南京市市松江區新浜鎮區域安全服務于中心的
2018本年部們部門預算
目 錄
第1 方面 滬市松江區新浜鎮街道社區安全工作心中情況
一、主要是職權
二、團隊結算的時候廠家形成
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、創收費用部門預算總表
二、納入竣工決算表
三、撥出部門預算表
四、財務撥付純收入總支出部門預算總表
五、一般來說公益性預算財政廳捐款總支出預算表
六、通常情況下公眾估算民政審批常見結余部門預算表
七、一樣公共性預部門預算財政資金補貼款“三公”資金及機關單位啟動資金支出費用部門預算表
八、以政府性投資基金結算的時候財政預算撥付結余結算的時候表
九、財力過負債的事情表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四號局部 名稱定義
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、常見職能作用
🐲滬市松江區新浜鎮居委干凈情況業務中是松江區干凈情況和計劃書計生協會會領導的基礎醫用干凈情況組織 。重要作業崗位責任:承當新浜國家廣闊大家消費者關鍵醫用業務及共公干凈情況業務。
二、企業裝置
⛄根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018全年部們部門預算表
2018半年度工資其他支出竣工決算總表
行業:萬元左右
工資收入 |
結余 |
||
投資項目 |
竣工決算數 |
項目 |
部門預算數 |
一、財政廳審批薪水 |
2588.98 |
一、通常通用業務收入支出 |
|
各舉:中央政府性股票基金項目預算不需要審批 |
|
二、外交政策開支 |
|
二、上級部門經濟補貼利潤 |
176.91 |
三、航空航天付出 |
|
三、事業效益 |
3093.80 |
四、通用健康費用支出 |
|
四、經營的薪資 |
|
五、基礎教育開支 |
4.87 |
五、復屬院校繳納使收入 |
|
六、數學技巧支出費用 |
|
六、一些個人收入 |
369.34 |
七、人文精神體育課與傳煤經費支出 |
|
|
|
八、社會存在確保和就業率費用支出 |
322.87 |
|
|
九、醫用清潔衛生與方案生肓支出費用 |
5595.17 |
|
|
十、發展節能壞保壞保性支出 |
|
|
|
五一、城鄉一體化街道社區開支 |
|
|
|
十三、農業水撥出 |
|
|
|
十五、路網裝卸搬運費用支出 |
|
|
|
十四、資源的堪探資料等付出 |
|
|
|
15、商業性售后流通業等撥出 |
|
|
|
十五、金融創新費用支出 |
|
|
|
十二、經濟援助一些的地區費用 |
|
|
|
18、土地資源大海形象等經費支出 |
|
|
|
十八、往房保駕護航收入支出 |
8.61 |
|
|
第二十、糧油加工應急物資產出其他支出 |
|
|
|
二11、許多收支 |
|
年初盈利自動求和 |
6229.03 |
上年費用支出 加總 |
5931.52 |
用視野基金、期貨、現貨、微盤解決收入支出差額 |
|
盈余配置 |
293.23 |
期初結轉和盈余 |
66.04 |
年初結轉和節余 |
70.32 |
合計 |
6295.07 |
總結 |
6295.07 |
2018第四季度利潤竣工決算表
計量單位:萬塊
內容 |
上年凈收入總金額 |
不需要付款收益 |
上一級經濟補貼收入水平 |
事業性收益 |
企業經營收入來源 |
其他計量單位繳納納入 |
各種利潤 |
||||
功能分類 |
項目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
教育教學費用 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些培育費用 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一培養結余 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場維護和擇業收支 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理自己事業院校離退居二線 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業工作單位工作單位離退職 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關衛生事業院校基本性養老院穩定手機繳費總支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企事業機構職業選擇年金激費收支 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療食品衛生與籌劃計劃生育工作其他支出 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療干凈干凈學校 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
都市居委清潔衛生培訓機構 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
許多基層人員診療安全衛生組織 支出費用 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生監督 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
大致公共性衛生防疫服務培訓 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
財政事業企業企業醫治 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公工作單位醫療保健 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有保障結余 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房創新費用 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018全年度付出部門預算表
企業單位:上萬元
的項目 |
本年度撥出累計 |
大多總支出 |
投資項目收支 |
上交上司教育支出 |
銷售收支 |
對所屬工作單位補帖其他支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養費用支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些學校收支 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的教學性支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保駕護航和就業問題性支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處衛生事業政府部門離退休之 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業計量單位離退休之 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關人事單位名稱基本的社會養老商業保險商業保險交款其他支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業上工作單位事業上工作單位新職業年金交款教育支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健清潔衛生與行動計劃計劃生育工作結余 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫院衛生學中介機構 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區居委會衛生監督結構 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關基成醫遼公共衛生培訓機構性支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公干凈衛生 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公用安全服務項目 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門衛生事業廠家醫學 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業公司的公司的醫療管理 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房切實保障撥出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產創新收支 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018本年度國庫補貼款利潤收支竣工決算總表
部門:萬塊
收錄 |
收入支出 |
||||
項目流程 |
竣工決算數 |
大型項目 |
總金額 |
通常情況公益性費用不需要撥付 |
當地政府性債卷財政部門預算財政部門補貼款 |
一、一樣 公共服務概算不需要付款 |
2588.98 |
一、通常公益性精準服務性支出 |
|
|
|
二、中央政府性投資基金預決算民政捐款 |
|
二、外交政策結余 |
|
|
|
|
|
三、防御收支 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全性費用支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育其他支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、地理學技術設備費用支出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化休育與傳煤費用 |
|
|
|
|
|
