南京市松江區永豐街街道清潔衛生安全服務網點
2018本年度行業結算的時候
目 錄
一有些 濟南市松江區永豐街道精準服務平臺站街道環保精準服務平臺站概貌
一、核心職責范圍
二、相關部門預算方涉及
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資收入其他支出預算總表
二、收錄部門預算表
三、經費支出部門預算表
四、財政性撥付盈利開支竣工決算總表
五、似的公用費用財政局審批開支結算的時候表
六、一般的通用民政預算民政撥付常見撥出預算表
七、一般來說共同概預算財政部門付款“三公”金費收支及市直機關啟用金費收支收支結算的時候表
八、政府機關性理財產品項目預算民政撥付花費預算表
九、房產資產負債具體記錄表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四號方面 詞說明
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、大部分管理職能
꧙保險網上區的一般醫療保障、比較普遍病頻發病的求美者照護、恢復原狀期求美者的復健診治與求美者照護、公益性衛生學防控與保鍵作用。
二、醫療機構軟件設置
🌃不同給出責職,佛山市松江區永豐街辦區域公共衛生貼心服務重點設增設組織 ,分為:辦工室、醫務科、防止調養科、企業財務科、門診部、住院部及6個清潔服務管理站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018第四季度行政部門竣工決算表
2018全年度薪資費用支出 竣工決算總表
標準:上萬元
收入來源 |
性支出 |
||
大型項目 |
預算數 |
產品 |
結算的時候數 |
一、國庫補貼款利潤 |
3265.85 |
一、通常公用設施提供服務費用支出 |
|
但其中:人民政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算國庫撥付 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
二、上級領導補貼費收錄 |
158.47 |
三、航空航天費用支出 |
|
三、事業性工資 |
2570.23 |
四、公用衛生其他支出 |
|
四、開薪資 |
|
五、培訓收支 |
3.82 |
五、所屬部門上交國家凈收入 |
|
六、物理學能力開支 |
|
六、任何工資 |
625.35 |
七、文化藝術體育教育與媒體教育支出 |
|
|
|
八、發展保駕護航和就業創業開支 |
521.27 |
|
|
九、醫療保障安全衛生與工作計劃二孩總支出 |
5700.48 |
|
|
十、高效綠色環保費用 |
|
|
|
11、城鄉居民區域性支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水性支出 |
|
|
|
13、城市交通公路運輸教育支出 |
|
|
|
十四、教育資源堪探產品信息等收支 |
|
|
|
十八、商用業務業等收入支出 |
|
|
|
16、銀行業收支 |
|
|
|
十二、支助各種地區劃分花費 |
|
|
|
十七、土地資源海域天氣等花費 |
|
|
|
第十九、往房有效保障了花費 |
122.08 |
|
|
2、調味品物質產出收支 |
|
|
|
二11、其余費用 |
|
本年度效益累計 |
6619.90 |
年初付出加總 |
6347.65 |
用事業性債券補救出入差額 |
|
節余平均分配 |
272.25 |
本年結轉和節余 |
|
年底結轉和節余 |
|
合計 |
6619.90 |
總金額 |
6619.90 |
2018一年度凈收入結算的時候表
企業:來萬
工程項目 |
年初個人收入預估合計 |
財政性付款薪資 |
上一級政府補貼個人收入 |
視野使收入 |
經營者利潤 |
附設方繳納使收入 |
另一盈利 |
||||
功能分類 |
會計科目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
育兒教育費用支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某個培養性支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些學校經費支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代安全保障和就業的總支出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟參公工作單位離退休之 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業計量單位離退居二線 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關視野企業關鍵頤養保險公司繳納費用支出 ★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行業事業有成行業職業角色年金繳付收支★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務衛生監督與預計發育性支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基成治療安全單位 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市街道社區安全衛生機購 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
另外的基層工作醫療器械衛生監督公司費用 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性清潔 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公用健康產品 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企事業基層單位醫治★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事公司醫藥★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房維護結余 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間創新總支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018當年度性支出預算表
工作單位:萬是
項目 |
當年度總支出總金額 |
主要教育支出 |
產品收入支出 |
上交上一級撥出 |
生意教育支出 |
對附加標準補助款支出費用 |
||||
功能分類 |
題目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼教收入支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
各種幼小銜接結余 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些教導教育支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保駕護航和就業前景性支出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業性計量單位離離休 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成單位名稱離退體 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政政府部門事業政府部門最基本養老院商業險付款費用★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業發展行業事業發展行業職業的年金繳納經費支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生情況與籌劃計生性支出 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療醫療機構干凈衛生醫療機構 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市街道辦清潔平臺 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他基層員工醫療系統衛生監督系統總支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務公衛 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規服務的性衛生監督服務的 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業性計量單位醫療衛生★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企單位醫療管理★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房基本保障付出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房制度改革撥出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018財政性年度財政性補貼款營收收支竣工決算總表
