蘇州市松江區石湖蕩鎮街道衛生學保障平臺
2018年部位結算的時候
目 錄
1、大部分 東莞市松江區石湖蕩鎮社群安全衛生功能平臺概貌
一、包括職權
二、組織 放置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、使收入收支預算總表
二、薪資收入部門預算表
三、開支結算的時候表
四、財務審批使收入收入支出部門預算總表
五、普遍公眾概算民政補貼款教育支出部門預算表
六、尋常公用設施預部門預算民政補貼款幾乎經費支出部門預算表
七、普遍公共服務概預算財政性付款“三公”預備費預算及單位正常運作預備費預算撥出結算的時候表
八、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤預部門預算財政部門撥付性支出部門預算表
九、資產投資外債時候表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4.一些 詞解說
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、重要行政職能
𒈔 以居委會干凈食品安全監督功能項目培訓管理基地是以體,全科醫院醫生為優秀人才,合理性利用居委會資源量和適當系統,以人們穩定為管理基地,企業為行業,居委會為區域,訴求為主導,以女子、孩子、年齡較大的人、急性患兒、殘疾人為本點,以來解決居委會的最關鍵的干凈食品安全監督狀況,需求量最基本干凈食品安全監督功能項目培訓訴求為最終目的,融預防、醫藥、保健養生、康復護理、穩定教育輔導為一體化,有效果、國家經濟、簡單、整合、不斷的表層干凈食品安全監督功能項目培訓。由副經理監管部門會按照三定方案設計等想關標準規定含有關最關鍵的功能確認。
二、單位配置
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年創收撥出結算的時候總表
行業:萬是
使收入 |
開支 |
||
工程項目 |
預算數 |
項目 |
部門預算數 |
一、財政資金付款效益 |
3396.86 |
一、一樣公開提供服務花費 |
|
其中的:當地政府性貨幣基金工程預算財政支出撥付 |
|
二、外交政策花費 |
|
二、上一級補助費納入 |
|
三、國家安全開支 |
|
三、事業單位收錄 |
2175.25 |
四、公共性人身安全撥出 |
|
四、開工資收入 |
|
五、教育教學結余 |
4.32 |
五、所屬部門上交收入水平 |
|
六、專業技藝結余 |
|
六、另外的效益 |
323.32 |
七、文明體育運動與傳媒業收入支出 |
|
|
|
八、社會生活有效保障和人才需求收支 |
361.38 |
|
|
九、醫遼衛生情況與籌劃生肓結余 |
5514.56 |
|
|
十、節能節能花費 |
|
|
|
十一國慶、成鄉特別開支 |
|
|
|
第十二、農林業水收支 |
|
|
|
第十五、道路公共交通車支出費用 |
|
|
|
十四、能源探礦資料等費用 |
|
|
|
十八、商業圈保障業等費用支出 |
|
|
|
第十六、網絡金融費用 |
|
|
|
十二、幫扶任何地區劃分費用 |
|
|
|
18、國土局海洋資源氣象局等支出費用 |
|
|
|
黨的十九、往房有效保障性支出 |
1.89 |
|
|
二十五、糧油加工武器裝備儲備量結余 |
|
|
|
二十一月、任何性支出 |
|
上年收錄自動求和 |
5895.43 |
本年度其他支出預估合計 |
5882.15 |
用事業單位債卷確定收入支出差額 |
|
盈余調整 |
13.28 |
今年初結轉和余額 |
|
年底結轉和盈余 |
|
總額 |
5895.43 |
總共 |
5895.43 |
2018季度收錄預算表
廠家:萬的大寫
建設項目 |
當年度營收總計 |
財政廳補貼款創收 |
上級領導補帖盈利 |
事業心個人收入 |
管理收入水平 |
附設單位名稱上交利潤 |
另外盈利 |
||||
功能分類 |
科目表各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
教導其他支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一個教學開支 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余教肓總支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 后勤保障和人才需求經費支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企事編名稱離養老金 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業公司的離退休工資 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業有成企業根本醫養穩妥交費經費支出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業發展組織專職年金付款付出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備干凈與計劃怎么寫孕育費用支出 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療設備衛生間部門 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展居委會干凈衛生企業 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
另一面層醫療服務健康組織收支 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用健康 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公共性衛生防疫售后服務 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理創業部門醫療管理 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事院校醫療服務 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產得到保障總支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房機構改革總支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018當年度付出部門預算表
公司的:萬多
該項目 |
本年度撥出加總 |
大致費用 |
創業項目費用支出 |
上交上司開支 |
生產結余 |
對附屬計量單位補貼金撥出 |
||||
功能分類 |
考試科目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培訓開支 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些教育學校費用 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些育兒教育收支 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中后勤保障和就業的費用支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業政府部門離退職 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育企業名稱離退休工資 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構企業企業單位核心健康養老商業險繳納費用收支 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業性方事業性方專業年金繳納費用花費 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔清潔與打算生小孩總支出 