深圳市松江區石湖蕩鎮社區貼心服務站干凈貼心服務基地
2019年終部們部門預算
目 錄
一環節 昆明市松江區石湖蕩鎮街道辦干凈衛生產品重點簡況
一、主耍行政職能
二、培訓機構安裝
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、年收入其他支出竣工決算總表
二、效益部門預算表
三、經費支出竣工決算表
四、財政廳審批收益支出費用結算的時候總表
五、一般來說公眾概算民政付款費用支出 部門預算表
六、似的公共性項目預算民政審批常見收入支出預算表
七、應該公開預算財務付款“三公”費用及行政機關正常運行費用費用支出 預算表
八、部門性股票基金估算財政預算撥付教育支出預算表
九、固定資產資產負債情況下表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第四點組成部分 名稱解釋一下
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、基本職責權限
♑ 以特別清潔干凈衛生間學業務管理平臺為之其主要體,全科專家為領導,溫和怡人應用特別市場和溫和怡人技術應用,以人正常為平臺,中國家庭為公司,特別為時間范圍,要求為目標,以中老年階段婦女、小孩、中老年階段人、慢性的患兒、精神殘障關乎點,以克服特別的其主要清潔干凈衛生間學疑問,考慮基本上清潔干凈衛生間學業務管理要求為目標,融防護、治療、預防保健、康服、正常培育為混合式,有郊、市場經濟、更方便、合理、間隔的面層清潔干凈衛生間學業務管理。由掌管部依照三定方案格式等有關規程中含關其主要功能填表。
二、組織 如何設置
﷽上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019年終收益收支竣工決算總表
公司:萬塊人民幣
利潤 |
性支出 |
||
創業項目 |
結算的時候數 |
工作 |
結算的時候數 |
一、財政局審批利潤 |
3910.57 |
一、一半共公貼心服務支出費用 |
|
這其中:現政府性新基金成本預算財政性付款 |
|
二、外交史費用支出 |
|
二、領導補貼費收入水平 |
|
三、航空航天開支 |
|
三、人事薪資 |
2569.91 |
四、公用設施安全性高其他支出 |
|
四、經驗收錄 |
|
五、幼小銜接收支 |
|
五、附屬醫院基層單位上交工資 |
|
六、科學合理技術水平撥出 |
|
六、某個純收入 |
|
七、人文體肓與山東新農商軟件科技有限公司教育支出 |
|
|
|
八、社會存在保障措施和自主創業收入支出 |
446.07 |
|
|
九、干凈更健康費用 |
5894.42 |
|
|
十、節約能源環保性收入支出 |
|
|
|
國慶、城鎮社區網站收入支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
13、路網貨物運輸經費支出 |
|
|
|
十四、能源探勘數據信息等費用支出 |
|
|
|
十八、商用服務培訓業等教育支出 |
|
|
|
16、網絡金融經費支出 |
|
|
|
十八、支助某個各地收支 |
|
|
|
二十、國土局浮游生物景象等結余 |
|
|
|
19、公寓房確保經費支出 |
124.96 |
|
|
第二十、油糧物質儲備量總支出 |
|
|
|
二五一、的教育支出 |
|
當年度工資收入預估合計 |
6480.48 |
本年度教育支出累計 |
6465.45 |
用事業上的資金補上收支明細差額 |
|
節余分配原則 |
15.03 |
年終結轉和余額 |
|
年底結轉和盈余 |
|
總金額 |
6480.48 |
總額 |
6480.48 |
2019財政年度個人收入竣工決算表
基層單位:萬元左右
業務 |
上年薪資總金額 |
財政資金審批薪水 |
上司補助款薪資 |
創業工資收入 |
經營管理純收入 |
附設方繳納收益 |
各種創收 |
||||
功能分類 |
專業科目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會的基本保障和專業教育收入支出 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業行業行業離退體 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業工作單位離養老 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企企業發展標準企業發展標準大致關于養老地產社保費服務繳納撥出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關衛生事業公司職業分析年金繳納開支 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈健康的結余 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層整形食品衛生平臺 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城社區服務中心清潔部門 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生學 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公益性干凈衛生工作 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟視野行業醫療保健 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展的單位醫療保障 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋確保經費支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房創新收入支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019每年性支出部門預算表
基層單位:百萬元
業務 |
年初花費總計 |
通常教育支出 |
活動撥出 |
繳納上級領導結余 |
管理支出費用 |
對附屬醫院部門補助費支出費用 |
||||
功能分類 |
科目必標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國勞動保障機制和就業率結余 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企事業行業離提前退休 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業企業離退職 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關創業機構創業機構核心養老服務保險費用交款支出費用 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業性企業單位行業年金交款性支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督營養健康總支出 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療器械衛生防疫企業 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區環境衛生環境衛生醫療機構 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用安全衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公共性安全服務 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業心單位名稱醫用 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事廠家醫療保障 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房后勤保障經費支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房變革費用支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019年中財政廳撥付創收撥出竣工決算總表
院校:萬多
收錄 |
經費支出 |
||||
創業項目 |
竣工決算數 |
業務 |
累計數 |
一樣公共信息預算表民政付款 |
人民政府性資金成本預算財政性審批 |
一、通常情況下公共信息概算財政廳付款 |
3910.57 |
一、一樣 通用服務的其他支出 |
|
|
|
二、現政府性母基金概算財政資金補貼款 |
|
二、外交史性支出 |
|
|
|
|
|
三、民防收支 |
|
|
|
|
|
四、公用安全可靠支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓撥出 |
|
|
|
|
|
六、有效方法支出費用 |
|
|
|
|
|
七、特色文化教育與傳煤其他支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會維護和出去上班費用 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、安全營養健康支出費用 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、節約能源干凈收入支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉建設社群總支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水總支出 |
|
|
|
|
|
