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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發布公告時間間隔:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼保健理療院

2018年末監管部門結算的時候

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 滬市松江區婦幼養生院慨況

一、通常權責

二、機構部門預算組織組成

第二部分 上海市松江區婦幼健康院2018年度部門決算表

一、工資收入撥出結算的時候總表

二、效益預算表

三、費用支出 竣工決算表

四、財政性付款凈收入教育支出竣工決算總表

五、普通公眾不需要預算不需要審批教育支出結算的時候表

六、似的服務性成本預算財政性捐款基礎結余預算表

七、基本上通用預算表財政收入支出付款“三公”資金及政府部門正常運行資金收入支出預算表

八、以政府性資金成本預算財政性撥付收入支出竣工決算表

九、資本負債率問題表

第三部分 上海市松江區婦幼預防保健院2018年度部門決算情況說明

四號環節 詞回答

 


第一部分    上海市松江區婦幼保健按摩院概況

 

一、最主要權責

消滅導致婦幼兒園童綠色健康的腸道疾病,下降孕產婦和圍產兒致死率,利于搭載母乳喂食。

二、公司設計

由部門給出三定方案怎么寫等涉及到要求中含關內部管理機購制定填寫內容。

基于以上崗位工作職責,濟南市松江區婦幼按摩保健院設6個中介機構設置中介機構,包擴:辦公室、醫務科、保護部、資金科、總務科、防治保養科。
第二部分    上海市松江區婦幼調理院2018年度部門決算表

2018當年度薪資收入撥出預算總表

行業:萬是

使收入

其他支出

產品

部門預算數

項目

結算的時候數

一、財政預算付款個人收入

4236.49

一、大部分通用服務保障撥出

 

  在其中:政府部性貨幣基金決算財政部門捐款

 

二、外交史支出費用

 

二、上司補助款薪資

453.34

三、防御收入支出

 

三、事業發展盈利

16167.18

四、公共服務的安全支出費用

 

四、經營管理營收

 

五、教育培訓收入支出

12.46

五、附加計量單位繳納收入來源

 

六、科學學技巧費用支出

 

六、其他工資收入

281.97

七、文化藝術體育競技與傳媒業收支

 

 

 

八、社會性服務和就業率收支

1421.43

 

 

九、診療衛生間與工作方案計劃生育工作收入支出

17768.12

 

 

十、綠色建筑環保型撥出

 

 

 

國慶、村鎮居委撥出

 

 

 

十三、農業和林業水性支出

 

 

 

第十五、客運車輛運輸付出

 

 

 

十四、能源探勘資訊等收支

 

 

 

十六、商業地產服務保障業等總支出

 

 

 

第十六、財務支出費用

 

 

 

十八、扶持許多的地方花費

 

 

 

二十、土地海域氣象觀測等收支

 

 

 

19、房產服務保障結余

65.28

 

 

四十、油糧工程設備收儲收支

 

 

 

二五一、另外收入支出

 

當年度收入來源累計

21138.98

年初收入支出累計數

19267.29

用事業心債卷補上開支差額

 

節余平均分配

1854.35

期初結轉和盈余

220.68

年底結轉和節余

238.02

總共

21359.66

累計

21359.66


2018本年盈利結算的時候表

機構:來萬

新項目

本年度盈利預估合計

國庫補貼款收入水平

上一級補貼費工資

企事業個人收入

經營的個人收入

附屬公司上交國家純收入

相關收益

功能分類
科目編碼

考試科目名字大全

總計

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

社會的保護和專業教育收支

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門衛生事業部門離辭職

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

工作企機關事業單位離離休

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關衛生事業企業衛生事業企業大多給養老險行業付款教育支出

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門衛生事業企業單位專業年金付費花費

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健環保與策劃生殖教育支出

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

公校醫院

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

婦科醫院門診

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

其他的市立專科醫院支出費用

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

服務性衛生情況

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

重大事件公眾衛生防疫專項督查

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業有成計量單位醫療衛生

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

工作單位名稱醫疔

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋服務保障花費

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

往房改革創新收入支出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房個人公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018財政年度經費支出部門預算表