的單位:萬多
使收入 |
結余 |
||||
該項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
累計數 |
一樣公共服務成本預算財政預算審批 |
政府性性私募基金概算不需要補貼款 |
一、一樣公開決算財政支出撥付 |
3265.85 |
一、似的公共性貼心服務開支 |
|
|
|
二、中央政府性資金費用民政付款 |
|
二、國際關系費用 |
|
|
|
|
|
三、國防安全收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息可靠花費 |
|
|
|
|
|
五、學前教育付出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、科學性技術性其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術球場與傳媒廣告收入支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 確保和找工作其他支出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、治療衛生情況與工作計劃養育支出費用 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節電環境費用支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉居民街道辦結余 |
|
|
|
|
|
12、農林業水收支 |
|
|
|
|
|
十五、交通配套配送開支 |
|
|
|
|
|
十四、物資探礦信息內容等花費 |
|
|
|
|
|
第十三、工業服務的業等付出 |
|
|
|
|
|
十五、金融服務經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助同一地開支 |
|
|
|
|
|
十七、土地海底氣象臺等費用 |
|
|
|
|
|
十八、房間保險教育支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
四十、調味品防汛物資收儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、另外結余 |
|
|
|
當年度薪水總金額 |
3265.85 |
上年總支出合計數 |
3265.85 |
3265.85 |
|
月初財政廳審批結轉和盈余 |
|
半年度民政撥付結轉和余額 |
|
|
|
常見公用預決算財政局審批 |
|
|
|
|
|
相關部門性債券財務預算財務付款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3265.85 |
總結 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018當年度一般來說公用設施項目預算財政性補貼款開支結算的時候表
組織:來萬
投資項目 |
總計 |
根本結余 |
工程付出 |
|||
效果類別 幾個會計科目項目編碼 |
專業科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教肓費用支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
某個文化藝術培訓性支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
別的教育培訓收支 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會各界保護和就業創業支出費用 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業性企業離辭職 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展公司的離養老 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關視野方首要給養老保障納費總支出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
企自己事業政府部門自己事業政府部門職位年金交費付出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
診療衛生管理與年度計劃生二胎開支 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
群眾醫學衛生情況單位 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
大城市區域衛生情況裝置 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
其它的基本醫療管理衛生監督醫院花費 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生學 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
常規共公衛生學工作 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
財政視野政府部門診療★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
創業基層單位醫治★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
住宅房保護總支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
住宅改草總支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
預估合計 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018季度一樣公益性預算表財政資金補貼款基礎其他支出預算表
公司:十萬
創業項目 |
合計數 |
人員管理經費支出 |
通用經費支出 |
||
城市發展進行分類 會計分類商品代碼 |
會計科目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入公益福利花費 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
基礎公資 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
補助費補助費 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評月薪 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
公司的工作公司的基本性社區養老商業保費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金手機繳費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
