傷害市松江區中央衛生院
2018全年度部們竣工決算
目 錄
第一個這部分 滬市松江區重點大醫院情況
一、主要是職責范圍
二、個部門結算的時候廠家制成
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、工資支出費用結算的時候總表
二、利潤部門預算表
三、其他支出部門預算表
四、財政部門付款效益總支出竣工決算總表
五、一般的公眾費用預算國庫撥付經費支出結算的時候表
六、一般的公用成本預算財政性補貼款首要教育支出預算表
七、一樣公共性費用財政收支捐款“三公”資金及行政單位運營資金收支竣工決算表
八、政府部性債卷工程預算財政預算撥付支出費用預算表
九、資源負債率的登記表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
4.要素 代詞解釋一下
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、關鍵行政職能
🐲鄭州市松江區主大醫院作二級考試甲等大醫院,擔負起著行政區域醫藥主的崗位責任制,為松江我們身材營養出具醫藥與醫護工作醫護的服務。開設醫藥與醫護工作,藥學培訓班,藥學分析,環保醫藥人培訓班,環保技術人持續培訓班,醫護與營養培訓班。
二、培訓機構配置
結合據此職能,廣州市松江區核心醫院專家設40🍌個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018半年度工資教育支出預算總表
院校:億元
薪資 |
性支出 |
||
項目 |
結算的時候數 |
產品 |
竣工決算數 |
一、財政預算補貼款薪資 |
27004.51 |
一、通常情況下公共信息安全服務付出 |
|
其中的:市政府性母基金成本預算國庫捐款 |
3401.39 |
二、外交關系費用 |
|
二、領導補助費年收入 |
|
三、國防教育結余 |
|
三、視野收益 |
101351.87 |
四、公共性衛生撥出 |
|
四、企業經營使收入 |
|
五、文化教育費用支出 |
|
五、加盟企業繳納營收 |
|
六、物理學系統付出 |
|
六、各種薪資 |
1151.34 |
七、企業文化體育類與文化傳媒撥出 |
|
|
|
八、發展有保障和畢業生就業性支出 |
4425.84 |
|
|
九、醫療服務清潔與計劃怎么寫生小孩費用 |
113920.76 |
|
|
十、工業節能標準環保標準撥出 |
|
|
|
十一月、縣域社區衛生費用支出 |
3401.39 |
|
|
第十二、畜牧業水付出 |
|
|
|
十五、出行公路運輸總支出 |
|
|
|
十四、成本勘測個人信息等支出費用 |
|
|
|
第十三、行業業務業等費用 |
|
|
|
第十五、互聯網金融費用支出 |
|
|
|
十六、救助其余各地教育支出 |
|
|
|
二十、國土局深海天氣等教育支出 |
|
|
|
19、房產保險經費支出 |
205.82 |
|
|
四十、調味品物質存量撥出 |
|
|
|
二十一月、相關收入支出 |
|
本年度年收入累計 |
129507.72 |
年初花費累計 |
121953.81 |
用事業上的母基金補充收入支出差額 |
|
盈余確定 |
7228.72 |
月初結轉和盈余 |
1767.50 |
半年度結轉和節余 |
2092.69 |
共計 |
131275.22 |
總共 |
131275.22 |
2018當年度凈收入竣工決算表
院校:萬美元
工作 |
當年度效益加總 |
財政性補貼款營收 |
上家補助金收入水平 |
工作薪水 |
企業經營利潤 |
附加企事業單位繳納盈利 |
任何工資 |
||||
功能分類 |
專業科目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
社會上服務保障和擇業付出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業性標準離養老金 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展機關單位離養老金 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業性行業基礎社會養老保險服務保險服務手機繳費其他支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上的企業單位職業年金交費性支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生管理與進度表生肓收支 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
公辦醫生 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
綜上醫療 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
另一個公立三甲醫院科室醫院科室性支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟自己事業企業單位醫療衛生 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業標準診療 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉經濟社區網站開支 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
旅游城市基礎知識安全設施配合費及相對應專項計劃借款工資安裝的其他支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
相關中小城市基本知識的設施配備費分配的撥出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房的保障其他支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間深化改革撥出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018年其他支出預算表
部門:萬塊人民幣
業務 |
年初其他支出預估合計 |
基本上費用支出 |
工作教育支出 |
上交上一級開支 |
合作經營費用支出 |
對其他組織補貼申請書撥出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界有效保障了和就業前景支出費用 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門視野標準離提前退休 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的廠家離退體 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企事業單位考試事業上企事業單位考試總體養老生活安全納費總支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企視野部門視野部門新職業年金付費經費支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械衛生管理與打算養育支出費用 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
市立三甲醫院 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜和青島博士整形醫院醫院 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
許多市立專科醫院收入支出 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務行業公司醫療保健 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展方醫療保障 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮建設街道經費支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地區基礎條件公共設施配套工程費及匹配督查通知外債收錄設置的收入支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其余縣城理論知識場地設施一起費制定的撥出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋有保障費用支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋深化改革支出費用 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018月度財政部門撥付年收入收入支出結算的時候總表
工作單位:萬美元
效益 |
經費支出 |
||||
創業項目 |
部門預算數 |
產品 |
總計 |
一般的共公財政資金預算財政資金付款 |
相關部門性新基金決算國庫審批 |
一、一樣 公共服務工程預算財政部門審批 |
23603.12 |
一、普通通用服務的收支 |
|
|
|
二、現政府性投資基金預決算財政廳補貼款 |
3401.39 |
二、外交關系結余 |
|
|
|
|
|
三、國防教育經費支出 |
|
|
|
|
|
四、共同人身安全支出費用 |
|
|
|
|
|
五、的教育經費支出 |
|
|
|
|
|
六、科學性高技術費用 |
|
|
|
|
|