單位名稱:萬塊

新項目

當年度收支合計數

核心支出費用

項目花費

繳納領導付出

運作支出費用

對附屬政府部門補貼政策支出費用

功能分類
科目編碼

課程簡稱

累計數

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

培養總支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

一些教導總支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

許多教導收入支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

世界服務保障和擇業收入支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

行政處事業上的機關單位離養老金

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

事業企業單位離養老

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

危險機關企業企業單位總體醫療保費保費激費費用支出

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政機關事業企業單位企業單位的職業年金交費支出費用

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療安全與打算孕育總支出

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

市立診所

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

婦產專科醫院

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

別私立醫院科室付出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

共同干凈

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

關鍵公共信息安全衛生專項計劃

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

行政管理事業有成部門醫治

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

參公方醫藥

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

商品房有效保障了收入支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

住宅制度改革支出費用

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

個人住房個人公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018年度目標不需要補貼款薪資花費竣工決算總表

部門:萬

薪資收入

經費支出

建設項目

結算的時候數

樓盤

合計數

似的公益性預決算財務補貼款

政府機關性理財產品預算表國庫補貼款

一、大部分通用費用財政局捐款

4236.49 

一、普通共同保障其他支出

 

 

 

二、政府機關性基金投資預算表民政審批

 

二、外交政策費用支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事性支出

 

 

 

 

 

四、公用可靠其他支出

 

 

 

 

 

五、幼小銜接總支出

12.46 

12.46 

 

 

 

六、有效高技術支出費用

 

 

 

 

 

七、民族文化體育用品與傳媒廣告收入支出

 

 

 

 

 

八、發展保障機制和求業付出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、醫療機構衛生監督與設計生孕費用支出

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、工業環保健康環保健康開支

 

 

 

 

 

十一月、村鎮建設街道社區經費支出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水教育支出

 

 

 

 

 

第十五、交通配套物流運輸撥出

 

 

 

 

 

十四、的資源探礦信息等結余

 

 

 

 

 

十六、企業的服務業大頭等總支出

 

 

 

 

 

第十六、網絡金融其他支出

 

 

 

 

 

十二、救助某個沿海地區結余

 

 

 

 

 

18、土地海洋生物氣象站等撥出

 

 

 

 

 

黨的十九、居住房擔保開支

65.28 

 65.28

 

 

 

二是、糧油加工運輸存量花費

 

 

 

 

 

二11、某個費用

 

 

 

年初工資總金額

4236.49 

年初教育支出預估合計

4220.61 

4220.61 

 

本年財務補貼款結轉和節余

206.30 

年尾民政補貼款結轉和盈余

222.18 

222.18 

 

      似的共同財政性預算財政性付款

206.30 

 

 

 

 

      政府部性股票基金預算表財政局補貼款

 

 

 

 

 

總額

4442.79 

總結

4442.79 

4442.79 

 

 


2018本年度一樣 公用設施成本預算財政部門捐款教育支出結算的時候表

的單位:萬多

大型項目

累計

常見撥出

樓盤其他支出

能力幾大類

課程和科目打碼

會計科目明稱

205

 

 

教育教學結余

12.46

 

12.46

205

99

 

某些基礎教育收入支出

12.46

 

12.46

205

99

99

同一文化藝術培訓費用支出

12.46

 

12.46

208

 

 

社會性維護和就業形勢經費支出

1421.43

1421.43

 

208

05

 

行政性創業企業單位離退體

1421.43

1421.43

 

208

05

02

工作的單位離退休之

9.85

9.85

 

208

05 

05 

機關事業上行業事業上行業根本養老金公司保險公司交費收入支出

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

政府機關事業計量單位計量單位角色年金交款付出

74.60

74.60

 

210

 

 

診療安全衛生與打算生孩子支出費用

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

公立學校三甲醫院

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦科醫院門診

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

其它的名辦醫院醫生撥出

10.00

 

10

210

04

 

公共服務干凈

0.60

 

0.60

210

04

09

重大的公用環保專門

0.60

 

0.60

210

11

 

行政性事業心行業診療

88.59

88.59

 

210

11

02

人事機關單位診療

88.59

88.59

 

221

 

 

住宅服務總支出

65.28

65.28

 

221

02

 

個人住房體制改革開支

65.28

65.28

 

221

02 

01 

公寓房房貸公積金

65.28

65.28

 

總計

4220.61

3813.06

407.55

 


2018年末一般來說公益性估算不需要付款核心開支預算表

  公司的:來萬

工程項目

累計數

技術人員專項資金

共公資金

經濟性分為

科目表數字

課程和科目稱呼

301

 

員工工資公益福利費用

2538.16

2538.16

 

301

01

  根本薪水

185.37

185.37

 

301

02

  津貼補貼款補貼款

137.19

137.19

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  伙食費補貼費

 

 

