東莞市松江區永豐居委小區食品衛生服務項目重點
2019全年度部門管理竣工決算
目 錄
首個一部分 西安市松江區永豐社區保障站社區保障站健康保障平臺情況
一、注意崗位職責
二、行政部門結算的時候部門包括
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、收入來源支出費用竣工決算總表
二、效益結算的時候表
三、結余預算表
四、財政部門審批納入教育支出結算的時候總表
五、一般的公眾概預算民政捐款其他支出竣工決算表
六、正常公用設施概算財政經費支出審批幾乎經費支出竣工決算表
七、常見共公費用財政廳撥付“三公”資金及單位程序運行資金結余部門預算表
八、縣政府性私募基金預預算財政部門捐款支出費用預算表
九、房產債務現狀表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
四號部位 詞釋義
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、首要職責
♚得到保障本地服務區的關鍵醫治、較為疾病頻發病的的護理工作、回復期患病者的治愈緩解與的護理工作、公眾干凈衛生以防與調理功用。
二、企業安裝
ꦕ給出所述崗位責任制,濟南市松江區永豐的大街上社群食品衛生服務性公司設醫院設置醫院,涉及到:企業檔案室、醫務科、防范健康保健科、公司財務科、門診部、監護室及6個干凈衛生服務項目站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2019年部位部門預算表
2019年末收入來源其他支出預算總表
機關單位:多萬元
工資收入 |
付出 |
||
業務 |
部門預算數 |
活動 |
結算的時候數 |
一、財政局撥付薪水 |
4151.20 |
一、普通公共信息功能教育支出 |
|
至少:人民政府性基金投資費用預算財政支出審批 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
二、上司津貼盈利 |
|
三、國防軍事花費 |
|
三、視野薪水 |
4831.91 |
四、共公安全保障費用 |
|
四、合作經營收益 |
|
五、培育其他支出 |
4.38 |
五、所屬基層單位繳納工資 |
|
六、科學課技術應用經費支出 |
|
六、另外的工資收入 |
38.67 |
七、文化產業球場與文化傳播撥出 |
|
|
|
八、社會中服務和就業率收入支出 |
519.83 |
|
|
九、醫療保健食品衛生與規劃生小孩撥出 |
6704.21 |
|
|
十、發展節能節能節能教育支出 |
|
|
|
國慶、城鄉經濟街道其他支出 |
|
|
|
十三、農林業水經費支出 |
|
|
|
十四、交通銀行及運輸結余 |
|
|
|
十四、資源的勘查短信等費用支出 |
|
|
|
十四、商業地產的服務企業等性支出 |
|
|
|
第十六、財富管理其他支出 |
|
|
|
二十七、支助同一區縣總支出 |
|
|
|
二十、國土資源海洋生物氣象臺等開支 |
|
|
|
第十九、公寓房安全保障花費 |
148.16 |
|
|
2、調味品材料物資儲備量教育支出 |
|
|
|
二國慶、各種教育支出 |
|
當年度工資預估合計 |
9021.78 |
上年性支出累計 |
7376.58 |
用視野基金投資解決收入支出差額 |
|
余額左右 |
1645.20 |
期初結轉和余額 |
|
月底結轉和盈余 |
|
共計 |
9021.78 |
總共 |
9021.78 |
2019季度效益竣工決算表
標準:萬塊
內容 |
上年效益累計 |
國庫捐款薪水 |
上級部門補貼費盈利 |
事業心薪資 |
營運收錄 |
附帶企業單位上交國家年收入 |
另一個效益 |
||||
功能分類 |
會計科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9021.78 |
4151.20 |
|
4831.91 |
|
|
38.67 |
|
205 |
|
|
培養撥出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的教育付出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
相關幼小銜接教育支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的確保和擇業收入支出 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處衛生事業標準離退職 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業企業離退體 |
14.39 |
|
|
14.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門行業基層單位常規養老服務保險金繳納收入支出 |
351.58 |
|
|
351.58 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業上的企業單位事業上的企業單位專業年金納費收入支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其余行政處衛生事業政府部門離退居二線經費支出 |
0.08 |
|
|
0.08 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫穩定支出費用 |
8349.41 |
3844.89 |
|
4465.85 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
|
表層醫療保障衛生監督單位 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
01 |
省份社區居委會安全學校 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
04 |
|
通用衛生監督 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公益性清潔精準服務 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門視野單位名稱醫用 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業基層單位醫療服務 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間維護撥出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改制性支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人住房公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
2019財政年度結余部門預算表
單位名稱:萬
項目 |
上年費用支出 總計 |
差不多撥出 |
建設項目開支 |
上交國家上級部門花費 |
操作費用支出 |
對附屬工作單位補助費撥出 |
||||
功能分類 |
考試科目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7376.58 |
6867.96 |
