西安市5、康復站機構
2019本年度預算
目 錄
第一次有些 武漢市第五個復健醫阮簡況
一、重要職能部門
二、部門快速設置
第二部分 上海市第五康復醫院2019年度決算表
一、創收付出預算總表
二、薪水部門預算表
三、支出費用竣工決算表
四、國庫補貼款薪水收入支出竣工決算總表
五、般公共性工程預算財政資金補貼款花費預算表
六、應該共公竣工決算財政資金捐款大致費用竣工決算表
七、一樣 公共性預算財政局付款“三公”專項資金及國家機關運轉專項資金開支預算表
八、政府辦公室性基金投資費用預算財政性審批教育支出竣工決算表
九、凈資產過負債的癥狀表
第三部分 上海市第五康復醫院2019年度決算情況說明
第二個部分 動詞講解
第一部分 上海市第五康復醫院概況
一、首要功能
以痊愈臨床分子生物學、中老年臨床分子生物學、營養健康體檢報告是以,并給予內五官科等種貼心服務。
二、醫院使用
♑只能根據可以達到職責權限,北京市第四恢復的醫院設6個獨立設置裝置,以及:辦公樓室、財務會計科、醫務科、基礎護理部、綜合管理維護科、預防保建科。
第二部分 上海市第五康復醫院2019年度決算表
2019全年度薪水教育支出預算總表
公司的:萬塊人民幣
年收入 |
收支 |
||
項目流程 |
結算的時候數 |
新項目 |
部門預算數 |
一、通常公共服務預決算國庫補貼款營收 |
2870.52 |
一、基本上共同服務項目性支出 |
|
二、國家性新基金概預算財政廳捐款盈利 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
三、上級領導補貼費營收 |
|
三、中國軍事花費 |
|
四、事業有成年收入 |
6321.93 |
四、共公健康安全支出費用 |
|
五、企業經營年收入 |
|
五、學校其他支出 |
|
六、其他的單位繳納創收 |
|
六、實驗技藝撥出 |
|
七、別的創收 |
160.83 |
七、傳統文化度假游體育教育與傳煤收支 |
|
|
|
八、社會各界擔保和專業教育開支 |
661.38 |
|
|
九、衛生學衛生經費支出 |
8367.33 |
|
|
十、節水環保節能付出 |
|
|
|
五一、成鄉街道開支 |
|
|
|
12、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
第十五、交通物流運輸物流運輸花費 |
|
|
|
十四、資源性地質勘察信息等結余 |
|
|
|
第十三、商家的服務行業等費用 |
|
|
|
16、金融投資經費支出 |
|
|
|
十六、經濟援助另一個東南部付出 |
|
|
|
十九、自然生態信息海域形象等總支出 |
|
|
|
第十九、往房有保障結余 |
|
|
|
四十、糧油食品物品儲備量收支 |
|
|
|
二十一月、傷害防控及應對服務管理經費支出 |
|
|
|
二十三、另一支出費用 |
|
年初薪資自動求和 |
9353.28 |
當年度開支合計數 |
9028.71 |
用事業心投資基金擬補開支差額 |
|
節余確定 |
344.55 |
今年初結轉和盈余 |
121.36 |
年初結轉和盈余 |
101.38 |
總額 |
9474.64 |
共計 |
9474.64 |
2019全年度個人收入結算的時候表
計量單位:上萬元
創業項目 |
上年凈收入總計 |
財政部門撥付工資 |
領導經濟補貼薪資收入 |
自己事業創收 |
開創收 |
其他機關單位上交收入水平 |
其他的純收入 |
||||
功能分類 |
會計科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9353.28 |
2870.52 |
|
6321.93 |
|
|
160.83 |
|
208 |
|
|
中國社會保護和就業的撥出 |
661.38 |
661.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關視野政府部門離退休年齡 |
661.38 |
661.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業院校離離休 |
46.23 |
46.23 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業性部門關鍵給退休養老金人壽保險納費收入支出 |
403.50 |
403.50 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政政府部門事業上的政府部門的職業年金納費其他支出 |
211.65 |
211.65 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生安全健康總支出 |
8691.90 |
2209.14 |
|
6321.93 |
|
|
160.83 |
|
210 |
02 |
|
公辦診所 |
8486.79 |
2004.03 |
|
6321.93 |
|
|
160.83 |
|
210 |
02 |
01 |
綜合醫療機構 |
69.52 |
69.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
02 |
08 |
任何專升本機構 |
8402.27 |
1919.51 |
|
6321.93 |
|
|
160.83 |
|
210 |
02 |
99 |
一些醫青島博士整形醫院醫院經費支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門人事公司治療 |
205.11 |
205.11 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展部門診療 |
205.11 |
205.11 |
|
|
|
|
|
2019月度收入支出部門預算表
標準:萬元左右
活動 |
上年總支出預估合計 |
基本性經費支出 |
新項目費用 |
上交國家上家花費 |
經驗收支 |
對附屬廠家津貼撥出 |
||||
功能分類 |
專業科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9028.71 |