八、中國社會保險機制和就業前景撥出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、治療衛生間與打算懷孕費用支出 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、高效環保健康經費支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉統籌平臺付出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水費用 |
|
|
|
|
|
13、交通管理貨運開支 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘察相關信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、工商業服務管理業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、網絡金融教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援各種省市費用支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源大海形象等開支 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房保證收支 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
四十、油糧應急物資存量花費 |
|
|
|
|
|
二五一、其它的費用支出 |
|
|
|
本年度使收入累計 |
2588.98 |
上年性支出累計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
今年初財政廳補貼款結轉和節余 |
|
歲末不需要補貼款結轉和節余 |
|
|
|
通常情況下服務性費用民政補貼款 |
|
|
|
|
|
縣政府性股票基金財務預算財務付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
2588.98 |
總金額 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018本年度應該共公預竣工決算不需要捐款撥出竣工決算表
企事業單位:萬塊
品牌 |
累計 |
根本費用 |
項目流程付出 |
|||
功能表類型 課程和科目編寫代碼 |
項目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育撥出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
另外的文化教育費用支出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
的基礎教育支出費用 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
市場后勤保障和人才需求花費 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
財政企業基層單位離離休 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展廠家離養老 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業發展企業單位幾乎醫療保險服務保險服務繳納其他支出 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關創業標準角色年金網上繳費付出 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
診療健康與計劃怎么寫生孩教育支出 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療保健衛生間機購 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
省份社區網站干凈組織機構 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
相關基層員工醫藥公共衛生部門教育支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
共公衛生情況 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
主要通用干凈衛生服務的 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
行政訴訟衛生事業機構醫療設備 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的政府部門整形 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
住宅房服務保障費用支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
房產收入分配改革收入支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
8.61 |
8.61 |
|
累計 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018全年度普遍公眾預算表財政性撥付基本的經費支出結算的時候表
政府部門:萬的大寫
內容 |
累計數 |
人數經費支出 |
公供專項資金 |
||
第三產業分級 會計科目數字 |
項目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪福利福利收支 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
通常很大打工族薪資 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
經費補貼金 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費經濟補貼費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
績效考核工薪 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
政府機關事業有成企業單位基礎養老院穩妥費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金激費 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
人通常醫療衛生商業險交費 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫疔經濟補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會上有效保障了手機繳費 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
個人公積金貸款 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
的月工資發福利教育支出 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
菜品和服務質量開支 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待處接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級材質費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
公務接待私車執行維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交行雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除學費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些商品種類和業務經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對他人和家里的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫療費用補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編農產品加工生孩子救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
其他小編和家長的津貼教育支出 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修設施設備折舊費 |
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310 |
03 |
常用裝置添置 |
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310 |
07 |
訊息網洛及免費軟件新購自動更新 |
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310 |
13 |
國家公務買車采購 |
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310 |
19 |
其它交通網工具軟件新購 |
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310 |
22 |
神圣股本購進 |
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310 |
99 |
另一個資本投資性撥出 |
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合計數 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