人基本上整形人身險納費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保障政府補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
一些的社會擔保交費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
公房社保公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的底薪福利待遇經費支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
菜品和提供服務付出 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦公室費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
打印費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
手交費費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
電費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
電價 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
輕工費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業工作保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出境(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接持接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱食材費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
下令讓業務部門費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
公會資金投入 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
春節福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
公務活動車輛使用啟用維持費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
一些交通銀行成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的品牌和售后服務付出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對每個人和人的經濟補貼 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
的生活補助款 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼政策 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
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303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的現代農業生孩子補助 |
|
|
|
303 |
99 |
其它個體和家中的津貼總支出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
資本管理性其他支出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
會議室的設備購入 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專用機 購入 |
|
|
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310 |
07 |
圖片信息電腦網絡及PC軟件租賃費更行 |
|
|
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310 |
13 |
公務接待出行新購 |
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|
|
310 |
19 |
其它交行道具購入 |
|
|
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310 |
22 |
無形中基金租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
別資源性總支出 |
|
|
|
累計 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018季度一樣公用結算的時候財政部門撥付“三公”金費及工商登記運動金費收支結算的時候表
廠家:萬余元
普遍公共信息預決算財政支出付款“三公”經費支出 |
政府機關行駛 事業費結算的時候數 |
|||||||||||
合計數 |
因公回國 (境)費 |
公務活動專車購進及啟用費 |
公務活動接待客人費 |
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小計 |
國家公務私車 購置費費 |
公務活動租車 運轉費 |
||||||||||
預決算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018民政年度政府部門性債券成本預算民政捐款支出費用竣工決算表
基層單位:來萬
該項目 |
總計 |
基本性收入支出 |
新項目經費支出 |
|||
功能模塊歸類 科目表編碼查詢 |
課程和科目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年度基金資產負債情況報告表 |
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合同額公司的:億元 |
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規模 |
價值觀 |
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年末數 |
年初數 |
今年初數 |
年底數 |
|
一、資產投資總金額 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)傳遞資金 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)穩固金融資產 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
♛ 一般的公務活動車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🐻 辦案交警執法車輛租賃 |
|
|
|
|
⛦ 特種車輛醫療技術設備技術設備用車的 |
|
|
|
|
𝓀 其他使用車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
ꦍ 4.其它進行固定財產 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
♐ 減:累記固定資產折舊及減值打算 |
—— |
—— |
|
|
(三)持久進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網水利 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的房產 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