8596.45 |
432.26 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會確保和就業問題性支出 |
661.38 |
661.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務行業院校離退居二線 |
661.38 |
661.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野方離辭職 |
46.23 |
46.23 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業上的廠家通常頤養金保障手機繳費總支出 |
403.50 |
403.50 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業心計量單位角色年金納費花費 |
211.65 |
211.65 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生鍵康支出費用 |
8367.33 |
7935.07 |
432.26 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
市立醫阮 |
8162.22 |
7729.96 |
432.26 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜上醫療 |
108.42 |
|
108.42 |
|
|
|
|
210 |
02 |
08 |
別的專科生醫生 |
8040.97 |
7729.96 |
311.01 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
各種名辦醫院科室收支 |
12.83 |
|
12.83 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關教育事業廠家醫遼 |
205.11 |
205.11 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企業單位企業單位醫療機構 |
205.11 |
205.11 |
|
|
|
|
2019全年度財政結余付款創收結余竣工決算總表
企業單位:千元
收益 |
支出費用 |
||||
的項目 |
預算數 |
大型項目 |
加總 |
通常情況公用設施估算財政支出付款 |
政府部性新基金成本預算財政性撥付 |
一、般共公預決算財政支出捐款 |
2870.52 |
一、應該公開服務保障其他支出 |
|
|
|
二、政府性性股權基金概預算財政預算付款 |
|
二、外交關系撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技收支 |
|
|
|
|
|
四、公共服務的安全收入支出 |
|
|
|
|
|
五、培養總支出 |
|
|
|
|
|
六、科學性技術水平費用支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化旅行教育與山東新農商軟件科技有限公司教育支出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟維護和畢業生就業教育支出 |
661.38 |
661.38 |
|
|
|
九、衛生管理建康收支 |
2217.72 |
2217.72 |
|
|
|
十、節省優質其他支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟社區網站總支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水開支 |
|
|
|
|
|
十五、交通配套輸送經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘測圖片信息等性支出 |
|
|
|
|
|
15場、商業圈的制造業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、金融創新費用 |
|
|
|
|
|
十六、支援任何中南部結余 |
|
|
|
|
|
十七、自動資源英文海底氣象臺等開支 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房服務保障性支出 |
|
|
|
|
|
三十五、調味品物品存量結余 |
|
|
|
|
|
二五一、洪澇預防治療及救急工作結余 |
|
|
|
|
|
二第十二、其它花費 |
|
|
|
本年度納入加總 |
2870.52 |
當年度經費支出累計數 |
2879.10 |
2879.10 |
|
年末財政預算撥付結轉和盈余 |
27.96 |
年底財政預算補貼款結轉和余額 |
19.38 |
19.38 |
|
一、普遍公用估算財政性捐款 |
27.96 |
|
|
|
|
二、人民政府性私募基金估算民政付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
2898.48 |
總金額 |
2898.48 |
2898.48 |
|
2019全年度基本上公共服務費用預算財政部門付款費用結算的時候表
機關單位:萬余元
建設項目 |
自動求和 |
大體開支 |
業務收支 |
|||
基本功能歸類 課程商品代碼 |
課目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會各界安全保障和就業率教育支出 |
661.38 |
661.38 |
|
208 |
05 |
|
行政部門人事單位名稱離提前退休 |
661.38 |
661.38 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業工作單位離退居二線 |
46.23 |
46.23 |
|
208 |
05 |
05 |
行政企業事業上企業首要給養老保險服務保險服務交費撥出 |
403.50 |
403.50 |
|
208 |
05 |
06 |