2018當年度正常通用概預算財政性撥付“三公”預備費及行政機關工作預備費付出竣工決算表
廠家:萬美元
一般的通用預決算財政支出捐款“三公”專項資金 |
機構操作 事業費部門預算數 |
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總金額 |
因公出境 (境)費 |
公務活動專用車采購及行駛費 |
國家公務接侍費 |
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小計 |
公務接待小二租車 購置費費 |
公務接待使用車 進行費 |
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預算表數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
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2018財政預算年度相關部門性理財產品概算財政預算補貼款其他支出部門預算表
工作單位:萬美元
業務 |
累計數 |
關鍵支出費用 |
頂目費用支出 |
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實用功能種類 學科標識號 |
科目必名字 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度房產流動負債現狀表 |
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資金額工作單位:70萬 |
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總數量 |
使用價值 |
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年終數 |
年底數 |
月初數 |
年終數 |
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一、金融資產自動求和 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)的流動固定資產 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)固定不變財力 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🏅 基本上公務接待租車 |
|
|
|
|
෴ 聯合執法交警執法專用車 |
|
|
|
|
🦂 特總專業課程新技術私車 |
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|
|
|
🎐 其余租車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
༺ 4.相關調整資源 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
꧑ 減:累加計提折舊及減值提前準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建網施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中金融資產 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
🌠 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)一些債務 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈金融資產加總 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對于南京市松江區新浜鎮區域安全衛生服務于中心的2018年末年收入撥出部門預算總體設計具體情況表示
重慶市松江區新浜鎮街道清潔衛生工作咨詢中心2018🍬年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:𒈔創收新增重要是國庫創業品牌創收新增以其認可業務流程部門創收新增等影響;總支出費用新增重要是國庫創業品牌總支出費用新增以其業務流程部門創收新增同時影響公供費用合理新增等。
二、就深圳市松江區新浜鎮社區的服務站衛生監督的服務管理中心2018全年收入來源結算的時候情形申請報告
本年度🐼收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、光于鄭州市松江區新浜鎮街道辦干凈安全服務重心2018當年度教育支出竣工決算具體情況闡明
年初꧂支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、對於廣州市松江區新浜鎮平臺清潔工作中間2018年中財政預算補貼款薪資開支總體設計原因反映
南京市松江區新浜鎮街道辦安全服務質量公司2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018ܫ年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、對成都市松江區新浜鎮區域衛生情況服務保障重心2018本年度基本上通用費用預算國庫捐款其他支出結算的時候情況發生介紹
(一)一般來說公眾估算不需要撥付總支出預算總的事情
濟南市松江區新浜鎮小區環境衛生售后服務重點2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。🍎主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)普遍公共服務估算不需要捐款花費預算機構情況下
蘇州市松江區新浜鎮小區環保服務質量機構2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)通常情形公共性估算財政局付款費用預算大概情形
濟南市松江區新浜鎮街道社區清潔衛生售后服務中央2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1🐓、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5ꦚ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6✤、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9𒆙、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、對于鄭州市松江區新浜鎮社群干凈衛生安全服務心中2018一年度普遍公用設施概預算財政廳補貼款差不多結余結算的時候事情說
佛山市松江區新浜鎮居委環境衛生的服務核心2018ꦡ年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1ꦦ、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
🎶七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
佛山市松江區新浜鎮特別環保安全服務機構2018全年度無“三公”費用財政預算審批收支。
八、至于蘇州市松江區新浜鎮平臺環境衛生提供服務管理中心2018每年相關部門性理財產品工程預算財政費用支出 審批費用支出 預算原因闡述
南京市松江區新浜鎮平臺食品衛生服務性主2018年無部門性基金投資決算財政性付款其他支出。
九、集體所有制資本管理合作經營費用財政部門補貼款的情況就說明
⭕滬市松江區新浜鎮片區食品衛生產品中央2018年度目標無國有制資本經營者財政廳預算財政廳補貼款費用支出 。
十、別的比較重要要點的前提說明書
(一)危險機關執行預備費花費原因
天津市松江區新浜鎮片區衛生間業務中2018半年度三聚氰胺樹脂關正常運行預備費收支。
(二)國家購買結余環境
昆明市松江區新浜鎮街道辦事處衛生學服務質量機構2018🌱年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018ཧ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)車、住房個性化使用狀況
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效評價的管理的情況
𓄧上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
❀一、國庫廳廳資金工程概預算撥付收入來源:指單位名稱年初度從本級國庫廳廳資金工程概預算部位認定的國庫廳廳資金工程概預算撥付,是指大部分服務性工程概預算國庫廳廳資金工程概預算撥付和政府性性股權基金工程概預算國庫廳廳資金工程概預算撥付。
ꦓ二、衛生事業心營收:指衛生事業心公司發展行業渠道營銷行動試述輔助軟件營銷行動要先拿到的營收。主要是是:醫院營收。
♏三、加盟效益:指工作廠家在專業技術行業行動以至于氧化硅行動之下開設非獨立自主分攤加盟行動選取的效益。
𝔍四、其他薪資創收水平來源:指計量單位提供的除“財政局補貼款薪資創收水平來源”、“衛生事業薪資創收水平來源”、“經營的薪資創收水平來源”等外的薪資創收水平來源。關鍵是:身體健康休檢薪資創收水平來源、有價肺炎疫苗薪資創收水平來源等。
五、年末結轉和余額:意指去年度暫時無法進行、結轉到本年度按關與暫行規定接著實用的周轉金。
♑六、年終結轉和盈余:指年初度或原先一全年概算設置、因合理性因素出現改變不可按原工作規劃具體實施,需推遲了到然后一全年按關于明文規定已經操作的現金。
七、關鍵收支:指部門為后勤保障培訓機構普通 轉運、進行日常重任重任重任而發生的一項收支。
🍌八、工程開支:指行業為順利完成某些的行政處本職工作的任務或事業心成長個人目標,在常規開支外再次發生的相關開支。
ꦅ九、運營費用經費支出 :指企事業方在專業性營銷的活動內容及協助營銷的活動內容以外搞好非獨立的選擇運營營銷的活動內容出現的費用經費支出 。
𝕴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦅ11、工商登記電腦運行費用:指行政部門計量計量單位和依據公務活動員法管理方法的行業計量計量單位選擇一樣 公眾決算財政部門補貼款具體安排的根本結余中的臺賬通用費用結余。