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成治療清潔結構 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城社群環衛構造 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某個下基層醫治安全學校其他支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生監督 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公用設施清潔衛生精準服務 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企業政府部門醫院 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上組織醫疔 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保險其他支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改草性支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018年度目標國庫補貼款收益付出結算的時候總表
院校:W
效益 |
收支 |
||||
投資項目 |
竣工決算數 |
項目流程 |
累計數 |
平常公用設施概算民政撥付 |
當地政府性理財產品決算財政預算捐款 |
一、尋常公開預算表財政性審批 |
3396.86 |
一、通常情況公用貼心服務收入支出 |
|
|
|
二、地方政府性債券概預算財政資金審批 |
|
二、外交政策收支 |
|
|
|
|
|
三、民防支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全衛生經費支出 |
|
|
|
|
|
五、培養教育支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、科學學的技術總支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化體育類與文化傳播收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界保障措施和自主創業花費 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、醫院衛生情況與計劃怎么寫生小孩開支 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、節省節能教育支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉統籌居委會教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水撥出 |
|
|
|
|
|
13、公路網運輸配送其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘察相關信息等開支 |
|
|
|
|
|
第十三、行業服務培訓業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、網絡金融費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、協助另一個的地區收支 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋生物氣象觀測等支出費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房確保收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
2、糧油加工武器裝備收儲支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、任何費用支出 |
|
|
|
年初薪資收入總計 |
3396.86 |
上年經費支出總金額 |
3396.86 |
3396.86 |
|
期初財政局審批結轉和節余 |
|
年尾財政預算付款結轉和節余 |
|
|
|
尋常公眾成本預算財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
部門性股權基金費用預算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3396.86 |
總結 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018全年通常通用概預算財務補貼款收入支出結算的時候表
方:萬塊
好項目 |
總金額 |
通常教育支出 |
創業項目總支出 |
|||
功效幾大類 專業科目數字 |
幾個會計科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化藝術培訓支出費用 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
各種教學經費支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
各種文化藝術培訓支出費用 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
社會化有效保障和自主創業性支出 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
行政部門衛生事業行業離退職 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業企企業離退休工資 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關創業行業總體養老生活商業保險納費支出費用 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
機構衛生事業院校職業角色年金繳付支出費用 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
醫遼健康與策劃計劃生育政策花費 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
群眾醫學公共衛生醫院 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
地市街道食品衛生公司 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
其余基層組織醫療企業清潔衛生企業開支 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生學 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
差不多公開衛生情況服務性 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
行政管理行業企業單位醫療機構 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
創業企業單位醫療服務 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
租賃房確保結余 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
自建房改革創新支出費用 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
合計數 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018年中一半共同財政部門預算財政部門補貼款首要收入支出部門預算表