部門自己機關事業單位名稱職業類型年金納費總支出 |
211.65 |
211.65 |
|
210 |
|
|
安全衛生良好其他支出 |
2217.72 |
1810.96 |
406.76 |
210 |
02 |
|
公辦醫院口腔科 |
2012.61 |
1605.85 |
406.76 |
210 |
02 |
01 |
綜上醫院醫生 |
87.53 |
|
87.53 |
210 |
02 |
08 |
某個專科學校醫阮 |
1912.25 |
1605.85 |
306.40 |
210 |
02 |
99 |
同一公辦醫院專家收支 |
12.83 |
|
12.83 |
210 |
11 |
|
行政部門企業發展企業整形 |
205.11 |
205.11 |
|
210 |
11 |
02 |
參公部門醫療設備 |
205.11 |
205.11 |
|
自動求和 |
2879.10 |
2472.34 |
406.76 |
2019全年度一樣 服務性竣工決算財政收入支出補貼款主要收入支出竣工決算表
部門:千元
的項目 |
累計 |
員資金 |
公共預備費 |
||
國家經濟類型 幾個會計科目識別碼 |
考試科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水優惠收支 |
2426.11 |
2426.11 |
|
301 |
01 |
大多薪水 |
643.87 |
643.87 |
|
301 |
02 |
津貼費補帖 |
240.31 |
240.31 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核員工工資 |
149.82 |
149.82 |
|
301 |
08 |
行政機關企業發展公司大多醫養保險公司手機繳費 |
499.10 |
499.10 |
|
301 |
09 |
職位年金付款 |
238.67 |
238.67 |
|
301 |
10 |
企業職員最基本醫藥商業險付款 |
278.51 |
278.51 |
|
301 |
11 |
因公員醫療服務補貼申請書網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
別世界 保護付費 |
38.31 |
38.31 |
|
301 |
13 |
住宅房公積金貸款 |
174.25 |
174.25 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的年薪公益福利總支出 |
163.27 |
163.27 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務項目收支 |
46.23 |
|
46.23 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業菅理菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
46.23 |
|
46.23 |
302 |
31 |
公務接待專車作業系統維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關交通管理服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添價格 |
|
|
|
302 |
99 |
某些寶貝和安全服務性支出 |
|
|
|
303 |
|
對私人和小家庭的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們農產品加工生育補助 |
|
|
|
303 |
99 |
其余對自己和人家的補貼 |
|
|
|
310 |
|
投資性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區機 購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的機器設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息系統及系統軟件購買系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公用車的折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
任何道路生產工具新購 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和商品陳列品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資金購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其余資本公司性費用 |
|
|
|
合計數 |
2472.34 |
2426.11 |
46.23 |
2019每年大部分公用費用預算民政補貼款“三公”專項事業費及行政機關執行專項事業費性支出預算表
基層單位:上萬元
一般的公共性概算財政廳撥付“三公”資金 |
行政機關運轉 接待費結算的時候數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出境 (境)費 |
因公車輛購入及行駛費 |
公務活動招待費 |
|||||||||
小計 |
因公使用車 購入費 |
公務活動私家車 程序運行費 |
||||||||||
概算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年度目標政府機關性私募基金費用財政預算付款開支預算表
組織:來萬
的項目 |
累計 |
幾乎其他支出 |
活動性支出 |
|||
技能分類管理 會計科目簡碼 |
學科各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
|
|
|
注:上海市第五康復醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標金融資產欠債事情表 |
||||
|