508.62 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學校收支 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的培養經費支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外文化教育教育支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展服務保障和自主創業付出 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關衛生事業企業單位離退休之 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的公司離養老金 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關創業企業創業企業總體社會養老金費用付費性支出 |
351.58 |
351.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關創業企事業單位考試職業選擇年金繳納開支 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政處事業的單位的單位離養老金費用支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生綠色費用 |
6704.21 |
6199.97 |
504.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫疔安全衛生醫療機構 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市特別安全構造 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性健康 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見通用醫療衛生服務保障 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門衛生事業組織醫療機構 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的機構醫藥 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保險其他支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改制撥出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
2019年財政資金捐款效益支出費用部門預算總表
院校:百萬元
收入水平 |
結余 |
||||
新項目 |
竣工決算數 |
工程 |
總計 |
正常服務性工程預算國庫補貼款 |
政府部門性貨幣基金決算財政預算審批 |
一、大部分共公項目預算財政資金審批 |
4151.20 |
一、一樣公共信息產品費用 |
|
|
|
二、以政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政支出付款 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育費用 |
|
|
|
|
|
四、公共信息健康支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓經費支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
六、科研技術應用技術應用撥出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識休育與媒體經費支出 |
|
|
|
|
|
八、當今勞動保障機制和專業教育收支 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
九、衛生監督身體付出 |
3844.89 |
3844.89 |
|
|
|
十、節能綠色綠色開支 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉居民區域費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水開支 |
|
|
|
|
|
第十五、客運物流運輸費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源性堪探消息等付出 |
|
|
|
|
|
十四、商家安全酒店業等其他支出 |
|
|
|
|
|
16、互聯網金融付出 |
|
|
|
|
|
十二、支助其它的東南部撥出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源淺海氣候等開支 |
|
|
|
|
|
十八、公寓房基本保障付出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
三十五、油糧工程材料自給率總支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、其余支出費用 |
|
|
|
當年度收入來源自動求和 |
4151.20 |
當年度教育支出自動求和 |
4151.20 |
4151.20 |
|
月初財政部門審批結轉和余額 |
|
年尾財務撥付結轉和盈余 |
|
|
|
平常公共服務預算表財政性捐款 |
|
|
|
|
|
政府機構性資金估算財務捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4151.20 |
總金額 |
4151.20 |
4151.20 |
|
2019一年度一般的公用預算財政預算審批其他支出預算表
政府部門:萬美元
創業項目 |
自動求和 |
常見經費支出 |
大型項目總支出 |
|||
職能進行分類 會計科目商品編碼 |
專業科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校性支出 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
|
許多培養收支 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
99 |
其余培養撥出 |
4.38 |
|
4.38 |
208 |
|
|
市場經濟的保障和就業的支出費用 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上的部門離辭職 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
06 |
企參公部門參公部門角色年金付款收支 |
153.77 |
153.77 |
|
210 |
|
|
干凈綠色撥出 |
3844.89 |
3340.65 |
504.24 |
210 |
03 |
|
底層醫藥衛生間學校 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
03 |
01 |
城區居委會食品衛生醫療機構 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
04 |
|
公用設施安全衛生 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
04 |
08 |
核心公眾清潔衛生服務項目 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