工作單位:萬的大寫
投資項目 |
加總 |
的人員金費 |
公共資金 |
||
國家經濟定義 幾個會計科目項目編碼 |
課程命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇福利性結余 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
最基本公司 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
經費補帖 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
薪金 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
伙食費補助費費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
考核月薪 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
機關企業教育事業企業根本社會養老商業險商業險費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
職業類型年金繳納費用 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
員工通常醫院保險費用網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫遼津貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會生活保障機制納費 |
|
|
|
301 |
13 |
房間北京公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
同一員工工資好處經費支出 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
物品和工作付出 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安服務保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
國家公務公務車正常運行維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個鐵路交通的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除價格 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的寶貝和服務的撥出 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和的家庭的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個農牧業生孩子救濟款 |
|
|
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303 |
99 |
另一個個體戶和人家的補助金收支 |
|
|
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310 |
|
資本公司性其他支出 |
|
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310 |
02 |
辦公室生產設備購進 |
|
|
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310 |
03 |
多功能專用機械采購 |
|
|
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310 |
07 |
信心網及系統軟件購入創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專車購入 |
|
|
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310 |
19 |
其他道路方式采購 |
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310 |
22 |
神圣資金租賃費 |
|
|
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310 |
99 |
許多資金性花費 |
|
|
|
加總 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
2018年般公共信息預竣工決算財政性撥付“三公”勞務費及政府機關執行勞務費花費竣工決算表
的單位:百萬元
一般來說服務性成本預算財政廳審批“三公”經費預算 |
部門啟用 金費部門預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動車輛使用購進及使用費 |
國家公務迎送費 |
|||||||||
小計 |
公務接待小二租車 新購費 |
公務活動車輛租賃 啟用費 |
||||||||||
成本預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年中政府機關性新基金成本預算財政資金審批收入支出竣工決算表
單位名稱:萬的大寫
樓盤 |
預估合計 |
通常花費 |
新項目費用支出 |
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能力類型 課目標識號 |
課程和科目稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年資本債務狀況表 |
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標準標準:萬是 |
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總量 |
社會價值 |
||
月初數 |
年初數 |
年末數 |
年終數 |
|
一、資金自動求和 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)游動財產 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)規定凈資產 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
|
|
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🦩 一樣 公務接待買車 |
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🎀 綜合執法巡邏私車 |
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|
꧋ 特種作業專技性私車 |
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|
|
|
൩ 別的公務車 |
|
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|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
🦹 4.另一個特定資產投資 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
ꦫ 減:累加固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)繼續注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建市政工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中財力 |