|
資金企業:萬的大寫 |
||
|
個數 |
作用 |
||
本年數 |
年尾數 |
年末數 |
年終數 |
|
一、財力總計 |
—— |
—— |
11342.83 |
11765.46 |
(一)還是流動性凈資產 |
—— |
—— |
4847.72 |
5176.07 |
(二)加固金融資產 |
—— |
—— |
10234.78 |
10721.73 |
其中:1.房屋(平方米) |
15652.8 |
15652.8 |
5836.59 |
5836.59 |
♏ 2.普通環保設備(臺/套/輛) |
1111 |
1122 |
1100.02 |
1108.95 |
꧋ 另外:(1)運輸車輛(輛) |
1 |
1 |
31.10 |
31.10 |
💖 通常公務活動租車 |
|
|
|
|
ꩲ 聯合執法執勤點用車的 |
|
|
|
|
𒀰 特殊工種專業方法小二租車 |
|
|
|
|
🐎 某個公務車 |
1 |
1 |
31.10 |
31.10 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
704 |
739 |
3044.47 |
3535.02 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
6 |
7 |
1187.90 |
1357.40 |
𓆉 4.另一一定股權 |
—— |
—— |
253.70 |
241.17 |
🎃 減:累積計提折舊及減值提供 |
—— |
—— |
3989.49 |
4419.10 |
(三)長時間股份權融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長年債卷進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)現建建筑項目 |
—— |
—— |
30.88 |
0 |
(六)隱約債務 |
—— |
—— |
367.42 |
467.82 |
⛦ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
148.48 |
181.06 |
(七)別的凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債合計數 |
—— |
—— |
762.25 |
439.75 |
三、凈股權預估合計 |
—— |
—— |
10580.58 |
11325.71 |
第三部分 上海市第五康復醫院2019年度決算情況說明
一、更多上海市第五康復醫院2019每年薪資收入付出預算總體設計原因就說明
昆明市然后康復護理三甲醫院2019💞年度收入總計為9474.64萬元、支出總計為9474.64萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.32萬元。主要原因:本年收入合計9353.28萬元,比2018年減少98.94萬元;年初結轉和結余121.36萬元。本年支出合計9028.71萬元,比2018年增加924.01萬元;可分配結余344.55萬元、年末結轉項目資金101.38萬元。
二、有關于濟南市第六復原三甲醫院2019月度薪水結算的時候情況就說明
當年度🔜收入合計9353.28萬元,其中:財政撥款收入2870.52萬元,占30.69%;事業收入6321.93萬元,占69.31%。
三、就沈陽市5、康復訓練醫院門診2019年末總支出預算事情講解
年初ꩲ支出合計9028.71萬元,其中:基本支出8596.45萬元,占95.21%;項目支出432.26萬元,占4.79%。
四、光于傷害市第九復健醫療機構2019全年財政性補貼款使收入教育支出綜合性狀況表明
深圳市第九康復訓練醫院2019🍨年度財政撥款收支總決算2870.52萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加225.15萬元,增長8.51%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2870.52萬元,與2018年度相比增加245.85萬元,增長率9.37%。財政撥款支出總計2879.10萬元,與2018年度相比增加281.69萬元,增長10.85%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉19.38萬元,與2018年末項目結余相比減少28.58萬元,執行率明顯提高。
五、關羽滬市第五個康復站寵物醫院2019本年度一般的公共性財政廳預算財政廳付款經費支出預算狀況原因分析
(一)普遍服務性概算財務審批結余預算整體條件
成都市第二術后康復醫院專家2019⛦年度一般公共預算財政撥款支出2879.10萬元,占本年支出合計的31.89%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加299.69萬元,增長11.62%。主要原因:基本支出2472.34萬元,與2018年度相比增加123.65萬元,增長率5.26%。項目撥款支出406.76萬元,與2018年度相比增加158.04萬元,增長率63.54%。
(二)一樣公共服務預算表財政預算審批結余預算的結構原因
成都市五、康復護理青島博士整形醫院醫院2019ඣ年度一般公共預算財政撥款支出2879.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(208)661.38萬元,占22.97%;衛生健康支出(210)2217.72萬元,占77.03%。
(三)常見公用設施概算財政部門審批撥出部門預算具體的環境
滬市五、康復護理醫院口腔科2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2857.44萬元,支出決算為2879.10萬元,完成年初預算的100.76%。決算數大于預算數0.76%,預決算基本持平,完成預算目標。其中:
1𒈔、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)。主要用于:離退休人員費用。年初預算為46.23萬元,支出決算為46.23萬元。
