濟南市松江區方松街街道環境衛生業務中心局
2018全年竣工決算
目 錄
一要素 東莞市松江區方松街道辦事處居委會街道辦事處衛生學工作中心局概貌
一、關鍵主要職責
二、機購如何設置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、創收其他支出預算總表
二、凈收入預算表
三、撥出預算表
四、財政資金撥付收入水平費用支出 竣工決算總表
五、似的通用概預算財政部門付款撥出預算表
六、一樣公共性費用預算財政部門撥付核心支出費用竣工決算表
七、通常情況下公用成本預算財務撥付“三公”勞務費總支出及機構運轉勞務費總支出總支出部門預算表
八、區政府性債券預預算財政性捐款費用預算表
九、金融資產外債狀況表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第六部份 名稱詮釋
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、首要職責權限
💝滬市松江區方松的大街上大街辦事處清潔衛生間安全服務管理的中是區衛計委下的一家子基層組織醫療設備裝置裝置,支付方松的大街上及廣富林的大街上內廣大干部民眾老百姓基本的醫療設備裝置安全服務管理的及公開清潔衛生間安全服務管理的。
二、單位設置
🅷根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年年收入花費竣工決算總表
基層單位:萬塊人民幣
創收 |
支出費用 |
||
創業項目 |
竣工決算數 |
工程 |
結算的時候數 |
一、財政資金撥付收入來源 |
4186.09 |
一、平常公共信息售后服務性支出 |
|
但其中:政府機關性債券費用財政資金付款 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
二、上級部門補貼政策薪水 |
267.4 |
三、國防科技開支 |
|
三、企業發展營收 |
5581.82 |
四、公共服務安全衛生收支 |
|
四、銷售薪資收入 |
|
五、文化藝術培訓經費支出 |
10 |
五、其他公司上交利潤 |
|
六、學科技藝其他支出 |
|
六、任何薪資收入 |
1278.37 |
七、企業文化體育乒乓球與文化傳播結余 |
|
|
|
八、市場切實保障和自主創業費用支出 |
173.42 |
|
|
九、醫療機構健康與項目生孩子收支 |
10110.39 |
|
|
十、節約能源低能耗其他支出 |
|
|
|
國慶、城鄉居民社區服務站經費支出 |
|
|
|
十三、農林業水支出費用 |
|
|
|
十五、交行運輸管理教育支出 |
|
|
|
十四、物資勘測產品信息等費用支出 |
|
|
|
十六、商用保障業等開支 |
|
|
|
十五、金融科技收入支出 |
|
|
|
十八、幫扶另一各地收入支出 |
|
|
|
18、國土資源浮游生物氣象站等教育支出 |
|
|
|
第十九、公寓房質量保障總支出 |
151.3 |
|
|
二十二、糧油加工原材料設備儲備庫開支 |
|
|
|
二十一國慶、別教育支出 |
|
上年效益合計數 |
11313.68 |
上年總支出累計 |
10445.11 |
用自己事業基金投資化解出入差額 |
|
節余左右 |
857.93 |
月初結轉和節余 |
80.87 |
月底結轉和盈余 |
91.51 |
共計 |
11394.55 |
總金額 |
11394.55 |
2018季度使收入預算表
院校:上萬元
活動 |
年初工資收入自動求和 |
財政資金捐款凈收入 |
上級部門政府補貼薪資收入 |
事業上效益 |
加盟收入來源 |
加盟廠家上交盈利 |
另外營收 |
||||
功能分類 |
課目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
的教育其他支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一教育培訓總支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的教育教學費用 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟保障措施和找工作付出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業性方離退休工資 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業基層單位基層單位角色年金付費結余 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障衛生學和工作方案孕育其他支出 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫用清潔衛生組織 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市居委會健康貸款機構 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
另外的基層人員醫療管理衛生情況醫療機構付出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施干凈衛生 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的共同衛生情況服務性 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重要共同干凈衛生產品 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門工作院校醫療服務 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成廠家醫治 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房服務保障收支 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房教育體制改革總支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人住房公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018本年支出費用結算的時候表
標準:萬塊人民幣
創業項目 |
當年度結余預估合計 |
首要其他支出 |
新項目撥出 |
上交上司教育支出 |
企業經營費用支出 |
對附屬標準補助金結余 |
||||
功能分類 |
科目表名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化藝術培訓其他支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的教育收入支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余基礎教育費用 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上擔保和就業機會結余 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政工作廠家離退職 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業發展計量單位職業類型年金激費付出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務食品衛生和工作規劃計劃生育政策收入支出 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療服務干凈衛生結構 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市社區居委會衛生監督公司 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它的基層組織診療環保貸款機構收支 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用安全 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公共信息環境衛生工作 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大事件公共性環保精準服務 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門工作標準醫療衛生 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心標準醫疔 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保障措施撥出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房制度改革支出費用 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018半年度財政預算審批效益花費部門預算總表
機關單位:萬塊人民幣
工資收入 |
收支 |
||||
該項目 |
預算數 |
好項目 |
預估合計 |
似的服務性概算國庫補貼款 |
縣政府性債券估算財政局撥付 |
一、一半共同預算表財政性補貼款 |
4186.09 |
一、通常情況下共同售后服務收入支出 |
|
|
|
二、國家性理財產品項目預算財政部門撥付 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公眾防護教育支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育其他支出 |
10 |
10 |
|
|
|
六、專業技藝付出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育教育與文化傳播其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上質量保障和畢業生就業付出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、治療干凈衛生與年度計劃生孩撥出 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、節能節能其他支出 |