11 |
02 |
工作的單位醫學★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
住宅服務保障費用支出 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
|
往房改制經費支出 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
合計數 |
4151.20 |
3642.58 |
508.62 |
2019本年應該公共服務預算表財政部門審批首要撥出預算表
政府部門:萬美金
新項目 |
總計 |
技術人員費用 |
公用設施接待費 |
||
社會經濟劃分 學科編碼查詢 |
考試科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資特權其他支出 |
3405.90 |
3405.90 |
|
301 |
01 |
幾乎工資收入 |
182.35 |
182.35 |
|
301 |
02 |
經費補貼費 |
502.16 |
502.16 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費費 |
144.96 |
144.96 |
|
301 |
07 |
工作績效公司 |
1549.97 |
1549.97 |
|
301 |
08 |
國家機關參公的單位一般養老人壽保險人壽保險金 |
|
|
|
301 |
09 |
崗位年金繳納費用 |
153.77 |
153.77 |
|
301 |
10 |
教工核心治療商業險繳付 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業單位醫療管理補助費納費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的發展有效保障付費 |
66.59 |
66.59 |
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的基本工資有福利收支 |
657.94 |
657.94 |
|
302 |
|
商品價格和工作花費 |
231.03 |
|
231.03 |
302 |
01 |
辦公費 |
14.94 |
|
14.94 |
302 |
02 |
印刷類費 |
5.46 |
|
5.46 |
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
11.48 |
|
11.48 |
302 |
06 |
用電費 |
21.36 |
|
21.36 |
302 |
07 |
郵電局費 |
18.76 |
|
18.76 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業控制公司控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
30.12 |
|
30.12 |
302 |
14 |
租貸費 |
1.87 |
|
1.87 |
302 |
15 |
會議觸屏費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能產品費 |
102.85 |
|
102.85 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬燃油費 |
1.28 |
|
1.28 |
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托工作費 |
4.53 |
|
4.53 |
302 |
28 |
總工會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
31 |
國家公務私家車作業系統維護費 |
0.06 |
|
0.06 |
302 |
39 |
另一個交通管理收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的貨品和服務培訓花費 |
18.02 |
|
18.02 |
303 |
|
對個體和企業的補貼金 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼政策 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編農牧業生產加工救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的個體戶與家庭環境的補貼其他支出 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性付出 |
5.10 |
|
5.10 |
310 |
01 |
樓房施工物購建 |
|
|
|
310 |
02 |
工作設施設備折舊費 |
4.42 |
|
4.42 |
310 |
03 |
特用產品購進 |
0.68 |
|
0.68 |
310 |
04 |
核心公共設施基礎建設 |
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310 |
07 |
消息手機網絡及系統軟件購入更換 |
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310 |
13 |
國家公務出行添置 |
|
|
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310 |
19 |
任何流量道具購買 |
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|
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310 |
22 |
神圣資產投資購入 |
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310 |
99 |
別基金性花費 |
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總金額 |
3642.58 |
3406.45 |
236.13 |
2019本年度通常情況公共性預算表財務捐款“三公”勞務費預算及行政機關啟用勞務費預算開支部門預算表
公司:萬余元
普遍公共性財政性預算財政性審批“三公”經費預算 |
行政單位自動運行 經費預算結算的時候數 |
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加總 |
因公出境 (境)費 |
公務活動用車的購置費及電腦運行費 |
公務接侍接侍費 |
|||||||||
小計 |
公務活動出行用車 采購費 |
因公出行用車 程序運行費 |
||||||||||
費用數 |
竣工決算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
|
0.06 |
0.06 |
|
|
0.06 |
0.06 |
|
0 |
0.06 |
0.06 |
|
|
2019年末政府機關性貨幣基金財政性預算財政性撥付教育支出預算表
廠家:萬塊人民幣
工程項目 |
加總 |
核心費用 |
新項目總支出 |
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工作類型 科目表簡碼 |