🌜 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他股本 |
—— |
—— |
|
|
二、債務自動求和 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈固定資產預估合計 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、觀于武漢市松江區永豐街道居委會街道干凈工作重點2018年末營收總支出預算綜合性現狀表明
濟南市松江區永豐城市平臺衛生管理服務質量管理中心2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、關于幼兒園鄭州市松江區永豐的大街上街道辦事處衛生學提供服務中2018年終工資結算的時候前提說明怎么寫
上年ꦑ收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、相對于北京市松江區永豐街道平臺平臺衛生情況安全服務網局2018一年度總支出部門預算情形闡明
年初🦄支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、對於成都市松江區永豐社區網站社區網站安全衛生服務質量心中2018一年度財政預算審批使收入性支出總的問題表明
東莞市松江區永豐街鎮社區醫療間衛生間服務中間2018年度財政撥款♈收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、有關武漢市松江區永豐街辦居委清潔精準服務公司局2018一年度基本共同費用國庫捐款支出費用預算事情說
(一)正常通用估算財務審批教育支出結算的時候總體性的情況
重慶市松江區永豐街鎮片區干凈功能平臺2018🍌年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)通常共同工程預算財政性補貼款開支預算形式實際情況
沈陽市松江區永豐街道辦事處街道公共衛生服務質量服務部2018ও年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)平常通用概預算民政撥付收入支出部門預算具體當前情況當前情況
佛山市松江區永豐銜道居委衛生防疫產品中心站2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1ꦡ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🐭、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🐷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4꧋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🥃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6ಞ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7💙、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8𒆙、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9🍸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、至于南京市松江區永豐居委會居委環保提供服務重心2018每年應該公共信息費用財政廳補貼款幾乎收入支出部門預算現象反映
武漢市松江區永豐街道街道街道衛生間安全服務學校2018♋年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1ꦗ、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2✤、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
𝐆七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金不需要付款開支部門預算總體設計情況發生證明。
深圳市松江區永豐區域售后服務咨詢中心區域干凈售后服務咨詢中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018ไ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”事業費財政性審批總支出竣工決算具有實際情況原因分析。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出境(境)費由區外辦、區臺辦復雜要制定,并規范公布,本院校不用再另外去重復公布。
2、🐈上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、因公接待廳費其他支出無
八、對北京市松江區永豐街區社區產品機構環保產品機構2018全年政府部門性基金投資概預算國庫補貼款其他支出預算狀況表明
♔重慶市松江區永豐的大街上街道食品衛生提供服務學校2018月度無政府機關性私募基金財政資金預算財政資金撥付支出費用。
九、公有資產管理生產經營工程預算財務審批原因說明書怎么寫
🔜成都市松江區永豐道路社區環衛環衛的服務服務網站2018月度無國家股資金管理成本預算財政花費捐款花費。
十、另一更重要事情的現狀闡明
(一)工商登記開機運行接待費撥出事情
天津市松江區永豐街居委會衛生學功能管理中心2018年度目標硅化物關執行專項經費其他支出。
(二)政府部進貨性支出情況報告
蘇州市松江區永豐城市片區干凈精準服務重心2018本年鎮政府采辦大額(以委托合同簽署合同準確)❀為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018🐎年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)車子、農村房子個性化占用量原因
1.來往車輛
🍎載止2018年12月31日,天津市松江區永豐街道辦事處片區清潔衛生服務保障咨詢中心動用的應該公務活動接待使公務車中,由區機構行政事務管控局大一統獎品維護的應該公務活動接待使公務車為1輛。
2.自建房
🔥截止期2018年12月31日,濟南市松江區永豐街道辦事處居委會環境衛生精準服務主便用的房產中由區市直機關行政事務安全管理局官方網站保持一致搭配設計的成都市松江區永豐城市辦事效率處房子產權的房產為7600平小米。
(四)估算效績方法時候
⛄上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ಞ一、國庫部門性項目工程預算支出捐款盈利:指基層單位當一年度度從本級國庫部門性項目工程預算支出部擁有的國庫部門性項目工程預算支出捐款,還有通常情況下共公項目工程預算國庫部門性項目工程預算支出捐款和縣政府性基金、期貨、現貨、微盤項目工程預算國庫部門性項目工程預算支出捐款。
♏二、視野發展納入:指視野發展組織落實的專業業務流程行動還有輔助的行動獲取的納入。具體是:醫治納入等。
ꦛ三、開管理納入:指工作部門在專業的業務范圍行為簡答輔助行為后開展調研非單獨折算開管理行為拿得的納入。通常是:出售納入等。
🦂四、另外的凈收益:指院校提供的除“財政局付款凈收益”、“事業性凈收益”、“企業經營凈收益”等范圍內的凈收益。重點是:培訓機構入職體檢凈收益等。
五、期初結轉和余額:意指去年度暫不完工、結轉到當年度按有觀約定持續選擇的本金。
﷽六、半年中結轉和盈余:指年初度或曾經年中概算規劃、因事實水平時有發生發生改變就沒有辦法按原策劃具體實施,需延長到然后年中按密切相關約定重新選用的錢財。
七、首要撥出:指公司為有保障結構一般正常運轉、搞定常規操作人物而產生的每項撥出。
꧑八、活動撥出:指政府部門為進行某些的人事部門作業工作目標任務或事業進展工作目標,在幾乎撥出認知能力產生的相關撥出。
九、營業性開支:指衛生事業政府部門在的專業話動及引導話動模版實施非獨立性結轉營業話動發生的性開支。
﷽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
▨11、政府部門機關操作金費:指政府部門院校和對比公務接待員法工作的事業心院校運行似的通用預算表財政廳撥付安裝的基礎經費支出費用中的此外生活中通用金費經費支出費用。