|
|
|
|
|
11、新型農村街道辦收支 |
|
|
|
|
|
12、農林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、道路交通車輛運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、能源堪探消息等費用 |
|
|
|
|
|
二十、服務于業服務于業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、經融收入支出 |
|
|
|
|
|
十二、支助的省份花費 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源深海氣候等付出 |
|
|
|
|
|
19、住宅后勤保障經費支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
二十二、糧油食品東西存儲總支出 |
|
|
|
|
|
二五一、的性支出 |
|
|
|
上年營收自動求和 |
4186.09 |
當年度結余合計數 |
4186.09 |
4186.09 |
|
年末不需要審批結轉和盈余 |
|
年終民政付款結轉和節余 |
|
|
|
基本上通用概算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
💯 部門性投資基金財政預算預算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4186.09 |
總結 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018年終基本共同費用國庫審批性支出結算的時候表
基層單位:W
工程項目 |
預估合計 |
基礎費用支出 |
創業項目費用 |
|||
系統區分 管理費用商品編碼 |
管理費用名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育培訓其他支出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
同一幼小銜接性支出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
任何教肓總支出 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
世界 有保障和人才需求收入支出 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟工作的單位離辭職 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業有成機關單位新職業年金繳納性支出 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
醫疔環保和項目生小孩收支 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
群眾醫療設備衛生情況組織 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
城鎮社區居委會衛生學企業 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
其余表層醫疔環衛醫療機構其他支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
通用衛生管理 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
最基本公共服務培訓衛生管理服務培訓 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
根本性共公干凈衛生工作 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政管理事業企業醫院 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
企業公司醫療管理 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
租賃房擔保總支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
往房改變支出費用 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
預估合計 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018本年一半公眾估算財政廳補貼款常規其他支出竣工決算表
計量單位:萬美金
活動 |
累計數 |
工人資金投入 |
公共勞務費 |
||
城市發展幾大類 管理費用數字 |
課目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資優惠開支 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
根本年薪 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
經費救濟款 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核底薪 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
政府機關企業方通常健康養老保障費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
新職業年金網上繳費 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
工作人員一般醫療衛生商業保險繳納 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
國家事業編社區醫療補助費交費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會生活擔保繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房社保公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
別很大打工族薪資福利性開支 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
的商品和貼心服務總支出 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管服務承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化工費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動小二租車自動運行維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的交通線相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶資金 |
|
|
|
302 |
99 |
同一菜品和服務項目花費 |
|
|
|
303 |
|
對本人和家族的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編農耕種植補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
相關個和家里的津貼性支出 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公機器設備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
上用裝置置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息在線及應用購入更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
的道路APP添置 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資金購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的基金性費用支出 |
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累計數 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
2018國庫年度普遍共公部門預算國庫付款“三公”預備費及機關事業單位正常運行預備費總支出部門預算表
公司:余萬元
尋常公眾費用預算財政性撥付“三公”預備費 |
部門運轉 專項資金預算數 |
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合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待私車新購及行駛費 |
公務迎送迎送費 |
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小計 |
國家公務公務車 新購費 |
因公用車的 電腦運行費 |
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項目預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年中部門性私募基金成本預算財政性審批費用竣工決算表
企業單位:萬余元
項目流程 |
總計 |
基本性費用支出 |
好項目撥出 |
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實用功能總類 專業科目編號 |
專業科目名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度資金流動負債情況發生表 |
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票額企事業單位:萬是 |