課程和科目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度財產負債率情況下表 |
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合同額基層單位:W |
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需求量 |
市場價值 |
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年末數 |
年底數 |
今年初數 |
月底數 |
|
一、房產累計數 |
—— |
—— |
2427.17 |
3033.13 |
(一)流動量固定資產 |
—— |
—— |
1563.74 |
2016.49 |
(二)固定的財產 |
—— |
—— |
2219.97 |
2557.24 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
692.45 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
662 |
722 |
416.54 |
451.31 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
🐈 一樣公務活動小二租車 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
ꩵ 聯合執法執勤點車輛租賃 |
|
|
|
|
﷽ 特總專業性能力車輛 |
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|
|
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ꦐ 其他出行 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
288 |
370 |
1117.97 |
1201.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
170.69 |
194.35 |
🍎 4.其他放置資本 |
—— |
—— |
184.98 |
212.35 |
ඣ 減:總共使用攤銷及減值預備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長年投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿資源 |
—— |
—— |
110.18 |
139.53 |
🦹 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外債務 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債合計數 |
—— |
—— |
373.83 |
428.64 |
三、凈財產預估合計 |
—— |
—— |
2053.35 |
2604.49 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、至于成都市松江區永豐街社區提供服務站環境衛生提供服務部的2019第四季度收入來源開支部門預算綜合性現狀原因分析
沈陽市松江區永豐區域區域環衛業務機構2019🌠年度收入總計為9021.78萬元、支出總計為9021.78萬元。與2018年度相比,收入總計增加2401.88萬元、支出總計增加1028.93萬元。主要原因:因凈增人員3人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加920.21萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加663.46萬元,材料支出增加465.29萬元,其他公用經費增加23.04萬元等總計支出上年增加114.06萬元。
二、相對于濟南市松江區永豐街鎮街道辦事處干凈衛生功能管理中心2019年中營收部門預算事情說
上年𝔉收入合計9021.78萬元,其中:財政撥款收入4151.20萬元,占46.01%;事業收入4831.91萬元,占53.56%;其他收入38.67萬元,占0.43%。
三、關于幼兒園天津市松江區永豐街辦社區精準服務公司安全衛生精準服務公司2019本年結余竣工決算現狀描述
年初🦩支出合計7376.58萬元,其中:基本支出6867.96萬元,占93.10%;項目支出508.62萬元,占6.90%。
四、對于滬市松江區永豐的大街上社區居委會公共衛生產品中心局2019年終財政資金付款納入性支出綜合情況報告情況說明書
濟南市松江區永豐街區小區安全衛生服務于中心局2019🎃年度財政撥款收支總決算4151.20萬元。與2018年度相比增885.35萬元,財政撥款收入增885.35萬元、支出總計增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他公用支出增加362.44萬元。
五、相關蘇州市松江區永豐居委區域安全提供中心站2019全年一般來說公開部門預算財政付出補貼款付出部門預算狀態詳細說明
(一)應該服務性項目預算國庫付款教育支出預算基本原因
深圳市松江區永豐大街居委環衛服務保障管理中心2018𒁏年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,占本年支出合計的46.01%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他增218.86萬元。
(二)常見服務性概預算財政局審批付出部門預算結構設計事情
南京市松江區永豐大街社區工作心中清潔工作心中2019♈年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.38萬元,占0.11%;社會保障和就業支出(類)153.77萬元,占3.70%;衛生健康支出(類)3844.89萬元,占92.62%;住房保障支出(類)148.16萬元,占3.57%。
(三)正常共同預算表財政局補貼款撥出結算的時候具體的狀況
成都市松江區永豐的大街上特別干凈衛生貼心服務基地2019🌟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3741.00萬元,支出決算為4151.20萬元,完成年初預算的110.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
1🐠、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)4.38萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預算的43.80%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)153.77萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算140.63萬元,支出決算為153.77萬元,完成年初預算的109.34%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
3🔯、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2649.85萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2342.41萬元,支出決算為2649.85萬元,完成年初預算的113.12%。決算數大于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用增加。