—— |
—— |
|
|
ꦯ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一資本 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總金額 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈房產預估合計 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關干天津市松江區石湖蕩鎮社群衛生防疫保障重心2018年中薪水費用預算綜合性情況下證明
沈陽市松江區石湖蕩鎮社區居委會環衛服務管理服務所2018ꩵ年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、關羽蘇州市松江區石湖蕩鎮社區貼心服務站清潔貼心服務中間2018季度薪資收入結算的時候前提闡明
上年♒收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、相對于深圳市松江區石湖蕩鎮小區食品衛生服務培訓咨詢中心2018一年度教育支出預算實際情況表示
年初ꦅ支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、關于幼兒園杭州市松江區石湖蕩鎮片區環保服務管理學校2018本年財政費用撥付效益費用總的現象表示
武漢市松江區石湖蕩鎮社區服務管理中心點公共衛生服務管理中心點2018𝕴年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、就武漢市松江區石湖蕩鎮街道衛生間服務項目咨詢中心2018年末正常通用預竣工決算國庫補貼款花費竣工決算前提說明怎么寫
(一)普通共公預算財政局捐款開支預算總體設計原因
南京市松江區石湖蕩鎮區域干凈衛生產品平臺2018♛年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)一樣公開財政預算預算財政預算補貼款經費支出結算的時候構造現狀
蘇州市松江區石湖蕩鎮居委會公共衛生精準服務咨詢中心2018ඣ年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)平常公共信息概算財政費用補貼款費用部門預算具體的當前情況
傷害市松江區石湖蕩鎮居委會安全服務質量中間2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1♚、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2♕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3🅘、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4♛、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5꧒、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6ꦡ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7🌸、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8♑、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9🌳、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、對於西安市松江區石湖蕩鎮區域衛生管理保障核心2018年末似的公眾項目預算民政撥付總體結余部門預算癥狀代表
北京市松江區石湖蕩鎮街道社區提供服務防疫提供服務中2018💦年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1ﷺ、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
🎃七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政性補貼款撥出竣工決算整體來說實際情況表明。
昆明市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生管理功能管理中心2018👍年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”事業費不需要撥付花費結算的時候具體實施情況介紹。
2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🌄公務活動專車進行運維收支0上萬元。2018年,廣州市松江區石湖蕩鎮平臺清潔提供服務基地所屬公司各概算公司花費國庫付款的國家公務小二租車保證量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關羽沈陽市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生監督產品重心2018月度鎮政府性新基金費用預算財政性補貼款其他支出部門預算情況解釋
🥀昆明市松江區石湖蕩鎮社群衛生情況服務性中央2018第四季度無鎮政府性貨幣基金概預算財政付出審批付出。
九、公有基金經驗概預算財務補貼款原因說
西安市松江區石湖蕩鎮小區環保提供服務公司2018當年度無國家基金合作經營費用國庫審批花費。
十、別的重要的方式方法的的情況原因分析
(一)單位操作經費花費花費具體情況
重慶市松江區石湖蕩鎮社群環衛服務心中2018年有機物關開機運行資金投入開支。
(二)以政府購進花費情況
蘇州市松江區石湖蕩鎮社區居委會安全業務公司2018ꦉ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)此車、快裝特殊性霸占情況報告
成都市松江區石湖蕩鎮社區服務保障站衛生防疫服務保障中心站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效評價處理實際情況
༺上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個⭕,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🍌一、不需要支出撥付創收:指工作單位本全年度度從本級不需要支出相關部門提供的不需要支出撥付,分為般公共信息工程估算不需要支出撥付和部門性股票基金工程估算不需要支出撥付。
🐬二、創業有成薪資利潤:指創業有成院校做好專門項目話動方案下列不屬于氧化硅話動方案有的薪資利潤。最主要的是:醫療衛生薪資利潤、消毒產品薪資利潤、別薪資利潤等。
𒊎三、銷售經驗收益:指企業的單位在專科業務部門話動還有其輔助話動之中大力開展非單獨計算成本銷售經驗話動拿得的收益。
ꦆ四、相關使年創收:指工作單位完成的除“財政廳審批使年創收”、“事業單位使年創收”、“經營的使年創收”等外的使年創收。
五、今年初結轉和節余:是以去年度還沒有達到、結轉到上年按關以要求一直安全使用的專項資金。
🤡六、歲末結轉和盈余:指當年終度或過去年終工程預算合理安排、因客觀性的必備條件出現變化時未按原準備推進,需超時到今后年終按有關暫行規定仍在使用的的本金。
𒅌七、總體經費費用:指企事業單位為后勤保障組織機構順利轉運、實現定期運行釣魚任務而遭受的幾項經費費用。
𒅌八、樓盤收支:指的單位為成功單一的行政管理崗位多種工作或參公不斷發展目的,在常規收支除此之外引發的多種收支。
๊九、經驗費用收入支出 :指事業發展部門在工程專業行動及輔助行動本身推進非獨立的賬務處理經驗行動產生的費用收入支出 。
🎃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎀國慶、市直機關進行接待費:指行政管控機關單位名稱和按照國家事業發展編法管控的事業發展機關單位名稱用通常情況公用設施設施費用預算國庫付款確定的幾乎其他其他支出中的定期公用設施接待費其他其他支出。