市松江區泖港鎮片區干凈衛生服務于管理中心2019𒐪年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)大部分公共性概預算財政開支撥付開支部門預算機構條件

沈陽市松江區泖港鎮居委會干凈衛生服務管理中心點2019🐽年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)般共公財政預算預算財政預算捐款經費支出竣工決算詳細環境

重慶市松江區泖港鎮街道辦事處食品衛生售后服務重心2019💛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1ꦫ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2🐟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3🌜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4🌌、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5🎉、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6ꦺ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7🥂、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、有關蘇州市松江區泖港鎮社區網站環保精準服務核心2019年差不多公用項目預算財務捐款差不多其他支出預算的情況說明書書

北京市松江區泖港鎮居委會清潔衛生精準服務基地2019ℱ年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1𝔉、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2ไ、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

🧸七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政資金捐款支出費用結算的時候總的情況下就說明。

杭州市松江區泖港鎮社區售后服務核心安全售后服務核心2019🍎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019🍒年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”費用財政部門捐款性支出預算到底情況下這說明。

2019ಌ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。成本項目主要包括無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

ꦍ公務活動私車啟動運維花費3.93萬的大寫。通常用以小車用油、修補、商業保險等。2019年,深圳市松江區泖港鎮小區衛生監督提供服務中支出國庫付款的因公租車保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、針對西安市松江區泖港鎮街道社區衛生服務質量間服務質量管理中心2019年度目標政府部門性理財產品財政部門預算財政部門補貼款撥出竣工決算狀態這說明

♓廣州市松江區泖港鎮社區居委會安全衛生服務保障服務網2019當年度無鎮政府性貨幣基金費用財政局撥付結余。

九、國家資本經營者成本預算財政資金審批實際申請報告書怎么寫

佛山市松江區泖港鎮社區網站安全服務項目重心2019年無國有控股資源加盟成本預算國庫付款支出費用。

十、其他的關鍵性地方的事情詳細說明

(一)危險機關操作金費總支出現狀

北京市松江區泖港鎮小區健康服務于中2019一年度有機關電腦運行預備費費用支出 。

(二)區政府采購項目管理經費支出情況發生

重慶市🔯松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)機動車輛、房比較特殊占據情況報告

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算業績考核管理制度條件

🐭上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🍨一、財政預算部門資金局估算撥付薪資:指公司年初度從本級財政預算部門資金局估算部位爭取的財政預算部門資金局估算撥付,比如一樣公共服務估算財政預算部門資金局估算撥付和人民政府性債卷估算財政預算部門資金局估算撥付。

二、創業發展工資收入來源:指創業發展標準進行職業銷售活動舉例說明輔助軟件活動拿得的工資收入來源。

ಌ三、開薪水:指事業上企事業單位編制在非常專業金融產品過程以至于配套過程認知能力開發非自由成本計算開過程達成的薪水。

♊四、同一營收水平:指組織獲取的除“財務捐款營收水平”、“事業心營收水平”、“生產經營營收水平”等之外的營收水平。

五、今年初結轉和盈余:就是指上一年度無權完成任務、結轉到上年按有關中規定馬上利用的本金。

෴六、歲末結轉和余額:指上年或很久以前年項目預算合理安排、因客觀性前提造成轉化時未按原設計推進,需超時到的時候年按有觀要求繼讀選用的本金。

七、首要付出:指部門為基本保障設備普通運作、完全每天上班重任而發生的多種付出。

💫八、項目流程結余:指標準為進行相應的人事部門運轉日常任務或事業心趨勢對方,在主要結余后形成的四項結余。

🍃九、加盟經費付出:指企業廠家在靠譜主題營銷活動內容及幫助主題營銷活動內容之上深入推進非獨立空間統計加盟主題營銷活動內容再次發生的經費付出。

ജ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔯十一月、機構執行接待費:指人事部門政府部門和符合因公員法操作的事業政府部門政府部門食用般公益性預算表民政撥付合理安排的通常性支出費用中的日常生活共公接待費性支出費用。

 

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