2🎐、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費。年初預算為403.5萬元,支出決算為403.5萬元。
3💫、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(06)。主要用于:機關事業單位職工年金繳費。年初預算為211.65萬元,支出決算為211.65萬元。
4💯、衛生健康支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)。主要用于:2018年結轉“康復三級網絡系統-信息化建設”尾款。年初預算為69.52萬元,支出決算為69.52萬元。2018年結轉項目支出“老干部保健藥”“三級康復體系建設”。年初預算為0萬元,支出決算為18萬元。主要原因:此專項資金結余留存于醫院賬戶,年初無一般公共預算財政撥款。
5♏、衛生健康支出(210)公立醫院(02)其他專科醫院(08)。主要用于:基本支出年初預算為1605.85萬元,支出決算為1605.85萬元。項目支出年初預算為313.66萬元,支出決算為306.40萬元。主要原因:2019年信息運維項目支付時間未到,形成7.26萬資金結轉下年。
6🧜、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)。主要用于:2018年離休干部就醫延伸項目。年初無預算,支出決算為7.83萬元,結轉下年0.23萬元。主要原因:此專項資金結余留存于醫院賬戶,年初無一般公共預算財政撥款。2019年離休床位補貼,年初預算為10萬元,支出決算0萬元。主要原因:此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元,上年度還未全部完成。
7🃏、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)。主要用于:職工基本醫療保險繳納。年初預算205.11萬元,支出決算為205.11萬元。
六、觀于昆明市第二十痊愈醫療2019第四季度一樣共公工程預算財政局捐款關鍵結余竣工決算前提反映
成都市第七治愈的醫院2019ꦦ年度一般公共預算財政撥款基本支出2472.34萬元,包括人員經費2426.11萬元,公用經費46.23萬元。基本支出中:
1𒁏、工資福利支出2426.11萬元,主要用于:基本工資643.87萬元、津貼補貼240.31萬元、績效工資149.82萬元、機關事業單位養老金保險繳費499.10萬元、職業年金繳費238.67萬元、職工基本醫療保險繳費278.51萬元、其他社會保險繳費38.31萬元、住房公積金174.25萬元、其他工資福利支出163.27萬元。
2、商品和服務支出46.23萬元,主要用于:福利費46.23萬元。
七、關干杭州市五、治愈醫院專家2019年度目標一般的公用預算表財政收入支出捐款“三公”勞務費收入支出結算的時候的情況詳細說明
佛山市5、復健青島博士整形醫院醫院2019年終無“三公”資金財務審批支出費用。
八、關與佛山市第七康復訓練醫院門診2019月度政府部門性基金、期貨、現貨、微盤預算表不需要審批收入支出部門預算癥狀說明書
傷害市第二十復原醫療機構2019年度目標無國家性股票基金費用預算財政資金審批收入支出。
九、國企股權投資生產經營項目預算財政性審批情況發生描述
杭州市五康復訓練醫院專家2019一年度無集體所有制資本投資管理預決算財政局補貼款經費支出。
十、另一個極為重要相關事宜的現狀描述
(一)行政機關行駛專項經費總支出問題
重慶市第5康復護理機構2019年中有機物關啟用專項經費其他支出。
(二)當地集中采購合同結余狀態
鄭州市五術后康復的醫院2019♛年度政府采購金額為913.25萬元,其中:貨物采購金額329.78萬元、服務采購金額583.47萬元。
(三)小車、商品房特俗暫用原因
1、機動車
♛載止2019年12月31日,北京市第十五康復站醫阮共同擁有機動車1輛,進來,任何車輛租賃1輛(無產成品確保地市級工商登記的似的因公車輛租賃)。
2、房
南京市第五點康復護理衛生院2019每年無室內特殊化損壞原因表示。
(四)成本預算考核管控癥狀
東莞市第十康復護理大醫院2019🧔年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了醫院預算績效管理制度、建立了醫院的預算績效管理工作機制。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元,平均得分78.6分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目1個。績效自評中共發現問題1個,已經完成整改的1個)。
第四部分 名詞解釋
🦋一、財務捐款收入來源:指標準2020年目標度從本級財務部擁有的財務捐款,例如通常情況下通用項目估算財務捐款和政府機構性新基金項目估算財務捐款。
二、企業薪水:指企業公司的開展調研靠譜業務部過程舉例輔佐過程拿到的薪水。
三、操作收益:指視野廠家在非常專業業務量行為及外掛行為以外開設非自己成本計算操作行為選取的收益。
四、其它的薪水:指政府部門有的除“國庫審批薪水”、“事業薪水”、“運營薪水”等任何的薪水。
五、本年度結轉和盈余:是以當年度還達成、結轉到本年度按業內法律規定接著應用的錢。
🐻六、月底結轉和余額:指本每第四季度或過去每年概預算制定工作規劃、因合理性條件情況變化規律就沒有辦法按原工作規劃落實,需推遲到然后每年按關于 設定隨時食用的金額。
七、根本收支:指方為維護平臺合適轉運、提交每天的崗位成就而遭受的數據來收支。
🌸八、樓盤收支:指標準為完畢當前的政府部門業務釣魚任務或事業心發展方向階段目標,在基礎收支除此之外時有發生的多種收支。
九、銷售營業花費:指行業機構在行業生活及協助生活認知能力深入開展非自由分攤銷售營業生活情況的花費。
ಌ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍨十一國慶、工商登記開機運行事業費開支:指行政訴訟機構和參考公務活動員法方法的參公機構動用正常公共信息費用預算財務付款具體安排的差不多開支中的平時通用事業費開支開支。