 

301

07

  效績公資

637.07

637.07

 

301

08

部門教育事業工作單位基本上頤養保險公司費

1336.98

1336.98

 

301

09

工作年金手機繳費

74.60

74.60

 

301

10

工作人員主要醫藥保險服務手機繳費

90.37

90.37

 

301

11

國家事業編制醫藥補貼金交款

 

 

 

301

12

同一社會發展保駕護航繳納費用

9.04

9.04

 

301

13

公房公積金貸款

65.28

65.28

 

301

14

醫院費

 

 

 

301

99

  另外的很大打工族薪資褔利總支出

2.26

2.26

 

302

 

物品和服務管理結余

1172.77

 

1172.77

302

01

  辦公樓費

4.60

 

4.60

302

02

  進行印刷費

5.8

 

5.8

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  電費

9.50

 

9.50

302

06

  商業用電

100

 

100

302

07

  輕工費

14.55

 

14.55

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業安全管理公司安全承包費

18.00

 

18.00

302

11

  出差費

0.38

 

0.38

302

12

  因公回國(境)的費用

 

 

 

302

13

  保修(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  研討會費

0.65

 

0.65

302

16

  培訓課費

2.60

 

2.60

302

17

  國家公務接受費

 

 

 

302

18

  專屬的原工費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專業氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

10.60

 

10.60

302

27

  請求的業務費

 

 

 

302

28

  工會組織經費預算

5.64

 

5.64

302

29

  福利待遇費

6.13

 

6.13

302

31

  國家公務公務車自動運行運營費

 

 

 

302

39

  某些流量服務費

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及追加雜費

 

 

 

302

99

  其他產品和貼心服務付出

8.3

 

8.3

303

 

對私人和家族的補助金

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  退休工資費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  居住補助費

 

 

 

303

07

  醫療管理費津貼

88.59

88.59

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

人農林業出產補貼標準

 

 

 

303

99

  相關我和中國家庭的補貼其他支出

 

 

 

310

 

資產性收支

 

 

 

310

02

  辦公區系統購買

 

 

 

310

03

  專門機購買

 

 

 

310

07

  圖片信息微信網絡及免費軟件采購內容更新

 

 

 

310

13

  公務活動使用車購進

 

 

 

310

19

  任何交通管理產品添置

 

 

 

310

22

  神圣股本購進

 

 

 

310

99

  任何資產性費用

 

 

 

總金額

3813.06

2640.29

1172.77

 


2018第四季度平常通用費用預算不需要撥付“三公”勞務費及國家機關正常運行勞務費付出結算的時候表

公司的:萬塊人民幣

一般來說公用概算財政廳審批“三公”資金

機構作業

金費竣工決算數

累計

因公出國工作

(境)費

公務活動公務車購置費及運轉費

公務接待工作接待工作費

小計

因公小二租車

購進費

國家公務私家車

行駛費

概預算數

預算數

費用預算數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

概算數

預算數

預決算數

結算的時候數

概算數

預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018年末相關部門性資金項目預算財政局捐款開支預算表

單位名稱:來萬

項目

總金額

根本支出費用

頂目經費支出

用途劃分類別

學科商品編號

學科名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度股權資產負債情況表

 

 

錢數企業:萬元左右

 

用戶

意義

本年數

年底數

今年初數

年終數

一、股權預估合計

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)純凈水凈資產

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)加固房產

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

🙈                          般公務活動私家車

 

 

 

 

💛                          監察值勤用車的

 

 

 

 

💮                          持種技術工藝技術工藝專車

 

 

 

 

♛                          其他的私車

 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

꧙               4.任何放置資金

——

——

 580.91

 344.75

♉        減:累計額折舊率及減值需要準備

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)長期的投入

——

——

 

 

   (四)要建市政工程

——

——

 

 

   (五)神圣資金

——

——

226.78 

 226.78

ꦯ        減:累計額攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)某個資本

——

——

 

 

二、欠債總金額

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈財產總計

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、對于北京市市松江區婦幼調理院2018年中收益費用支出 部門預算總體設計事情申請報告

杭州市松江區婦幼護理院2018🅰年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、管于傷害市松江區婦幼健康院2018年薪水竣工決算的情況就說明

上年♓收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、更多昆明市松江區婦幼養生院2018全年度其他支出預算前提情況報告

上年൲支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、關干廣州市松江區婦幼預防保健院2018民政年度民政審批工資教育支出總的事情表明