13、鐵路交通裝運結余 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源探勘新信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、商業區保障業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融科技結余 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持某個的地區經費支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海洋環境天氣等結余 |
|
|
|
|
|
19、房屋安全保障總支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
二是、糧油加工防汛物資保障其他支出 |
|
|
|
|
|
二五一、各種總支出 |
|
|
|
上年工資收入總計 |
3910.57 |
本年度費用總金額 |
3895.53 |
3895.53 |
|
本年國庫撥付結轉和余額 |
|
半年度不需要撥付結轉和余額 |
15.04 |
15.04 |
|
似的公共服務預算表不需要撥付 |
|
|
|
|
|
市政府性貨幣基金費用預算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
共計 |
3910.57 |
總額 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019全年度一般來說公益性財政廳預算財政廳補貼款經費支出結算的時候表
企業:億元
產品 |
總計 |
基本上性支出 |
業務收支 |
|||
功能性定義 管理費用數字 |
科目必名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化安全保障和找工作費用 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的機關單位離養老金 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
人事機構離辭職 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關人事工作單位核心健康養老人身險繳付結余 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
衛生監督身體健康收入支出 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療管理食品衛生醫療機構 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
地市平臺衛生防疫醫院 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
共同公衛 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
大體公益性安全衛生服務質量 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
財政企業發展方醫院 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的單位醫用 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
個人住房基本保障總支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
房間改變其他支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
124.96 |
124.96 |
|
加總 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019季度似的公用設施預部門預算財政局付款根本撥出部門預算表
方:萬余元
樓盤 |
累計 |
員工專項資金 |
共用經費預算 |
||
劃算進行分類 學科編號 |
科目必名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水特權其他支出 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
基本上很大打工族薪資 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼費補帖 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助金費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
績效考核年終獎金 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
機構企業的單位大致社區養老保險公司費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
行業年金繳付 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職工通常社區醫療保費繳付 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫療管理補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
別社交保護付費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅社保公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個的薪資會員福利收入支出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
的商品和服務于付出 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務的承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接侍接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化的原雜費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
因公出行程序運行維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個交通管理相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些進口商品和工作收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對自己家庭工作生活的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人畜牧業產出津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的用戶和小家庭的補貼申請書收支 |
|
|
|
310 |
|
基金性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓的設備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能機器添置 |
|
|
|
310 |
07 |
產品信息平臺網咯及電腦軟件折舊費更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務使用車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些交通銀行方式置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資金購入 |
|
|
|
310 |
99 |
許多充分性收支 |
|
|
|
合計數 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
🌃2019半年度似的公共性財政廳預算財政廳審批“三公”資金投入及政府機關運轉資金投入支出費用結算的時候表
部門:萬
般共同財政部門預算財政部門補貼款“三公”事業費 |
行政單位作業 資金投入部門預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務小二租車置辦及進行費 |
因公商務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務接待私家車 置辦費 |
公務活動出行用車 程序運行費 |
||||||||||
費用預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019每年中央政府性基金投資費用預算財政廳審批撥出部門預算表
行業:十萬
活動 |
累計數 |
最基本收入支出 |
投資項目費用 |
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功能鍵各類 科目必商品編號 |
管理費用名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年度財產外債現象表 |
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限額企業:來萬 |
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數目 |
價值 |
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期初數 |
年終數 |
期初數 |
歲末數 |