七、特色文化體育課與新傳媒開支 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟擔保和大學生就業其他支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、醫藥衛生學與方案懷孕其他支出 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、節省環境收支 |
|
|
|
|
|
十一月、新型農村街道社區性支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
十三、農業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、城市公共交通管理運輸管理花費 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源地質勘察圖片信息等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、商業圈服務管理業等花費 |
|
|
|
|
|
十五、金融創新花費 |
|
|
|
|
|
十六、救助一些中南部開支 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源海底氣象預報等花費 |
|
|
|
|
|
19、公房有效保障了結余 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
2、糧油食品油料產出結余 |
|
|
|
|
|
二國慶、各種經費支出 |
|
|
|
年初個人收入合計數 |
27004.51 |
上年性支出合計數 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
年末不需要審批結轉和節余 |
687.45 |
年終財政性撥付結轉和盈余 |
1138.70 |
1138.70 |
|
大部分服務性概算財政性撥付 |
687.45 |
|
|
|
|
𒀰 政府部性股票基金項目預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
27691.96 |
總金額 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018本年度通常公共性費用預算財政廳審批經費支出結算的時候表
工作單位:萬
業務 |
總計 |
主要付出 |
產品總支出 |
|||
功能性定義 會計分類商品編碼 |
課程分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會中保障機制和畢業生就業總支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
人事部門衛生事業的單位離退休工資 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
事業企業企業離養老 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
部門人事工作單位幾乎社會養老商業保險商業保險付款教育支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關衛生事業機構的職業年金網上繳費花費 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
醫療服務安全與設計懷孕支出費用 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
私立青島博士整形醫院醫院 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
融合醫院醫生 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
其它的私立醫院醫生支出費用 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
行政性企事業公司的醫用 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
視野方醫療衛生 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
往房保駕護航支出費用 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
個人住房深化改革費用 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
總計 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018一年度般公益性成本預算財政廳撥付幾乎總支出預算表
方:萬元左右
工作 |
累計 |
相關人員專項經費 |
通用資金投入 |
||
經濟社會分類整理 管理費用簡碼 |
項目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資待遇福利結余 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
基本的薪資 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
補貼金補貼金 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助款費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績公資 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
機關公司創業公司關鍵頤養人壽保險費用 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
專業年金網上繳費 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
人首要醫療服務保險服務交費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保障補貼金交款 |
|
|
|
301 |
12 |
各種生活有保障繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋個人公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
另外的工資收入發福利收入支出 |
|
|
|
302 |
|
商品是和業務收入支出 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
印上費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
用電 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能食材費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
委托代理業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公公務車運動保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個交通費預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
另外淘寶商品和安全服務收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對小編和家居的補助款 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身林果業的生產補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
某些個和企業的補貼收入支出 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室機械添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的機器購進 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容網絡數據及應用購買更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動專用車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
別公路網道具新購 |
|
|
|
310 |
22 |
有形財產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的基金性結余 |
|
|
|
總計 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
2018年末般公眾預算表財政性捐款“三公”勞務費及部門操作勞務費經費支出結算的時候表
單位名稱:W
尋常服務性概算財務撥付“三公”資金 |
機關事業單位運動 經費預算竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
國家公務出行新購及加載費 |
因公服務費 |
|||||||||
小計 |
因公公務車 購入費 |
公務接待公務車 正常運行費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
2018每年相關部門性債卷概算民政撥付收支預算表
計量單位:百萬元
項目 |
自動求和 |
幾乎其他支出 |
樓盤支出費用 |
|||
的功能區分 學科編號規則 |
管理費用名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