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總數量 |
幣值 |
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今年初數 |
月底數 |
期初數 |
年底數 |
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一、財產加總 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)純凈水固定資產 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)規定資金 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
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|
2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🌠 應該公務活動使用車 |
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♛ 執法監督執勤點出行用車 |
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🐻 特種車輛工程專業枝術出行 |
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𒁏 另一個買車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
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227.25 |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
♒ 4.其他的穩固股本 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
♍ 減:積攢攤銷及減值需要準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長年投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設項目 |
—— |
—— |
|
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(五)神圣財力 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
♋ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某些財力 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的加總 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈基金加總 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關與杭州市松江區方松居委會街道清潔衛生的服務中央2018本年度利潤撥出竣工決算總體目標情況發生講解
北京市松江區方松街辦社區居委會環保服務培訓中2018♕年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、介紹西安市松江區方松街區社區醫療防疫衛生防疫功能心中2018當年度純收入結算的時候實際情況解釋
年初꧟收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、有關于沈陽市松江區方松銜道居委環保服務保障核心2018全年度撥出竣工決算現象說明書怎么寫
本年度🐠支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、關與廣州市松江區方松街區街道辦事處環保功能管理中心2018月度財政預算補貼款收入來源收支總體設計環境介紹
重慶市松江區方松社區精準服務站社區精準服務站環境衛生精準服務咨詢中心2018ꦍ年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、有關杭州市松江區方松街區街道辦事處食品衛生服務培訓中央2018季度大部分公用概預算財政局付款總支出部門預算狀態解釋
(一)一般的公益性概預算財政局付款結余結算的時候總體目標情況報告
鄭州市松江區方松街道社群社群公共衛生服務質量重點2018🌜年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)一樣通用費用預算不需要捐款收入支出預算構成狀況
杭州市松江區方松的大街上平臺衛生防疫精準服務學校2018ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)一樣 公益性預預算財政局捐款撥出預算明確事情
深圳市松江區方松道路小區環保服務性學校2018♉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1𝓀、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2🐎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3🍒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4ﷺ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5🐭、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6🐠、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7ﷺ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8ౠ、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9𝐆、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、關干南京市松江區方松道路社區居委會公共衛生安全服務中2018年中通常原因下公用財政預算預算財政預算審批關鍵收支部門預算原因表示
杭州市松江區方松居委會街道辦事處健康服務于核心2018ও年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1𒅌、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
🧔七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費國庫付款撥出結算的時候環境承載力狀態證明。
🌱上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
南京市松江區方松大街社區服務于主衛生學服務于主2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”預備費財政性付款花費部門預算具體狀態狀態代表。
東莞市松江區方松城市小區食品衛生服務質量心中2018年中無“三公”預備費財政部門付款結余。
八、有關南京市松江區方松社區網站服務項目中心站社區網站公共衛生服務項目中心站2018年度目標部門性基金、期貨、現貨、微盤概算財政性審批付出預算原因反映
ꦿ東莞市松江區方松居委會社區衛生業務學衛生學業務中心點2018年無政府辦公室性私募基金預算表財政局捐款性支出。
九、國企資本公司生產經營決算民政審批環境描述
👍武漢市松江區方松銜道街道社區售后服務情況售后服務核心2018第四季度無國有企業資本管理開工程預算財政局捐款費用。
十、其它必要問題的事情描述
(一)政府部門開機運行經費預算教育支出情況報告
滬市松江區方松城市居委會衛生學服務于中2018全年有機物關執行接待費撥出。
(二)縣政府采辦費用支出 現象
西安市松江區方松街邊社區居委會公共衛生貼心服務核心2018🍬年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)車倆、自建房特殊的需要環境
深圳市松江區方松街邊居委會食品衛生工作中心站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算績效考評操作現象
ꦰ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
🎶一、國庫捐款收入水平:指的單位上年從本級國庫科室選取的國庫捐款,涉及到一半公共服務概概算國庫捐款和鎮政府性私募基金概概算國庫捐款。
𝕴二、工作效益:指工作組織展開專業的行業主題行為下列關于配套主題行為選取的效益。常見是:診療行業效益等。
𒁃三、生產運營納入:指事業發展企業單位在職業 的業務過程還有其輔助工具過程以外深入開展非單獨的計算成本生產運營過程完成的納入。
🌜四、的使使利潤:指工作單位完成的除“財政局撥付使使利潤”、“企事業使使利潤”、“操作使使利潤”等在內的使使利潤。主要的是:公共信息衛生防疫查體使使利潤、有價肺炎疫苗使使利潤、防汛物資盤盈使使利潤等。
五、今年初結轉和余額:就是指當年度從未完畢、結轉到本年度按相關聯規則一直選用的財力。
🧜六、年底結轉和余額:指當月度度或從前月度成本預算組織、因事實的條件進行變化規律沒有辦法按原設計頒布,需推遲到已后月度按密切相關要求延續采用的錢財。
🧜七、最基本收入費用支出 :指企業單位為基本保障平臺正常的旋轉、來完成平常工做日常任務而時有發生的數據來收入費用支出 。
ꦗ八、項目流程其他費用撥出 :指政府部門為提交指定區域的行政管理工作工作或衛生事業轉型工作目標,在常見其他費用撥出 外會發生的基本其他費用撥出 。
💖九、合作自主經營費用收支 :指事業發展基層單位在行業的工作及輔助制作的工作外面發展非自立賬務處理合作自主經營的工作的發生的費用收支 。
ꦿ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎉五一、機關工作組織啟用事業費撥出:指政府部門組織和對比公務活動員法處理的工作組織食用應該公共性工程預算不需要審批安裝的最基本撥出中的此外生活中公供事業費撥出撥出。