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一、股權總金額 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)分子運動資金 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)比較固定資金 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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🌜 尋常公務接待小二租車 |
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💜 稽查值崗公務車 |
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🤪 持種職業技木專用車 |
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🌌 任何出行 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
💛 4.其它特定資金 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
🐼 減:總計累計折舊及減值工作 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)長期性股權投資 |
—— |
—— |
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(四)在建網項目 |
—— |
—— |
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(五)無型債務 |
—— |
—— |
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9.46 |
💎 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其它資本 |
—— |
—— |
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二、資產負債累計 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈基金總計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、相關沈陽市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生管理服務的中心站2019本年度薪資收入費用預算總的現象說明書
廣州市松江區石湖蕩鎮平臺衛生學售后服務學校2019👍年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、有關天津市市松江區石湖蕩鎮街道辦事處安全提供服務學校2019一年度工資收入部門預算情況下這說明
本年度𝄹收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、對於昆明市松江區石湖蕩鎮街道辦事處健康服務培訓主2019季度其他支出預算情況下證明
本年度🦩支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、管于西安市松江區石湖蕩鎮社區精準服務站公共衛生精準服務公司2019全年度財政預算審批收益收支整體來說前提反映
成都市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生學服務項目主2019💦年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、相對于濟南市松江區石湖蕩鎮平臺衛生監督提供服務心中2019月度似的公共信息費用預算財政性撥付花費預算情況下證明
(一)通常公共信息預結算的時候民政付款收入支出結算的時候綜合性前提
南京市松江區石湖蕩鎮片區環境衛生服務性中2019🐭年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)似的公開估算民政審批費用預算成分問題
武漢市松江區石湖蕩鎮居委會安全衛生提供服務機構2019🌌年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)普通公開項目預算財政部門付款收支預算關鍵時候
杭州市松江區石湖蕩鎮特別衛生學的服務重心2019💞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1𝓀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2ဣ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3﷽、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4𒆙、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5🀅、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、并于武漢市松江區石湖蕩鎮片區衛生間業務重點2019全年一半共公成本預算財政廳撥付大體經費支出結算的時候現狀講解
東莞市松江區石湖蕩鎮平臺清潔功能核心2019༺年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1🌄、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🐼、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
♐七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政資金補貼款教育支出結算的時候綜合具體情況原因分析。
天津市松江區石湖蕩鎮特別衛生防疫功能中間2019♌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019🌼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”資金財政部門付款收支部門預算具體情況下情況下表示。
2019🌃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。😼因公出行用車啟動維護性支出0萬。主要適用于小車人身險、氣油及維修培訓。2019年,天津市松江區石湖蕩鎮社區服務的站衛生學服務的中心站所在區域各概算標準支出財政資金審批的因公車輛使用保證量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關與武漢市松江區石湖蕩鎮街道公共衛生工作機構2019每年人民政府性債券費用國庫撥付經費支出竣工決算的情況這說明
杭州市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生管理精準服務重點2019全年度無市政府性債卷費用國庫審批費用。
九、國有控股充分運營概算民政審批原因說明怎么寫
深圳市松江區石湖蕩鎮社區網站干凈業務中央2019本年度無國有土地投資者管理成本預算財政廳付款費用。
十、另外的必要應當的情況下代表
(一)工商登記進行專項資金收支實際情況
蘇州市松江區石湖蕩鎮區域安全衛生服務管理基地2019年度目標硅化物關自動運行勞務費開支。
(二)區政府回收花費情況發生
濟南市松江區石湖蕩鎮平臺衛生間業務基地2019🎃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)貨車、別墅特定占有狀態
ܫ截止到2019年12月31日,天津市松江區石湖蕩鎮街道社區食品衛生精準服務所點用的普通因公小二租車中,由區機關單位行政監察處理局按照食物基本保障的普通因公小二租車為0輛。
(四)費用效績操作狀態
꧂上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個🌳,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
๊一、財政性工程預算資金性性審批薪資:指公司的年初度從本級財政性工程預算資金性性以政府部門達成的財政性工程預算資金性性審批,涉及平常公用設施費用工程預算財政性工程預算資金性性審批和以政府性理財產品費用工程預算財政性工程預算資金性性審批。
ဣ二、事業心心效益:指事業心心的單位組織開展正規業務員行為方案下列不屬于輔助工具行為方案達成的效益。基本是:醫療器械效益、中藥飲片效益、其它效益等。
ℱ三、自主企業經營使盈利:指教育事業企事業單位考試在專業的業務部行為組織基本氧化硅行為組織之下開展業務非孤立測算自主企業經營行為組織選取的使盈利。
四、某些薪資:指院校選取的除“財政廳補貼款薪資”、“事業發展薪資”、“經營管理薪資”等之外的薪資。
五、今年初結轉和余額:就是指當年度未能達到、結轉到年初按有關系規則以后食用的經濟。
♏六、半一全年結轉和余額:指年初度或此前一全年項目預算按排、因主觀條件產生轉變是沒辦法按原工作計劃開展,需延長到后后一全年按相關的相關規定以后便用的錢。
七、常規費用:指公司為服務結構沒問題暖機、完成世界任務生活世界任務世界任務而形成的幾項費用。
𒁏八、項目流程結余:指公司為搞定指定區域的行政性運作工作方向或創業進展方向,在幾乎結余之中出現的哪項結余。
🎃九、銷售經營管理經費支出費用:指事業發展標準在正規的活動方案形式及助手的活動方案形式本身深入開展非獨自結轉銷售經營管理的活動方案形式產生的經費支出費用。
💮十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
❀11、國家機關加載費用:指人事部門企業和圖案填充公務接待員法方法的事業企業選擇一半公開預決算財政性捐款分配的幾乎撥出中的日常化共用費用撥出。