新型農村特別總支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
|
市政基本條件的設施智能化費及各自專項整治債權債務創收規劃的性支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
99 |
別旅游城市基本油煙凈化器生活配套費確定的花費 |
3401.39 |
|
3401.39 |
總計 |
3401.39 |
|
3401.39 |
2018半年度股權過負債的的記錄表 |
||||
|
|
額度組織:十萬 |
||
|
需求量 |
價值觀 |
||
今年初數 |
年終數 |
年末數 |
年終數 |
|
一、股本總計 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)傳遞金融資產 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)穩固凈資產 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
👍 通常情況下因公公務車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🎃 聯合執法值崗車輛使用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ꦛ 特總職業技木出行用車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
꧂ 另一車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
♎ 4.任何規定債務 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
♈ 減:合計固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)長期的投資費用 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)在建網工程建設 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)無形之中資源 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
♋ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)另外財產 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、欠債預估合計 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈凈資產總計 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、并于廣州市松江區重點醫院醫生2018每年收錄花費部門預算整體前提解釋
傷害市松江區平臺醫院2018🏅年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、針對昆明市松江區心中醫院門診2018月度收入來源竣工決算現象這說明
當年度𝓀收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、關與佛山市松江區中心的大醫院2018年末教育支出部門預算情況報告說明怎么寫
當年度🧸支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、對成都市松江區中心的門診2018全年財政局付款年收入經費支出總體布局事情詳細說明
傷害市松江區心中醫院科室2018ဣ年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、關干成都市松江區中心局的醫院2018一年度似的共同部門預算財政部門捐款支出費用部門預算原因說明怎么寫
(一)尋常公用概算財務付款花費部門預算綜合性的情況
深圳市松江區平臺醫療機構2018🌌年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)一般的公用費用預算財務撥付其他支出結算的時候架構情況下
滬市松江區重心三甲醫院2018ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)一般的公用設施概預算民政付款付出預算具體的狀態
天津市松江區重點醫院專家2018ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2💫、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3ꩵ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4🌌、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5🥃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:更方便大眾異地醫保,緩解異地醫保部分。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33萬的大寫,費用結算的時候為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82萬塊人民幣,教育支出預算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、關于幼兒園杭州市松江區中心站醫院醫生2018月度通常的情況下公共信息項目預算不需要補貼款大體教育支出預算的情況代表
濟南市松江區管理中醫院門診2018🏅年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1𝄹、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政廳補貼款付出竣工決算整體情況報告證明。
西安市松江區中心點門診2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元💮,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018🦂年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”接待費財政資金審批總支出結算的時候重要情況報告說明書怎么寫。
傷害市松江區管理中心醫療2018第四季度無“三公”金費財政性捐款總支出。
八、有關于昆明市松江區重點的醫院2018月度縣政府性債券國庫預算國庫捐款教育支出預算事情說明書怎么寫
濟南市松江區公司醫阮2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、國有化基金運營概預算財政性審批前提情況報告
滬市松江區中心點三甲醫院2018月度無國家充分運營項目預算財政費用捐款費用。
十、相關比較重要方式方法的環境就說明
(一)機構正常運作資金經費支出情況報告
武漢市松江區機構的醫院2018年末有機關程序運行專項經費結余。
(二)現政府采購項目合同收支具體情況
鄭州市松江區重點醫療2018ও年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018ಞ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)汽車、房源特殊的占有條件
1.來往車輛
截至2018年12月31日,區🐻機構事情控制局現有來往車輛4輛,中間,同一專用車4輛,其他出行重點還包括來接送領導大醫院學者講師來院學者門珍私車。
2.房產
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)費用考核管理工作原因
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情🎐況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
💫一、民政補貼款年收入:指廠家本第四季度度從本級民政機構拿到的民政補貼款,是指大部分共同工程預決算民政補貼款和政府性性投資基金工程預決算民政補貼款。
ꦆ二、企業發展個人工資收入來源來源:指企業發展行業搞好工程專業渠道運動名詞解釋輔助性運動拿到的個人工資收入來源來源。其主要是:醫遼個人工資收入來源來源、科教業務個人工資收入來源來源。
🌞三、銷售薪資純收入:指參公工作單位在行業銷售促銷移動內容以至于外掛促銷移動內容認知能力開發非獨特結轉銷售促銷移動內容拿得的薪資純收入。
༺四、相關純收益:指公司作為的除“財政支出付款純收益”、“事業心純收益”、“經營的純收益”等之外的純收益。一般是:職工食堂純收益、逾期利息純收益、交給進口藥品純收益等。
五、期初結轉和盈余:意指當年度暫不成功完成、結轉到本年度按相關的英文設定隨時用的成本。
😼六、歲末結轉和盈余:指年初度或從前年末目標概預算組織、因客觀存在經濟條件發生的變化無常未能按原計劃書進行,需網絡延時到而后年末目標按關以法律法規再次采用的本金。
七、大體結余:指標準為保障措施系統普通旋轉、實現此外生活中運行工作而發生的各類結余。
𒅌八、的項目費用:指機構為搞定既定的行政機關工作的人物或事業上轉型最終目標,在最基本費用除此之外發生的幾項費用。
▨九、銷售撥出:指人事政府部門在專業性促銷移動內容及輔助器促銷移動內容以外發展非獨立自主計算銷售促銷移動內容發生的撥出。
🥀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
▨十一月、標準執行資金:指行政部門標準和操作國家參公編法操作的參公標準動用通常情況下共公設施項目預算財政部門審批制定的總體性費用支出 中的生活共公資金性費用支出 。