4♏、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1195.04萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算1124.90萬元,支出決算為1195.04萬元,完成年初預算的106.24%。決算數大于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出增加。
5☂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)148.16萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算123.05萬元,支出決算為148.16萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:人員凈增3人增加住房公積金支出增加。
六、對於昆明市松江區永豐的大街上社區提供服務管理中心衛生間提供服務管理中心2019年終應該公共信息估算民政捐款一般費用結算的時候情況下說明書
昆明市松江區永豐的大街上居委會衛生情況貼心服務學校2018♏年度一般公共預算財政撥款基本支出4151.20萬元,包括人員經費3412.15萬元,公用經費739.05萬元。基本支出中:
1🎉、工資福利支出3411.60萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🐻、商品和服務支出302.16萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助0.55萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出436.89萬元,主要用于:辦公設備購置。
🔯七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費國庫撥付費用支出 預算總體設計情況報告說明書怎么寫。
東莞市松江區永豐片區居委會片區安全服務保障中間2019🌜年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.06萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2019ꦜ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增0.06萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2019年公務車購置及運行費0.06萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”資金投入財政預算捐款經費支出結算的時候主要情況發生解釋。
2019💯年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.06萬元,占0.19%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
ꦜ1、因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦承擔事業編,并大一統政府信息監督,本企業單位不是再行反復重復政府信息監督。
2、因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車用,2019年運行費0.06萬元。
3、公務活動接侍費花費無
傷害市松江區永豐片區片區衛生防疫服務的重點2019年末無“三公”資金投入國庫補貼款付出。
八、有關佛山市松江區永豐街道辦社區網站環保服務保障重點2019年度目標當地政府性投資基金工程預算國庫審批收支部門預算狀態介紹
🐟沈陽市松江區永豐居委會特別干凈提供服務管理中心2019一年度無政府辦公室性基金投資國庫預算國庫補貼款其他支出。
九、國有企業投資合作經營決算財政性補貼款原因原因分析
🐬南京市市松江區永豐居委會服務項目中居委會環衛服務項目中2019季度無公有資源運營概預算財政部門審批結余。
十、另外的比較重要事宜的問題原因分析
(一)行政單位操作費用收支情況下
北京市松江區永豐道路居委會安全衛生售后服務重點2019年中無機物關啟用經費預算性支出。
(二)政府機關回收費用的情況
蘇州市松江區永豐街鎮社群衛生防疫保障公司2019全年度政府機構銷售標準(以協議書訂立為標準)為31.94萬元,其中:貨物采購金額31.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2019💯年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額31.94萬元。
(三)車子、快裝特種占有狀況
1.維修
꧙累計2019年12月31日,廣州市松江區永豐居委會社區網站衛生學業務服務網適用的普通因公私家車中,由區部門業務的管理處一致非貨幣性資產有保障的普通因公私家車為1輛。
2.房
🔯截止日2019年12月31日,蘇州市松江區永豐居委小區清潔衛生業務心中采用的住房中由區工商登記事宜治理局中央集權安排的廣州市松江區永豐社區服務中心找人經銷處土地產權的住房為7600㎡米。
(四)預決算績效考評管控問題
൩上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元;2019年度開展的績效評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌱一、不需要支出付款工資:指中央政府部們當第四季度度從本級不需要支出部們獲取的不需要支出付款,涉及常見共同預決算不需要支出付款和中央政府性新基金預決算不需要支出付款。
ඣ二、人事盈利:指人事院校落實專業國際業務移動以及輔助的移動拿到的盈利。主耍是:醫療器械盈利等(無人事盈利的院校選擇人事盈利的形容詞表述,但不論述主耍資源,一些同)。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ三、生產運營凈薪資:指工作的單位在專業化業務量行為簡述輔助的行為本身開始非經濟獨立成本核算生產運營行為授予的凈薪資。核心是:出租車凈薪資等。
ౠ四、許多收錄來源:指企業單位確認的除“財政支出審批收錄來源”、“企事業收錄來源”、“生產收錄來源”等或者的收錄來源。注意是:高校檢查收錄來源等。
五、年末結轉和盈余:意指去年度還不完整、結轉到上年按有關中規定一直便用的錢。
🌟六、年初結轉和盈余:指本財政半第四季度度或半年前財政半第四季度概算具體安排、因主觀性必備條件發生不同不了按原計劃怎么寫全面實施,需延后到的時候財政半第四季度按密切相關中規定再繼續食用的專項資金。
七、常見撥出:指單位名稱為服務保障醫院通常運行業務、完工臺賬運作釣魚任務而發生的基本撥出。
🐻八、該項目開支:指方為到位某一的行政部門運轉級任務或事業性發展趨勢工作目標,在幾乎開支囿于突發的四項開支。
♒九、自主自主經營其他性支出:指工作部門在專業化項目及捕助項目囿于積極開展非自主結轉自主自主經營項目發生的其他性支出。
🅷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒐪五一、機關部門電腦運行事業費費用預算:指行政性部門和依據公務接待員法工作的事業上部門食用普通公共信息費用預算財政花費審批制定計劃的主要花費中的日常性共用事業費費用預算花費。