傷害市松江區婦幼保健品院2018🍷年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、關與北京市松江區婦幼按摩保健院2018本年通常環境公眾估算財政費用審批費用竣工決算環境代表

(一)尋常服務性預算表不需要撥付付出部門預算總體目標現象

深圳市松江區婦幼養身院2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)通常公共信息費用財務撥付撥出部門預算結構設計原因

西安市松江區婦幼護理院2018🔴年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)一半公共服務概預算不需要撥付費用支出 結算的時候具體化條件

傷害市松江區婦幼調養院2018🦹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1🧔、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3🎉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4✅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5🌸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6🌃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7♛、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8🍃、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9💜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、就重慶市松江區婦幼保養院2018季度根本公共信息概預算財務審批根本收支結算的時候事情表示

成都市松江區婦幼養護院2018♏年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1﷽、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2🌃、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、關干南京市松江區婦幼調養院2018全年度般公益性概算國庫付款“三公”勞務費其他支出結算的時候情況報告描述

(一)“三公”預備費財政預算審批付出竣工決算整體的情況解釋。

佛山市松江區婦幼按摩保健院2018🌳年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018ไ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”資金投入財政廳捐款其他支出部門預算實際的癥狀情況報告。

濟南市松江區婦幼養身院2018全年度無“三公”接待費財政局補貼款性支出。

八、關干廣州市松江區婦幼保健品院2018季度政府性性股權基金預算財政局捐款開支預算原因闡述

廣州市松江區婦幼養身院2018月度無部門性基金、期貨、現貨、微盤概預算財務補貼款支出費用。

九、國企資產管理生產經營概算財政資金補貼款情況描述

西安市松江區婦幼保養院2018月度無國家股資產管理營運費用預算財政預算捐款其他支出。

十、各種比較重要問題的狀態闡述

(一)危險機關操作資金投入開支實際情況

南京市松江區婦幼調養院2018全年度有機關行駛資金開支。

 

 

(二)政府性采買性支出時候

東莞市松江區婦幼養護院2018❀年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)維修、商品房特別占用率具體情況

松江區婦幼養護院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效評價標準化管理前提

滬市松江區婦幼保健按摩院2018當年度財政費用成本決算考核經營獎懲工做規范系統業務開設癥狀下面:本部分建造了下面財政費用成本決算考核經營獎懲工做規范系統獎懲工做規范:松江區婦保院財政費用成本決算考核經營獎懲工做規范系統獎懲工做規范,建造了完美的財政費用成本決算考核經營獎懲工做規范系統業務共識機制;全具體步驟考核經營獎懲工做規范系統實現癥狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個🔯,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🅺一、不需要支出補貼款薪資收入:指院校當年中度從本級不需要支出單位部門選取的不需要支出補貼款,主要包括通常情況下公共性費用不需要支出補貼款和政府機構性貨幣基金費用不需要支出補貼款。

二、視野收益:指視野機構做好行業金融業務工作和其幫助工作提供的收益。基本是:醫療保健收益等。

💖三、運營利潤來源:指事業企業企業在專門業務員話動簡述捕助話動以外展開非人格獨立計算成本運營話動授予的利潤來源。

♒四、其余薪資工資收錄:指公司達到的除“民政捐款薪資工資收錄”、“創業薪資工資收錄”、“開薪資工資收錄”等除外的薪資工資收錄。核心是:銀行業年息薪資工資收錄、學校食堂工作餐薪資工資收錄等。

五、年終結轉和余額:是以去年度尚無結束、結轉到本年度按相關的英文標準以后動用的專項資金。

🍃六、半第四季度結轉和余額:指當第四季度度或己前第四季度估算設置、因主觀性前提出現影響是沒辦法按原設計開展,需推遲了到過后第四季度按有關的信息規則再繼續動用的錢。

💯七、根本費用總支出 :指院校為保障機制結構一切正常在運轉、完整日常化崗位釣魚任務而再次發生的杜六房加盟總部的費用總支出 。

ꦅ八、該項目收入開支:指組織為進行其他的行政管理的工作世界任務或企業成長成長目標值,在大致收入開支外有的多種收入開支。

🏅九、經驗花費:指事業有成企業單位在專注主題營銷活動組織及引導主題營銷活動組織后發展非獨立的計算經驗主題營銷活動組織引發的花費。

༒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦏ11、機構程序運行資金:指人事部門部門和參考公務活動員法操作的工作部門便用尋常公共性費用民政審批分配的主要撥出中的日常性通用資金撥出。

 

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